Девять кодов ошибок в декларации по НДС: как их не допустить

Девять кодов ошибок в декларации по НДС: как их не допустить

Если после получения декларации по НДС налоговики находят ошибки, они начинают слать требования. Всего кодов ошибок девять, они указаны в письме ФНС.

Введение

Если после получения декларации по НДС налоговики находят ошибки, они начинают слать требования. Ошибкам присвоены коды, они приведены в Приложении к Письму ФНС от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@. Всего кодов ошибок девять. Разберемся, что они означают и что нужно исправить.

Ошибка «1»

Код ошибки «1» означает «разрыв» по НДС.

Этот код может означать что:

  • операция, по которой заявлен вычет НДС, в декларации контрагента не отражена, либо контрагент за аналогичный период представил декларацию с нулевыми показателями или вообще ее не представил;
  • в записи по счету-фактуре, возможно, есть ошибки, поэтому не получается сопоставить ее с аналогичной записью у контрагента.

Ошибка «2»

Код ошибки «2» означает, что по операции не стыкуются данные в разделе 8 декларации по НДС и в разделе 9 декларации по НДС.

Такой код используют, например, когда продавец неправильно отразил в разделе 8 декларации авансовый счет-фактуру для вычета НДС после отгрузки. В этом случае система не сможет найти и сопоставить по нему запись в разделе 9 декларации, которую сдали п

Дата публикации: 21.01.2022, 11:16

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Корректировочная декларация по НДС за 2кв.25г.

Добрый день. В декларации НДС за второй квартал 2025г.не восстановили НДС с нашей продажи, налоговая ндс приняла ,камеральная проверка прошла. Авансовая счет фактура на продажу была выставлена в 1кв.25г., реализация во 2кв. , ндс не восстановили и заплатили налог дважды.

Подскажите правильно ли формирую корректировочную декларацию. Сформировала декларацию раздел 8 оставляю ранее предоставленные данные актуальны, в разделе 9 выбираю неактуальны. Читаю инструкции,что нужно делать через доп.листы, но я так понимаю восстановление НДС они не отображают.

И подскажите есть ли негативные последствия отправки кор.декларации НДС, получается налог мы переплатили и ошибку сами нашли.

Эксперт:

Екатерина Д.

Отражение УКД к декларации НДС

Здравствуйте, мы на ндс 5%. Отражаем возвраты покупателям универсальным корректировочным документом. У нас это попадает в строку 120 3 раздела декларации.

Пришло требование от налоговой с формулировкой: Риск принятия налоговых вычетов по плательщикам НДС, применяющим пониженные ставки.

Мы же имеем право на вычет при возврате?

Эксперт:

Надежда К.

НД по НДС при УСН

Добрый день

ИП на УСН, без сотрудников. С 01.01.2026 становится налогоплательщиком НДС 5%. Не был подключен к оператору связи для сдачи отчетности. Уведомления и НД по УСН (годовая) сдавали на бумаге. Просьба подсказать смогут ли ИП НД по НДС сдавать на бумаге?

 

Эксперт:

Наталья В.

раздел 7 декларации НДС

ИП занимается общественным питанием, использует льготу по НДС по 149 ст.НК РФ.

Есть дополнительный вид деятельности - розничная торговля, с долей от оборота - 1%.

Подскажите как правильно заполнять графы 7_03 и 7_04 раздела 7 декларации по НДС.
в графе 7_03 нужно указать себестоимость продукции, проданной с применением льготы в отчетном квартале?

Эксперт:

Надежда К.

Не отражена реализация (аренда помещения) 2024 года

Добрый день! Скажите, пожалуйста, как отразить реализацию прошлого года, 2024? Не был передан договор и акт приема-передачи. Реализация не выставлена. Как быть? Отразить в 4 кв. от 01.10.2025? Пересдача декларации? НДС и Прибыль? Как скорректировать?Отразить как прочие внереализационные доходы? Помогите, пожалуйста, разобраться?! Заранее благодарю.

Эксперт:

Надежда К.

ИП превысил 60 млн

Добрый день!В августе 2025 г. ИП превысил лимит 60 млн.В декларации НДС за 3 кв-л отражены начисления НДС только за сентябрь.Налоговая прислала требование о расхождениях между поступлениями доходов и декларацией НДС.Требуют доначислить НДС за весь 3 квартал.

Насколько законно требование ФНС?

Эксперты:

Надежда К. и еще 1

Клиенты не оплачивают за оказанные услуги

Добрый день

Подскажите, пожалуйста, ИП занимается грузоперевозками, сделал несколько рейсов крупной компании у которой много внутренних требований к поставщикам и последние рейсы всё что-то не так с документами, в итоге они не оплатили рейс аж с 2024 года и 1й квартал 2025 г.

ИП работает на ОСНО, соответственно, сдавали НДС и 3НДФЛ.

Возможно ли, если мы всё таки не решим с оплатами, пересдать уточненные декларации по НДС за 2024 год и 1й кв 2025 и снять с начисления эти продажи у ИП?

Спасибо

Эксперт:

Вера С.

Раздел 7 декларации по НДС

ИП на УСН Д-Р продает на маркетплейсе с НДС 20%. Есть несколько артикулов без НДС, медоборудование. Эти артикулы закупаются без НДС и реализуются конечному заказчику тоже без НДС.

Вопросы: нужно ли эти продажи включать в раздел 7 декларации по НДС? Если да, то что указать в графе 4 (НДС, не принимаемый к вычету), если НДС нет ни на входе, ни на выходе?

Эксперт:

Надежда К.

НД по НДС. Аренда муниципального имущества

Добрый день! ИП ведет деятельность в области ветеринарии.

Снимает в аренду муниципальное имущество. Соответственно платит НДС и сдает декларацию.

За 3 квартал 2025 года заполнили НД по НДС как обычно. В разделе 1 по стр. 030 поставили ноль рублей. В разделе 2 по стр. 070 ИП поставили код 1011703 и в стр. 060 начисленный НДС - 18000 руб.

И так же заполнили Раздел 9 Продажи.

ИП пришло требование от налоговой, что якобы занижена налоговая база и что они пишут- при условии неотражения хотя бы в одном р. 2 ст. 070 кода 1011715 и так далее. И мы не поняли, а при чем здесь код 1111715, это же покупка у плательщиков НДС металлолома, сырых шкур..!?

Прилагаем на всякий случай само требование, и НД по НДС, раздел 9.

Эксперт:

Надежда К.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПремиум