Добрый день! Еще оказывается скважину пробурили-это уже неотделимое (получается два ОС, скважина и очистка воды), скважину можно зачетом за аренду земли или нужно продать как ОС (физ.лицу или его ИП)?
Добрый день! Поясните пожалуйста, как правильно отразить, приобретение ОС за счет чистой прибыли? И возможно ли погасить займ за счет чистой прибыли, который предоставлял учредитель?
Допустим, что приняли "подряда", как тогда провести одно упд (СФ) где и прописаны и материалы и услуги? Если на услуги Код вида операции по НДС — 13 «Проведение подрядными организациями капитального строительства…», а НДС по приобретенным для строительства материалам нужно принимать к вычету в обычном порядке, код 01???
Не пойму как провести безвозмездную реализацию, 0 руб конечно и база не проведет, а если поставить 1 руб, скорее всего и налоговая задастся вопросами о продажи в минус и будут расхождения по стат и налоговой формах, как быть в этой ситуации?
Спасибо, за столь оперативный ответ, то есть назначения платежа в платежном поручении за компанию Б достаточно, что бы я просто поменяла организацию в оплате аванса?
Еще вопрос про НДС, ведь когда покупали оборудование НДС брали к возмещению, как теперь с ним, нужно восстанавливать с суммы субсидии? Какими проводками?
на 86 по кт встает 2,5 млн образует сальдо, а по идее должна закрыться ведь это возмещение, в баланс не попадает, Нужны дополнительные проводки, операции в ручную? 86-91?
Еще одно уточнение, я у себя (как продавца) отображаю как то УПД со статусом 2(от ОЗОН)? Или то что выгружается в отчете о продажах достаточно(проверила, включаются в общий отчет)? Или схема та же в отчете удаляю, а упд провожу?
Подскажите пожалуйста, какой тогда договор заключить с ООО (спонсором)? И получается с каждого поступления надо платить 6%, правильно? И тогда не надо ни кого оформлять? Ни кто из команды не получает оплату
(часть 11 введена Федеральным законом от 11.03.2024 N 45-ФЗ)
Если руководствоваться этим законом, то правильно я понимаю, что все таки возможно при экспорте и импорте? И как тогда проводить и отражать операции в 1с ?
Добрый день! Еще оказывается скважину пробурили-это уже неотделимое (получается два ОС, скважина и очистка воды), скважину можно зачетом за аренду земли или нужно продать как ОС (физ.лицу или его ИП)?
Спасибо большое!
Да, за счет аренды. Система может быть перенесена (отделена)
Спасибо!
Спасибо за оперативный ответ, а НДС на уплаченный на ввоз товаров, заявление принято в январе, можем его тоже на апрель перенести?
Спасибо!
Чем грозит для ООО не соблюдение сроков регистрации по месту фактического проживания.
.
Спасибо за оперативный ответ!
Версия ФФД1.05
ФН-1.2 исполнение Ин36-4
Спасибо, решила вопрос сама, проблема была в учетной политике )
Доброе утро!
Требование-накладная: Дт 25 Кт 41(10) (списание товара. материалов)
Поступление услуг: Дт 25 Кт 60 (списание оказания услуг по монтажу)
Наша продажа: Дт 62 Кт 90.01.1
Договора подряда нет, приобретаем услуги по монтажу
Продаем готовый объект (материалы с выполненными работами)
При формировании прибыли, баланса, нет себестоимости по номенклатурной группе "Монтажные работы с материалами"
Добрый день! Поясните пожалуйста, как правильно отразить, приобретение ОС за счет чистой прибыли? И возможно ли погасить займ за счет чистой прибыли, который предоставлял учредитель?
Допустим, что приняли "подряда", как тогда провести одно упд (СФ) где и прописаны и материалы и услуги? Если на услуги Код вида операции по НДС — 13 «Проведение подрядными организациями капитального строительства…», а НДС по приобретенным для строительства материалам нужно принимать к вычету в обычном порядке, код 01???
Есть поставщик материалов с услугами(пример выше), он считается подрядчиком? Если да, то как тогда правильно провести упд и материалов и услуг?
Не пойму как провести безвозмездную реализацию, 0 руб конечно и база не проведет, а если поставить 1 руб, скорее всего и налоговая задастся вопросами о продажи в минус и будут расхождения по стат и налоговой формах, как быть в этой ситуации?
Спасибо!
Спасибо, за оперативный ответ!
Изучала, что нужно проводить корректировкой долга, от одной компании на другую.....
Спасибо, за столь оперативный ответ, то есть назначения платежа в платежном поручении за компанию Б достаточно, что бы я просто поменяла организацию в оплате аванса?
Еще вопрос про НДС, ведь когда покупали оборудование НДС брали к возмещению, как теперь с ним, нужно восстанавливать с суммы субсидии? Какими проводками?
на 86 по кт встает 2,5 млн образует сальдо, а по идее должна закрыться ведь это возмещение, в баланс не попадает, Нужны дополнительные проводки, операции в ручную? 86-91?
Спасибо огромное!
Продажа 100 доли другому физ лицу
Да, другому физ лицу
А как быть с НДФЛ? (Доход, полученный при выходе участника (физлица) из ООО в виде выплаченной действительной стоимости доли облагается НДФЛ)
Да, затраты произведены, субсидия-возмещение, обязательного аудита нет.
Спасибо за ответ!
Еще хотела уточнить, отражение в балансе Пояснения 9. Государственная помощь должно быть заполнено? строка 5905
Нужны ли какие тто дополнительные Операции в ручную?
Еще одно уточнение, я у себя (как продавца) отображаю как то УПД со статусом 2(от ОЗОН)? Или то что выгружается в отчете о продажах достаточно(проверила, включаются в общий отчет)? Или схема та же в отчете удаляю, а упд провожу?
Тогда как понять "но не позднее момента передачи товара.", передача ТС произошла 13.09.2024г? вот тут я и запуталась..
Спасибо большое!
Если заключать рекламный договор, мы должны быть агентами с другим оквэд? Мы же не рекламная компания, я что то совсем запуталась.
Подскажите пожалуйста, какой тогда договор заключить с ООО (спонсором)? И получается с каждого поступления надо платить 6%, правильно? И тогда не надо ни кого оформлять? Ни кто из команды не получает оплату
Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024) 11. Цифровые финансовые активы могут использоваться в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.
(часть 11 введена Федеральным законом от 11.03.2024 N 45-ФЗ)
Если руководствоваться этим законом, то правильно я понимаю, что все таки возможно при экспорте и импорте? И как тогда проводить и отражать операции в 1с ?
И входят ли страны ЕАЭС в эти международные переводы?
"исключение составляют международные расчеты" то есть импорт и экспорт можем? Как тогда проводить?
У нас несырьевые товары. ООО на ОСНО
Спасибо!