Есть еще вопрос: если учредитель ООО гражданин Китая получит в России вид на жительство - то ставка НДФЛ для дивидендов будет уже не 10 а 13 процентов верно?
Вы написали "вероятно". Я нашла информацию, что таможенная накладная - это международная транспортная накладная (CMR), и номер в правом верхнем углу накладной, который таможня проставляет, это номер транзитной декларации, который и нужно проставлять в графе 5 Реестра по НДС КНД 1155113. Прошу Вас прокомментировать права я или ошибаюсь.
Спасибо большое за ответ. Я правильно понимаю что номер таможенной накладной пр ввозе - это номер таможенной декларации (ДТ)? Странно что эта графа так называется "таможенная накладная".
Мне Принципал должен перечислить 1 млн. руб, чтобы я смогла отплатить по счету Перевозчика тоже 1 млн. руб, в котором выделен НДС. Так вот в счете Приниципалу на 1 млн. руб -я должна выделить НДС?
А счет за свои комиссионые услуги в размере 10 тыс. я возьму в конце по факту оказания услуг, без НДС конечно.
Спасибо за ответ! Могу ли я тогда списать на внереализационные расходы(доходы) кредиторскую и дебиторскую задолженность и отразить это в 2022 году?( при этом прибыль/убыток будет 0). Не хочу чтобы эти непонятные суммы висели в 2023 году в балансе
Хорошо! Какие тарифы взносов для граждан КНР?
Большое спасибо за подробный ответ!
Спасибо. Если мы на УСН и применяем льготную ставку НДС 5%. То соответственно мы ее и применяем при расчете налога с суммы за ремонт, верно я понимаю?
Потому что китайцы не принимают оплату на третье лицо. Платить будем точно на Китай
Спасибо!
Есть еще вопрос: если учредитель ООО гражданин Китая получит в России вид на жительство - то ставка НДФЛ для дивидендов будет уже не 10 а 13 процентов верно?
То есть помочь с заполнением этой графы Вы не сможете? Откуда брать информацию мне?
Вы написали "вероятно". Я нашла информацию, что таможенная накладная - это международная транспортная накладная (CMR), и номер в правом верхнем углу накладной, который таможня проставляет, это номер транзитной декларации, который и нужно проставлять в графе 5 Реестра по НДС КНД 1155113. Прошу Вас прокомментировать права я или ошибаюсь.
Спасибо большое за ответ. Я правильно понимаю что номер таможенной накладной пр ввозе - это номер таможенной декларации (ДТ)? Странно что эта графа так называется "таможенная накладная".
Мне Принципал должен перечислить 1 млн. руб, чтобы я смогла отплатить по счету Перевозчика тоже 1 млн. руб, в котором выделен НДС. Так вот в счете Приниципалу на 1 млн. руб -я должна выделить НДС?
А счет за свои комиссионые услуги в размере 10 тыс. я возьму в конце по факту оказания услуг, без НДС конечно.
да, я имею ввиду счет который выставляю по договору комиссии. я перевыставляю услуги. Входящий счет за услуги перевозки с НДС.
Спасибо за ответ! Могу ли я тогда списать на внереализационные расходы(доходы) кредиторскую и дебиторскую задолженность и отразить это в 2022 году?( при этом прибыль/убыток будет 0). Не хочу чтобы эти непонятные суммы висели в 2023 году в балансе