Ой, что - то мне это не нравиться (я про единый платеж). У меня есть налогоплательщик, который оплачивает чуть больше (по декларации 1111, он оплачивает 1200). Сейчас у него трудности с оплатой налогов (не свободных средств) , и мы решили НЕ платить за 3 квартал (суммированной переплаты достаточно чтобы покрыть платеж) НО "супер умная программа" налоговой НЕ видит эти переплаты, т. е она в общей сальдовке видит, что переплата, но закидывает требованиями оплатить налог за 3 квартал.
В налоговую звонили, сказали что так разработана программа - есть начисления должен быть платеж. Переплатки в прошлых периодов НЕ видит
Работодатель должен сдать - ЭТО, работодатель должен сдать - ТО. А что по факту получит работодатель - от ПФР, по информации о работнике, который пришел в ООО устраиваться на работу?
Что будет написано в "бумажке" которую получит работник и принесет в ОК (даты увольнения, статьи по которой был уволен и/или еще что-то?) со всех предыдущих мест работы?
По факту - 27 января 2020 года у нас в городе будет проходить учеба ПФР по ведению эл. трудовых книжек (ну и дату выбрали - срок сдачи НДС, я естественно не пойду). Мне позвонили и попросили составить перечень вопросов, на которые я хочу услышать ответы.
Читала статью (ссылку дать не могу - просто забыла сохранить) но насколько я поняла схему, мы должны будем подать сведения на 01.01.2020 год. Я только не поняла за какой период ? - опять за все периоды? Это что? - вторая конвертация стажа? Если , да - то мне уже страшно за данные , которые хранятся в ПФР. Тогда я делаю вывод - они предыдущие сведения потеряли, теряют, и будут терять.
Над.К, спасибо за ответ про строки в декларации, а как заполнить декларацию за 2018 год, если с 10.08.2018 - ИП снова открывается, но уже УСНО - доходы минус расходы
Добрый вечер. У нас такая ситуация, ИП (УСНО 6 %) - "закрылся" 12.02.2018 года, выручка была 70 000 (округлила для удобства). В декларации нужно было заполнить только 110-120-130-140? или все строки?
Ситуация усугубляется тем, что 10 августа 2018 года снова регистрируется как ИП, только уже (УСНО 15%)
Я понимаю что декларация которую будем сдавать в 2019 году по итогу 2018 года, будет корректирующей. ТОлько насколько я знаю технически 2 раздела - "доходы" и "доходы минус расходы" сделать нельзя.
Ой, что - то мне это не нравиться (я про единый платеж). У меня есть налогоплательщик, который оплачивает чуть больше (по декларации 1111, он оплачивает 1200). Сейчас у него трудности с оплатой налогов (не свободных средств) , и мы решили НЕ платить за 3 квартал (суммированной переплаты достаточно чтобы покрыть платеж) НО "супер умная программа" налоговой НЕ видит эти переплаты, т. е она в общей сальдовке видит, что переплата, но закидывает требованиями оплатить налог за 3 квартал.
В налоговую звонили, сказали что так разработана программа - есть начисления должен быть платеж. Переплатки в прошлых периодов НЕ видит
Работодатель должен сдать - ЭТО, работодатель должен сдать - ТО. А что по факту получит работодатель - от ПФР, по информации о работнике, который пришел в ООО устраиваться на работу?
Что будет написано в "бумажке" которую получит работник и принесет в ОК (даты увольнения, статьи по которой был уволен и/или еще что-то?) со всех предыдущих мест работы?
По факту - 27 января 2020 года у нас в городе будет проходить учеба ПФР по ведению эл. трудовых книжек (ну и дату выбрали - срок сдачи НДС, я естественно не пойду). Мне позвонили и попросили составить перечень вопросов, на которые я хочу услышать ответы.
Читала статью (ссылку дать не могу - просто забыла сохранить) но насколько я поняла схему, мы должны будем подать сведения на 01.01.2020 год. Я только не поняла за какой период ? - опять за все периоды? Это что? - вторая конвертация стажа? Если , да - то мне уже страшно за данные , которые хранятся в ПФР. Тогда я делаю вывод - они предыдущие сведения потеряли, теряют, и будут терять.
Добрый вечер. У нас такая ситуация, ИП (УСНО 6 %) - "закрылся" 12.02.2018 года, выручка была 70 000 (округлила для удобства). В декларации нужно было заполнить только 110-120-130-140? или все строки?
Ситуация усугубляется тем, что 10 августа 2018 года снова регистрируется как ИП, только уже (УСНО 15%)
Я понимаю что декларация которую будем сдавать в 2019 году по итогу 2018 года, будет корректирующей. ТОлько насколько я знаю технически 2 раздела - "доходы" и "доходы минус расходы" сделать нельзя.
Кто-то сталкивался с такой ситуацией?