Коллеги, в работе с клиентами часто сталкиваемся с ситуацией: ИП на ПСН + УСН превышает лимит в середине года, автоматически становится плательщиком НДС, но при этом продолжает работать по старым договорам без НДС. Как вы рекомендуете клиентам оформлять переход — через дополнительные соглашения с даты превышения или «задним числом» пересчитывать все операции с начала квартала? Особенно интересует практика ФНС: были ли споры из-за «размытой» даты перехода на НДС при совмещении спецрежимов?
Коллеги, в работе с клиентами часто сталкиваемся с ситуацией: ИП на ПСН + УСН превышает лимит в середине года, автоматически становится плательщиком НДС, но при этом продолжает работать по старым договорам без НДС. Как вы рекомендуете клиентам оформлять переход — через дополнительные соглашения с даты превышения или «задним числом» пересчитывать все операции с начала квартала? Особенно интересует практика ФНС: были ли споры из-за «размытой» даты перехода на НДС при совмещении спецрежимов?