Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
С 2023 года платить налоги надо будет одной платежкой на единый счет

С 2023 года платить налоги надо будет одной платежкой на единый счет

С уплатой налогов все станет проще, уверены налоговики. Будет ЕНС для ЕНП. Давайте разбираться, что это такое.

Введение

С уплатой налогов все станет проще, уверены налоговики. Будет ЕНС для ЕНП. Давайте разбираться, что это такое.

Что случилось

Налоговики выпустили брошюру, в которой рассказали о преимуществах уплаты налогов на единый счет, который начнет действовать с 2023 года.

В этом месяце Дума планирует рассмотреть законопроект № 46702-8 с масштабными поправками в НК по введению единого налогового счета (ЕНС).

Что хотят сделать

В платежках на уплату налогов будет минимум информации. ФНС обещает, что платить налоги можно будет по ИНН, как по номеру телефона.

Все налоговые платежи бизнеса будут падать на единый счет, а налоговики будут сами распределять их по видам налогов.

Распределение единого налогового платежа (ЕНП) будет в такой последовательности:

  • недоимка — начиная с более ранней;
  • начисления с текущим сроком уплаты;
  • пени;
  • проценты;
  • штрафы.

Если сроки уплаты совпадают, то ЕНП распределится пропорционально суммам таких обязательств.

Установят единые сроки:

  • для сдачи деклараций и уведомлений об исчисленных налогах — 20 число соответствующего месяца;
  • для уплаты налогов — 25 число соответствующего месяца.

НДФЛ надо будет платить не после каждой выплаты зарплаты, а один раз в месяц — до 25 числа.

В налоговую надо будет сдавать новый отчет с указанием пл

Дата публикации: 06.02.2022, 18:10

Публикация полезна?

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всему экспертному контенту, а также к другим сервисам Клерк.Системы

Подписка «Клерк.Система»

Готовые решения рабочих задач бухгалтера: быстро, понятно, каждый день

Ежемесячно

499 ₽в месяц

1 вопрос эксперту каждый месяц

Подключить Можно отменить в любой момент
Выгоднее на 58%

На 12 месяцев

399 ₽в месяц

4 790 ₽ за год вместо 11 400 ₽

12 вопросов экспертам

Подключить Можно оплатить картой, по счету или в рассрочку

Что входит в оба тарифа:

  • База решенных вопросов
  • Разборы законов
  • Мини-курсы
  • Конспекты вебинаров
  • Доступ к ИИ Клерк
  • Сервис проверки контрагентов
  • Полезные калькуляторы и справочники
  • Отключение рекламы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Курсы и вебинары по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Безвозмездная передача

Добрый день!

ООО (УСН с НДС 5%) передает оборудование (в том числе прослеживаемые мониторы) государственному учебному заведению. Передача безвозмездна.

Верно ли я понимаю, что данная операция не будет облагаться НДС?

Какой код операции выбрать для заполнения 7 раздела декларации по НДС: 1010288 или 1010801?

Касательно прослеживаемости:

данную операцию я должна отразить в Отчете о прослеживаемых товарах с кодом 16 "Передача на безвозмездной основе права собственности на товары".

УПД с указанием РНПТ направлю контрагенту по ЭДО, а в документе указываю цену закупки без НДС?

Эксперт:

Александр З.

Налоги при продаже ком. техники

У меня хотят приобрести тягач, который в собственности больше 3 лет у меня, зарегистрирован на меня как на физ лицо, и использовался в предпринимательской деятельности, я могу продать как физ лицо и не платить никакой налог с продажи, но покупатели организация и хотят приобрести через расчетный счет ИП, попадаю ли я в этом случае на налоги УСН и ндс 5% (я плательщик ндс 5%)

Эксперт:

Александр А.

Киргизия и дивиденды гражданину РФ

Здравствуйте. Гражданин РФ создал организацию в Киргизии. При это у него его гражданство Киргизии тоже. Там у него ставка налога с дивидендов (их НДФЛ) 0%. Он является налоговым резидентом РФ. Надо ли ему тогда доплачивать НДФЛ в РФ? И какие документы надо в нашу налоговую предоставить?

Эксперт:

Наталья В.

Покупка у физ.лица

ООО оплатило за товар физ.лицу (своему сотруднику) в 2026 году 139 000 руб. по договору поставки.
1. Нужно ли было удержать НДФЛ у сотрудника при перечислении?
2. Какой должен быть подтверждающий документ о получении товара от данного физ.лица?
3. Само физ.лицо как должно отчитаться перед ИФНС? Путем предоставления 3-НДФЛ за 2026 году в 2027 году? Расходов, подтверждающих нет. Получается, он может воспользоваться правом вычета на 250 000 руб., т.е. налога не будет?

Эксперт:

Надежда К.

ЭтРН подписи сторон

Добрый день!

Наше ООО работает со сторонним складом по договору  на оказание услуг хранения и услуг (погрузка/ разгрузка)

 При осуществлении доставки товара на склад хранения :

 Наше ООО (заказчик) формирует поручение экспедитору, при заборе груза экспедитор формирует экспедиторскую расписку.

 Экспедитор формирует ЭтРН с указанием :

Грузоотправитель - Экспедитор (так как принимает груз во владение  )

Наше ООО указывается в этом случае как наблюдатель

Грузополучатель –  наше ООО, так как мы являемся заказчиками (груз принимаем в собственность), но по факту груз едет на склад хранения

Вопрос заключается в следующем: при приемке товара на складе хранения как сотрудники склада (другого юр лица) должны подписывать ЭтрН (они не указаны в ЭтРН)

Аналогичный вопрос при отгрузке товара с этого склада:

ЛОП - сотрудник склада?

 Кто подписывает 1 титул ЭТрН?  

Спасибо!

Эксперт:

Александр А.

Как агенту не "попасть" на налог при продаже?

Здравствуйте!

ООО на ОСНО хочет продать машину физ.лицу, но у него нет ККМ.

Решили воспользоваться услугами агента (ООО на ОСНО, у которого есть ККМ).

Подскажите, как правильно сформулировать Договор поручения (агентский) и Договор купли-продажи, чтобы агент не попал на налоги на всю сумму продажи, а заплатил налоги только с агентского вознаграждения?

Эксперт:

Александр З.

налогообложение

ДД! УСН д-р ООО (стоматология) освобождение от НДС по 149 ст, сбербанк предлагает на счет делать частичный возврат ндс, который они нам выставляют за услуги по эквайрингу. Вопрос: данное возвращение на счет НДС будет ли считаться нашим доходом и будем ли с данных сумм платить НДС (соответственно сдавать декларацию по НДС). Заранее благодарим

Эксперт:

Александр А.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПодписка