А если по подробнее, то вот такая ситуация. Вносы за сотрудников в 24 году- 228029; взносы ИП 49500; 1% с дохода свыше 300 тыс. за 2023 год-240138. ИТОГО 517667. Налог уменьшен на 1/2 (т.к. с сотрудниками), поэтому в декларации общая сумма взносов отражена в размере 368207. Остается сумма 149460
ФНС выпустила письмо от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@, которое позволило применять переменную часть взносов. Еще можно было часть 1% взносов учесть при расчете налога за 2023 год, а другую часть — при расчете налога за 2024-й. Аналогичные правила действуют для 1% взносов, уплаченных за 2024 год — их можно взять в уменьшение налога или за 2024, или за 2025 год. А можно — частично за 2024-й, частично за 2025-й (письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@)
Так могу ли я сумму 149460 учесть как взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. за 2023 год и поставить в уменьшение налога за 2025 год? Ведь ранее мы не расписывали в декларации из чего состоит сумма взносов
а налоговая пишет: "В Персонифицированных сведениях о физлицах за январь 2026 г. (КНД 1151162) в отношении физлица, являющегося ЕИО коммерческой организации, следует отразить сумму выплат и иных вознаграждений в размере НЕ менее 27 093 руб." При заполнении ПСВ зя январь 2026 г. в системе Контур, рядом со строкой 070 физлица ЕИО комментарий: " Аналогично стр. 140 раздела 3 РСВ. При отсутствии начислений с 2026 года указывается федеральный МРОТ"
Вопрос в том, что в ноябре ИП не плательщик НДС, акт за коммуналку ноябрь. А деньги пришли в декабре. Как их отражать в декларации по НДС? Или вообще не отражать?
А если недвижимость- склады построили сами (хоз способам)?. При вводе в эксплуатацию была выдана выписка из ЕГРН с кадастровой стоимостью. Можем мы кадастровую стоимость поставить на баланс? А земельный участок поставить на баланс на дату покупки по сумме приобретения?
эта недвижимость в предпринимательской деятельности НЕ участвует. Эта сделка была осуществлена по семейным обстоятельствам (развод сына). Отец в этом году обратно подарит 1/2 сыну. Какие тогда последствия?
Даритель продолжает ввести деятельность. Как обосновать налоговой, что это не уход от налогов, а помощь дочери, чтобы она вела свой бизнес и не была зависима от денег матери
спасибо
Спасибо
А если по подробнее, то вот такая ситуация. Вносы за сотрудников в 24 году- 228029; взносы ИП 49500; 1% с дохода свыше 300 тыс. за 2023 год-240138. ИТОГО 517667. Налог уменьшен на 1/2 (т.к. с сотрудниками), поэтому в декларации общая сумма взносов отражена в размере 368207. Остается сумма 149460
ФНС выпустила письмо от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@, которое позволило применять переменную часть взносов. Еще можно было часть 1% взносов учесть при расчете налога за 2023 год, а другую часть — при расчете налога за 2024-й. Аналогичные правила действуют для 1% взносов, уплаченных за 2024 год — их можно взять в уменьшение налога или за 2024, или за 2025 год. А можно — частично за 2024-й, частично за 2025-й (письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@)
Так могу ли я сумму 149460 учесть как взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. за 2023 год и поставить в уменьшение налога за 2025 год? Ведь ранее мы не расписывали в декларации из чего состоит сумма взносов
а налоговая пишет: "В Персонифицированных сведениях о физлицах за январь 2026 г. (КНД 1151162) в отношении физлица, являющегося ЕИО коммерческой организации, следует отразить сумму выплат и иных вознаграждений в размере НЕ менее 27 093 руб."
При заполнении ПСВ зя январь 2026 г. в системе Контур, рядом со строкой 070 физлица ЕИО комментарий: " Аналогично стр. 140 раздела 3 РСВ. При отсутствии начислений с 2026 года указывается федеральный МРОТ"
вообще не понятно как быть
А как тогда понимать Письмо от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@, которое на официальном сайте ИФНС
подскажите, а в 7 раздел декларации надо ставить это возмещение как операции неподлежащие налогообложению. Или вообще нигде не отражать эту сумму?
спасибо
коммунальные услуги являются частью арендной платы и перевыставлены арендатору как переменная часть аренды по договору
Вопрос в том, что в ноябре ИП не плательщик НДС, акт за коммуналку ноябрь. А деньги пришли в декабре. Как их отражать в декларации по НДС? Или вообще не отражать?
ИП арендодатель. Есть договора аренды, где коммунальные расходы на возмещение , а есть договора коммуналка-переменная часть
Спасибо
Спасибо
То есть при продаже НДС не платить? Правильно?
по кадастру уже больше 100 млн и продолжаем расширятся
А если у меня у меня нет официальных документов по расходам на строительство, то какую мне стоимость ставить как первоначальную?
А если недвижимость- склады построили сами (хоз способам)?. При вводе в эксплуатацию была выдана выписка из ЕГРН с кадастровой стоимостью. Можем мы кадастровую стоимость поставить на баланс? А земельный участок поставить на баланс на дату покупки по сумме приобретения?
А если я переведу эти деньги на депозит на свой счет физ. лица, мне надо будет платить НДФЛ с полученных процентов?
У меня в бизнесе этой недвижимости не было, я не получал доход от ее сдачи. Все равно платить налог если я ее буду продавать?
Да ИП "аренда коммерческой недвижимости"
эта недвижимость в предпринимательской деятельности НЕ участвует. Эта сделка была осуществлена по семейным обстоятельствам (развод сына). Отец в этом году обратно подарит 1/2 сыну. Какие тогда последствия?
Даритель продолжает ввести деятельность. Как обосновать налоговой, что это не уход от налогов, а помощь дочери, чтобы она вела свой бизнес и не была зависима от денег матери
А не будет ли налоговая рассматривать дарение этой недвижимости как дробление бизнеса?
спасибо
А если арендатор в платежке пишет "возмещение коммунальных", может ли мне налоговая пересчитать их в УСН?