Добрый день! Если таможенное оформление в Киргизии за наш счет, все таможенные платежи мы учитываем как прямые расходы у себя?
Если таможенного оформления за наш счет не будет, кроме транспортного документа, который подтвердит что ввоза на территорию РФ не было, каких-либо других документов не понадобится. Самостоятельно пока не могу понять. Спасибо
Вычет по НДС еще не был заявлен в прошлом квартале т к ставка НДС по ставке 0% еще не был подтвержден. В текущем квартале будет подтверждаться НДС по ставке 0% так же прошли корректировки поступления по которым была реализация сырья на экспорт и сейчас подтверждается ставка НДС 0%. Так же идут корректировки стоимости реализации по экспортируемому товару, по которому сейчас будет подтверждаться ставка НДС 0%. Из чего следует, восстанавливать НДС не требуется т.к. он еще не был заявлен.
Вопрос был немного о другом. НДС с аванса выданного мы к вычету не принимали. Но есть отгрузка, которая точно прошла в рамках предоплаты, поставщик не делает ссылку на платежное поручение в УПД. И меня волнует именно отсутствие ссылок на платежные поручения, т.е. неверное оформление УПД. И то что налоговая проверяет зачет аванса, он по оборотам у поставщика и покупателя должен быть идентичен.
Относительно расторжения договора полностью с вами согласна. А у налоговой не возникнет вопроса а "для чего..." и рассматривать незаконную налоговую выгоду более широко не только в рамках наших двух компаний
Поставок действительно не буде. Компании Т необходимо прогнать транши по оборачиваемому кредиту на определенную сумму до определенной даты. Т.е заплатить из кредитных средств затем на следующих день их снова взять. Если этого не сделать нарушение ковенант которые приведут к не очень хорошим последствиям мягко говоря. Самостоятельно не удается это сделать.
Добрый день! Если таможенное оформление в Киргизии за наш счет, все таможенные платежи мы учитываем как прямые расходы у себя?
Если таможенного оформления за наш счет не будет, кроме транспортного документа, который подтвердит что ввоза на территорию РФ не было, каких-либо других документов не понадобится. Самостоятельно пока не могу понять. Спасибо
Вычет по НДС еще не был заявлен в прошлом квартале т к ставка НДС по ставке 0% еще не был подтвержден. В текущем квартале будет подтверждаться НДС по ставке 0% так же прошли корректировки поступления по которым была реализация сырья на экспорт и сейчас подтверждается ставка НДС 0%. Так же идут корректировки стоимости реализации по экспортируемому товару, по которому сейчас будет подтверждаться ставка НДС 0%. Из чего следует, восстанавливать НДС не требуется т.к. он еще не был заявлен.
Вопрос был немного о другом. НДС с аванса выданного мы к вычету не принимали. Но есть отгрузка, которая точно прошла в рамках предоплаты, поставщик не делает ссылку на платежное поручение в УПД. И меня волнует именно отсутствие ссылок на платежные поручения, т.е. неверное оформление УПД. И то что налоговая проверяет зачет аванса, он по оборотам у поставщика и покупателя должен быть идентичен.
Добрый день! Если оплатила секретарь проход в бизнес-зал для директора, отчитывается она, подскажите, с кого удержать НДФЛ и страховые взносы.
Относительно расторжения договора полностью с вами согласна. А у налоговой не возникнет вопроса а "для чего..." и рассматривать незаконную налоговую выгоду более широко не только в рамках наших двух компаний
Поставок действительно не буде. Компании Т необходимо прогнать транши по оборачиваемому кредиту на определенную сумму до определенной даты. Т.е заплатить из кредитных средств затем на следующих день их снова взять. Если этого не сделать нарушение ковенант которые приведут к не очень хорошим последствиям мягко говоря. Самостоятельно не удается это сделать.