Добрый день! Поясните пожалуйста, как правильно отразить, приобретение ОС за счет чистой прибыли? И возможно ли погасить займ за счет чистой прибыли, который предоставлял учредитель?
Допустим, что приняли "подряда", как тогда провести одно упд (СФ) где и прописаны и материалы и услуги? Если на услуги Код вида операции по НДС — 13 «Проведение подрядными организациями капитального строительства…», а НДС по приобретенным для строительства материалам нужно принимать к вычету в обычном порядке, код 01???
Не пойму как провести безвозмездную реализацию, 0 руб конечно и база не проведет, а если поставить 1 руб, скорее всего и налоговая задастся вопросами о продажи в минус и будут расхождения по стат и налоговой формах, как быть в этой ситуации?
Спасибо, за столь оперативный ответ, то есть назначения платежа в платежном поручении за компанию Б достаточно, что бы я просто поменяла организацию в оплате аванса?
Еще вопрос про НДС, ведь когда покупали оборудование НДС брали к возмещению, как теперь с ним, нужно восстанавливать с суммы субсидии? Какими проводками?
на 86 по кт встает 2,5 млн образует сальдо, а по идее должна закрыться ведь это возмещение, в баланс не попадает, Нужны дополнительные проводки, операции в ручную? 86-91?
Еще одно уточнение, я у себя (как продавца) отображаю как то УПД со статусом 2(от ОЗОН)? Или то что выгружается в отчете о продажах достаточно(проверила, включаются в общий отчет)? Или схема та же в отчете удаляю, а упд провожу?
Подскажите пожалуйста, какой тогда договор заключить с ООО (спонсором)? И получается с каждого поступления надо платить 6%, правильно? И тогда не надо ни кого оформлять? Ни кто из команды не получает оплату
(часть 11 введена Федеральным законом от 11.03.2024 N 45-ФЗ)
Если руководствоваться этим законом, то правильно я понимаю, что все таки возможно при экспорте и импорте? И как тогда проводить и отражать операции в 1с ?
Версия ФФД1.05
ФН-1.2 исполнение Ин36-4
Спасибо, решила вопрос сама, проблема была в учетной политике )
Доброе утро!
Требование-накладная: Дт 25 Кт 41(10) (списание товара. материалов)
Поступление услуг: Дт 25 Кт 60 (списание оказания услуг по монтажу)
Наша продажа: Дт 62 Кт 90.01.1
Договора подряда нет, приобретаем услуги по монтажу
Продаем готовый объект (материалы с выполненными работами)
При формировании прибыли, баланса, нет себестоимости по номенклатурной группе "Монтажные работы с материалами"
Добрый день! Поясните пожалуйста, как правильно отразить, приобретение ОС за счет чистой прибыли? И возможно ли погасить займ за счет чистой прибыли, который предоставлял учредитель?
Допустим, что приняли "подряда", как тогда провести одно упд (СФ) где и прописаны и материалы и услуги? Если на услуги Код вида операции по НДС — 13 «Проведение подрядными организациями капитального строительства…», а НДС по приобретенным для строительства материалам нужно принимать к вычету в обычном порядке, код 01???
Есть поставщик материалов с услугами(пример выше), он считается подрядчиком? Если да, то как тогда правильно провести упд и материалов и услуг?
Не пойму как провести безвозмездную реализацию, 0 руб конечно и база не проведет, а если поставить 1 руб, скорее всего и налоговая задастся вопросами о продажи в минус и будут расхождения по стат и налоговой формах, как быть в этой ситуации?
Спасибо!
Спасибо, за оперативный ответ!
Изучала, что нужно проводить корректировкой долга, от одной компании на другую.....
Спасибо, за столь оперативный ответ, то есть назначения платежа в платежном поручении за компанию Б достаточно, что бы я просто поменяла организацию в оплате аванса?
Еще вопрос про НДС, ведь когда покупали оборудование НДС брали к возмещению, как теперь с ним, нужно восстанавливать с суммы субсидии? Какими проводками?
на 86 по кт встает 2,5 млн образует сальдо, а по идее должна закрыться ведь это возмещение, в баланс не попадает, Нужны дополнительные проводки, операции в ручную? 86-91?
Спасибо огромное!
Продажа 100 доли другому физ лицу
Да, другому физ лицу
А как быть с НДФЛ? (Доход, полученный при выходе участника (физлица) из ООО в виде выплаченной действительной стоимости доли облагается НДФЛ)
Да, затраты произведены, субсидия-возмещение, обязательного аудита нет.
Спасибо за ответ!
Еще хотела уточнить, отражение в балансе Пояснения 9. Государственная помощь должно быть заполнено? строка 5905
Нужны ли какие тто дополнительные Операции в ручную?
Еще одно уточнение, я у себя (как продавца) отображаю как то УПД со статусом 2(от ОЗОН)? Или то что выгружается в отчете о продажах достаточно(проверила, включаются в общий отчет)? Или схема та же в отчете удаляю, а упд провожу?
Тогда как понять "но не позднее момента передачи товара.", передача ТС произошла 13.09.2024г? вот тут я и запуталась..
Спасибо большое!
Если заключать рекламный договор, мы должны быть агентами с другим оквэд? Мы же не рекламная компания, я что то совсем запуталась.
Подскажите пожалуйста, какой тогда договор заключить с ООО (спонсором)? И получается с каждого поступления надо платить 6%, правильно? И тогда не надо ни кого оформлять? Ни кто из команды не получает оплату
Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024) 11. Цифровые финансовые активы могут использоваться в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.
(часть 11 введена Федеральным законом от 11.03.2024 N 45-ФЗ)
Если руководствоваться этим законом, то правильно я понимаю, что все таки возможно при экспорте и импорте? И как тогда проводить и отражать операции в 1с ?
И входят ли страны ЕАЭС в эти международные переводы?
"исключение составляют международные расчеты" то есть импорт и экспорт можем? Как тогда проводить?
У нас несырьевые товары. ООО на ОСНО
Спасибо!