Подскажите пожалуйста я так поняла что по начислению за не полный рабочий день касается только руководителя и не относится к работникам организации.Еще один вопрос МРОТ для з/п принимается по России или по регионам т.к.организация находится в СПб и у нас МРОТ выше чем по России
Добрый день изначально был 08 просто прошло уже 7 лет ,я посчитала ,что т.к. эти ангары сдаются в аренду и с этого организация получает доход не возможно сдавать ,то что находится на 08 счете и сделала проводку 01-08.Да организация выплачивает деньги за проданные ангары.
Если речь идет что я должна отчитываться как налоговый агент ,я им тоже не являюсь т.к.Налоговый агент — это лицо или организация, которая обязана рассчитывать, удерживать и перечислять налоги в бюджет за другого человека или компанию. т.е. агент — посредник между налогоплательщиками и налоговыми органами.Другими словами как я понимаю это те кто должен перечислить налог в бюджет ,но налога то нет.
Применяющие упрощенную систему налогообложения плательщики не обязаны представлять нулевые декларации по НДС,декларация без начисления это нулевая декларация
Вопрос ,а на чем основана "давняя позиция чиновников" т.к.меня просят предоставить уточненную декларацию по НДС за 3 кв.2025,а какая может быть уточненка если я ее вообще не сдаю как УСН .
Но ведь есть "Об освобождении от налога в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности" я не имела ввиду освобождение не по легковым машинам ,у меня вопрос по иуществу(транспорту) которое используется в предпринимательской деятельности т.е. грузовые машины т.к. ИП имеет налогообложение УСН
Т.е.получается, чтоб арендодателю не потерять при этом деньги лучше в декабре не выписывать счета за я нварь ,чтоб кто нибудь нечаянно не оплатил ,а выставить в январе уже с ндс
Но трудовой договор надо регистрировать в МВД им в течении двух месяцев со дня получения работник будет регистрировать доп.соглашение к трудовому договору?
Подскажите пожалуйста ,а каким документом подтверждаются нахождение в РФ 183 дня.Т.е.при приеме ,какой документ потребовать с работника для подтверждения его статуса
У меня все находятся по адресу обособленного подразделения в т.ч. и директор .Подскажите,а можно написать какое нибудь заявление чтоб полностью отчитываться в московский р-он.
Благодарю я знаю,что ор-я на усн не является плательщиком НДС до 60 мл.руб у меня вопрос если я буду выставлять счета с ндс могу ли я брать в зачет входящее ндс
Подскажите пожалуйста в этом законе я не нашла за какой период будут брать расчет по рсв.Закон издан 24.11.24 и распостраняется на отношения с 01.01.25 и в нем нет ссылки на то что расчет будет прозводится за предыдущий период я так понимаю, что расчет будет произволиться за 2025 г в 2026 когда будем сдавать дикларацию за 2025.Правильно ли я поняла ,что применение в 2025 г процентной ставки на мое усмотрение ,а налоговая будет контролировать уже % в 2026 г.и если я откорректироую данные за 2025 г.по году то могу выбирать ставку на свое усмотрение
А какие пункты указывать если работник указал увольнение по ст.80 и ему тогда надо переписать заявление т.к.заявление написано сразу после больничного в первый день выхода на работу
Другое физическое лицо второй собственник а предприниматель хочет платить налоги как можно меньше тк с этой аренды еще надо платить ком услуги кроме воды и электричества взять в расходы ничего нельзя а при налогооблжении доходы вообще ничего нельзя если заплатить налоги и коммуналку ничего не останется
т.е я правильно понимаю ,что если я хочу со сдачи в аренду комнаты платить 4% , а не 13% НПД оформить на другое физическое лицо.Предприниматель не может применять НПД т.к. находится на УСН
ИП может применять одновременно УСН(доходы) и НПД просто надо добавить код .Понять не могу НПД идет через программу мой налог значит надо открыть еще один р/с чтоб по разным видам деятельности приходили на разные счета деньги программа для НПД считае налог сама ,а усн считаю я.По выручке все проходит.Просто не понятно как это совмещается
Подскажите пожалуйста сумма попадает под налогообложение у кого то из организаций при заключении такого договора.Все три организации на усн доходы минус расходы
Но покупка основных средств при усн является же расходом(если при покупке я его не брала в расходы) подп. 22, 29 п. 1 ст. 346.16 НК РФ или пролучается если при покупке этого участка я его не брала в расходы поезд ушел.
Сам участок не сдавался в аренду ,в аренду сдается помещение которое стоит на этой земле.Выкуп в собстаенность был отдельно помещение и отдельно земельный участок(два свид.о собственности).На балансе помещение и земля стоят на 01 счете.В этом случае я в серавно не могу взять в затраты?
Лица аффилированные один и тот же учредитель и директор т.е.я должна продавать по полной кадастровой стоимости и не меньше.Ор-ции работают обе на усн при покупке земли уменьшения налога по усн не было ,при продаже я могу уменьшить налог на продажу на стоимость покупки земли
Да увидела в декларации есть такая графа,я так понимаю я по перечню товара(в нашей организации) определяю какой товар является акцизным и в ручную доставляю сумму и отдельно плачу ее в налоговую как акциз
Да ,я прочитала что этот отчет сдается давно,но у нас же нет обязанности сдавать нулевые отчеты,а данные что его надо сдавать в 1 с у меня в задачах организации появились только с января 2024 и я прочитала на сайте налоговой ,что с 01.01.24 добавлены раздел 4,5 с нулевыми начислениями подскажите пожалуйста может были в вашей практике с какого периода лучше начать сдавать отчеты с беларусами работаем больше 5 лет т.к понимаю ,что от этого будет зависеть сумма начисленных штрафов за не сданную отчетность т.к ранее отчеты не предоставлялись.
просто раздел 5 заполняет 1с сама когда нажимаю заполнить,Подскажите пожалуйста ,так как я не сдавала эту форму ,то с какого года мне надо сдавать с 2023 ,когда ее ввели или с 2024 г.,когда как написано на сайте налоговой "в налоговый расчет внесены новые разделы 4 и 5: сведения о выплаченных доходах, не подлежащих налогообложению"как я поняла раньше сдавалась эта форма только если был налог.И вопрос ,еше такой на сайте налоговой написано что этот отчет сдается с нарастающим, но я так понимаю раздел 4 не сдается нарастающим итогом т.к. относится к разным организациям
Я так поняла, что отчет мне надо было сдавать в любом случае по разделу 4,5 в 4 я указываю всех перевозчиков с кодом 24 ,а в пятом с кодом 33 указываю сумму которую заплатила за товар.Еще вопрос отчего зависит сдача этого отчета по месячно и по квартально и скакого года я должна отчитываться по этому отчету.
Мы получаем товар с Беларусиии продаем его в России и привозят их переводчики которым мы оплачиваем по выставленным счетам без НДС .Перевозкой товара занимается сторонняя организация т.е мы делаем два платежа платеж за товар и платеж за грузоперевозки сторонним организациям зарегистрированным в беларусии.Я так понимаю,что по товару я не отчитываюсь по этой форме ,а по перевозке получается мне надо отчитываться
По ответу ИИ я так понимаю,что вычет можно получить только после сдачи дома ,а на моменте строительства нет
Данная статья "Статья 309 применяется, если иностранная организация получает доходы от источников в РФ" ,а у нас на оборот мы получаем
А если это ип тоже надо сдавать
Подскажите пожалуйста я так поняла что по начислению за не полный рабочий день касается только руководителя и не относится к работникам организации.Еще один вопрос МРОТ для з/п принимается по России или по регионам т.к.организация находится в СПб и у нас МРОТ выше чем по России
Добрый день изначально был 08 просто прошло уже 7 лет ,я посчитала ,что т.к. эти ангары сдаются в аренду и с этого организация получает доход не возможно сдавать ,то что находится на 08 счете и сделала проводку 01-08.Да организация выплачивает деньги за проданные ангары.
Вопрос об 1% с дохода он платится при АУСН
т.е. какая деятельность и под какие ставки мы узнаем ,когда поменять ничего нельзя будет
Деньги комитенту-изготовителю
Просто вознаграждение
Благодарю
Если речь идет что я должна отчитываться как налоговый агент ,я им тоже не являюсь т.к.Налоговый агент — это лицо или организация, которая обязана рассчитывать, удерживать и перечислять налоги в бюджет за другого человека или компанию. т.е. агент — посредник между налогоплательщиками и налоговыми органами.Другими словами как я понимаю это те кто должен перечислить налог в бюджет ,но налога то нет.
Применяющие упрощенную систему налогообложения плательщики не обязаны представлять нулевые декларации по НДС,декларация без начисления это нулевая декларация
Вопрос ,а на чем основана "давняя позиция чиновников" т.к.меня просят предоставить уточненную декларацию по НДС за 3 кв.2025,а какая может быть уточненка если я ее вообще не сдаю как УСН .
Подскажите пожалуйста ,а к комерческим организациям это тоже относится
Благодарю
Благодарю
Но ведь есть "Об освобождении от налога в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности" я не имела ввиду освобождение не по легковым машинам ,у меня вопрос по иуществу(транспорту) которое используется в предпринимательской деятельности т.е. грузовые машины т.к. ИП имеет налогообложение УСН
Благодарю
Т.е.получается, чтоб арендодателю не потерять при этом деньги лучше в декабре не выписывать счета за я нварь ,чтоб кто нибудь нечаянно не оплатил ,а выставить в январе уже с ндс
раздельный учет вести буду вопрос опт и розницу можно совмещать просто то и другое является торговлей
Да.Регистрация обособленного подразделение есть но баланс один счет один
Я не поняла ваш ответ я спрашивала совсем о другом причем здесь смена места жительства
Я не поняла ваш ответ я спрашивала совсем о другом причем здесь смена места жительства
Но трудовой договор надо регистрировать в МВД им в течении двух месяцев со дня получения работник будет регистрировать доп.соглашение к трудовому договору?
Благодарю
Подскажите пожалуйста ,а каким документом подтверждаются нахождение в РФ 183 дня.Т.е.при приеме ,какой документ потребовать с работника для подтверждения его статуса
Благодарю
Благодарю
Мне получается надо сдавать два отчета по директору в один район ,а по работникам в другой, я правильно понимаю.
У меня все находятся по адресу обособленного подразделения в т.ч. и директор .Подскажите,а можно написать какое нибудь заявление чтоб полностью отчитываться в московский р-он.
А право отказаться от усн у меня есть в середине года и перейти на ОСНО или нет
у меня вопрос если я буду выставлять счета с ндс могу ли я брать в зачет входящее ндс
Благодарю я знаю,что ор-я на усн не является плательщиком НДС до 60 мл.руб у меня вопрос если я буду выставлять счета с ндс могу ли я брать в зачет входящее ндс
Благодарю
СПб,Узбекистан,патент,временно проживающий
Подскажите пожалуйста в этом законе я не нашла за какой период будут брать расчет по рсв.Закон издан 24.11.24 и распостраняется на отношения с 01.01.25 и в нем нет ссылки на то что расчет будет прозводится за предыдущий период я так понимаю, что расчет будет произволиться за 2025 г в 2026 когда будем сдавать дикларацию за 2025.Правильно ли я поняла ,что применение в 2025 г процентной ставки на мое усмотрение ,а налоговая будет контролировать уже % в 2026 г.и если я откорректироую данные за 2025 г.по году то могу выбирать ставку на свое усмотрение
У меня вопрос о переходе наоборот с УСН на ОСНО
А по заявлению в течении года это сделать нельзя?
Но ведь если яндекс удерживает свой процент должны же быть документы на его вознаграждение
То,есть я так понимаю он платит с того ,что ему приходит на счет
благодарю
А какие пункты указывать если работник указал увольнение по ст.80 и ему тогда надо переписать заявление т.к.заявление написано сразу после больничного в первый день выхода на работу
Благодарю
Другое физическое лицо второй собственник а предприниматель хочет платить налоги как можно меньше тк с этой аренды еще надо платить ком услуги кроме воды и электричества взять в расходы ничего нельзя а при налогооблжении доходы вообще ничего нельзя если заплатить налоги и коммуналку ничего не останется
т.е я правильно понимаю ,что если я хочу со сдачи в аренду комнаты платить 4% , а не 13% НПД оформить на другое физическое лицо.Предприниматель не может применять НПД т.к. находится на УСН
ИП может применять одновременно УСН(доходы) и НПД просто надо добавить код .Понять не могу НПД идет через программу мой налог значит надо открыть еще один р/с чтоб по разным видам деятельности приходили на разные счета деньги программа для НПД считае налог сама ,а усн считаю я.По выручке все проходит.Просто не понятно как это совмещается
Т.е.другими словами я так понимаю один человек не может быть ип по одному виду деятельности и самозанятым например по сдаче жилого помешения в аренду
Благодарю
Сумма не будет меняться ,какой долг есть в той сумме и будет переуступка, все три организации на усн доходы минус расходы
Подскажите пожалуйста сумма попадает под налогообложение у кого то из организаций при заключении такого договора.Все три организации на усн доходы минус расходы
Благодарю
Благодарю
Благодарю
Благодарю
Благодарю
Это понятно ,а срок для открытия обособленного подразделения после заключения договора месяц
А если организация только будет в январе то документы надо подавать вместе с регистрацией или у нас есть месяц после открытия
А при оплате налогов указываеи октмо оно в разных районах разное
Налогообложение осн
Благодарю
Но покупка основных средств при усн является же расходом(если при покупке я его не брала в расходы) подп. 22, 29 п. 1 ст. 346.16 НК РФ или пролучается если при покупке этого участка я его не брала в расходы поезд ушел.
Сам участок не сдавался в аренду ,в аренду сдается помещение которое стоит на этой земле.Выкуп в собстаенность был отдельно помещение и отдельно земельный участок(два свид.о собственности).На балансе помещение и земля стоят на 01 счете.В этом случае я в серавно не могу взять в затраты?
Лица аффилированные один и тот же учредитель и директор т.е.я должна продавать по полной кадастровой стоимости и не меньше.Ор-ции работают обе на усн при покупке земли уменьшения налога по усн не было ,при продаже я могу уменьшить налог на продажу на стоимость покупки земли
Благодарю, да там достаточно денег
У меня все идет в 2024 а как у предыдущих людей шло не могу сказать я просто пытаюсь востановить остатки по актам сверки
Да увидела в декларации есть такая графа,я так понимаю я по перечню товара(в нашей организации) определяю какой товар является акцизным и в ручную доставляю сумму и отдельно плачу ее в налоговую как акциз
Я сдаю только ндс а акцизы никакие не выделяю в ней на стоимость начисляю 20% или 10% (детские соки) и все эту сумму начисляю и ее же оплачиваю
Декларацию о косвенных налогах я сдаю когда есть поставки,а как я должна определить акцизный это товар или нет и какие отчеты по акцизам сдаются
Если организация, собственник земли сдает в аренду здание под гостинницу ,то льгот у владельца земли нет
Санкт-Петербург
Вопрос у меня по взносам на обязательное страхование от несчастных случаев
Да было упд
Подскажите пожалуйста при усн доходы минус расходы этот транспортный расход можно взять в расходы
Да ,я прочитала что этот отчет сдается давно,но у нас же нет обязанности сдавать нулевые отчеты,а данные что его надо сдавать в 1 с у меня в задачах организации появились только с января 2024 и я прочитала на сайте налоговой ,что с 01.01.24 добавлены раздел 4,5 с нулевыми начислениями подскажите пожалуйста может были в вашей практике с какого периода лучше начать сдавать отчеты с беларусами работаем больше 5 лет т.к понимаю ,что от этого будет зависеть сумма начисленных штрафов за не сданную отчетность т.к ранее отчеты не предоставлялись.
просто раздел 5 заполняет 1с сама когда нажимаю заполнить,Подскажите пожалуйста ,так как я не сдавала эту форму ,то с какого года мне надо сдавать с 2023 ,когда ее ввели или с 2024 г.,когда как написано на сайте налоговой "в налоговый расчет внесены новые разделы 4 и 5: сведения о выплаченных доходах, не подлежащих налогообложению"как я поняла раньше сдавалась эта форма только если был налог.И вопрос ,еше такой на сайте налоговой написано что этот отчет сдается с нарастающим, но я так понимаю раздел 4 не сдается нарастающим итогом т.к. относится к разным организациям
Я так поняла, что отчет мне надо было сдавать в любом случае по разделу 4,5 в 4 я указываю всех перевозчиков с кодом 24 ,а в пятом с кодом 33 указываю сумму которую заплатила за товар.Еще вопрос отчего зависит сдача этого отчета по месячно и по квартально и скакого года я должна отчитываться по этому отчету.
перевозчик зарегистрирован в беларусии мы им оплачиваем как иностранной организации
Мы получаем товар с Беларусиии продаем его в России и привозят их переводчики которым мы оплачиваем по выставленным счетам без НДС .Перевозкой товара занимается сторонняя организация т.е мы делаем два платежа платеж за товар и платеж за грузоперевозки сторонним организациям зарегистрированным в беларусии.Я так понимаю,что по товару я не отчитываюсь по этой форме ,а по перевозке получается мне надо отчитываться
Я так и сделала ,но при формировании книги покупок ,это ндс попадает в список зачета ,а хотелосьбы чтоб не попадало.