У меня есть договор, услуги шли как бы авансом наши. Договор на валютном контроле. Цессия нужна хотя бы для валютного контроля чтобы снять. Третья сторона получит допустим тысяч долларов, но это не их деньги. Она должна их нам. И по каким основаниям она нам их отдаст?
Заключить договор и по нему провести? а Цессию оставить как для валютного контроля просто?
Подскажите пож-та еще вопрос. У всех компаний есть задолженности. Одна платит сначала аванс, потом расчет по акту. Не успела оплатить. Мы передали ее по цессии тоже на третье лицо. Но у меня не отражена реализация, поскольку акт будет за весь год и уже с третьим лицом. Мне каким образом отражать по ней проводки- надо нет показать сначала реализацию? либо просто цессию?
Ок. спасибо. еще момент. Для банковского контроля датой документа является последняя дата. допустим на цессии стоит 18 ноября. Но пока дойдет документ в Азербайджан, таким могут поставить дату подписи другую. Но я так понимаю для меня датой все равно для учета будет 18 ноября между ройсск. организациями или же ориентироваться на последнюю дату подписания?
Вы написала сделать переоценку. Это вручную надо в программе 1С на 18 ноября? Или там ничего не трогать а по курсу отразить проводки и само встанет в программе? Последний вопрос
у меня 5 компаний. возьмем одну. за 2 кв сумма 6400, за 3 кв -6400 долларов, итого 12800долл мне должны из АЗ. Я эту же сумму уступаю 3й фирме. Договор 18.11.24. Я должна в 1С пересчитать 12800 долларов по курсу ЦБ РФ на 18 число и эта же сумма в итоге получиться для учета доход/расхода. По сути ноль тогда. Я правильно поняла??? Тогда и сравнивать не с чем? Если нет напишите как пож-та. Спасибо
У меня есть задолженность в 1С в долларах 1000 допустим. по курсу в рубли считается. на 18 ноября у меня не будет видна переоценка, будет на 31.10.24 г допустим 100 000 рублей. 18 ноября подписан договор цессии. если брать курс ЦБ он будет 120 000 рублей. Я выписываю счет фактура на 20000 тысяч- если курс выше. Если курс ниже 900000будет то счет фактура на 90000 или -10000? и про даты я сравниваю- курсы разные на дату заключения цессии в долларах и дата на конец месяца перед этой датой. Или какие даты брать- я вообще запуталась - на разные даты разная рублевая сумма будет.
ТО есть договор цессии от 18 ноября, то этой датой и надо считать доход расход и выставлять счет фактуру? Если цессия в долларах идет, то ССС с чем сравнивает свои доходы расходы для НДС и прибыли- я понять не могу.
Задолженность по АЗербайдджану на 30 октября была переоценка в 1С. Документы я выставляю 18 ноября по курсу ЦБ РФ. И эти суммы сравнивать?
А необходимо ли указывать у дистанционного работника место работы город? В ТД прописано что он сам определяет место работы- "1.3. Работник принимается на работу по местонахождению офиса Работодателя в городе Тюмени. Работник выполняет трудовую функцию вне места расположения Работодателя, вне стационарного рабочего места, дистанционно на территории Российской Федерации без создания стационарного рабочего места. Место дистанционной работы Работник выбирает самостоятельно с учетом необходимости поддержания связи с Работодателем." Так прописано в ТД, вроде так можно
спасибо большое
У меня есть договор, услуги шли как бы авансом наши. Договор на валютном контроле. Цессия нужна хотя бы для валютного контроля чтобы снять. Третья сторона получит допустим тысяч долларов, но это не их деньги. Она должна их нам. И по каким основаниям она нам их отдаст?
Заключить договор и по нему провести? а Цессию оставить как для валютного контроля просто?
спасибо
Подскажите пож-та еще вопрос. У всех компаний есть задолженности. Одна платит сначала аванс, потом расчет по акту. Не успела оплатить. Мы передали ее по цессии тоже на третье лицо. Но у меня не отражена реализация, поскольку акт будет за весь год и уже с третьим лицом. Мне каким образом отражать по ней проводки- надо нет показать сначала реализацию? либо просто цессию?
Это больше для того чтобы подписать акт за 4 квартал с АЗ. Я здесь спорить не буду. Полагаю мне на учет надо провести 18 ноября
1. Передаваемые по настоящему Соглашению права и обязанности Стороны 1 в полном объеме переходят от Стороны 1 к Стороне 3 c 01 октября 2024 г.
Это в договоре цессии. Это сделано для того, чтобы третья сторона акты за 4 квартал уже сама подписала. а сам договор 18.11.24 подписан.
В этом случае дата тогда какая?
Ок. спасибо. еще момент. Для банковского контроля датой документа является последняя дата. допустим на цессии стоит 18 ноября. Но пока дойдет документ в Азербайджан, таким могут поставить дату подписи другую. Но я так понимаю для меня датой все равно для учета будет 18 ноября между ройсск. организациями или же ориентироваться на последнюю дату подписания?
Вы написала сделать переоценку. Это вручную надо в программе 1С на 18 ноября? Или там ничего не трогать а по курсу отразить проводки и само встанет в программе? Последний вопрос
у меня 5 компаний. возьмем одну. за 2 кв сумма 6400, за 3 кв -6400 долларов, итого 12800долл мне должны из АЗ. Я эту же сумму уступаю 3й фирме. Договор 18.11.24. Я должна в 1С пересчитать 12800 долларов по курсу ЦБ РФ на 18 число и эта же сумма в итоге получиться для учета доход/расхода. По сути ноль тогда. Я правильно поняла??? Тогда и сравнивать не с чем? Если нет напишите как пож-та. Спасибо
У меня есть задолженность в 1С в долларах 1000 допустим. по курсу в рубли считается. на 18 ноября у меня не будет видна переоценка, будет на 31.10.24 г допустим 100 000 рублей. 18 ноября подписан договор цессии. если брать курс ЦБ он будет 120 000 рублей. Я выписываю счет фактура на 20000 тысяч- если курс выше. Если курс ниже 900000будет то счет фактура на 90000 или -10000? и про даты я сравниваю- курсы разные на дату заключения цессии в долларах и дата на конец месяца перед этой датой. Или какие даты брать- я вообще запуталась - на разные даты разная рублевая сумма будет.
ТО есть договор цессии от 18 ноября, то этой датой и надо считать доход расход и выставлять счет фактуру? Если цессия в долларах идет, то ССС с чем сравнивает свои доходы расходы для НДС и прибыли- я понять не могу.
Задолженность по АЗербайдджану на 30 октября была переоценка в 1С. Документы я выставляю 18 ноября по курсу ЦБ РФ. И эти суммы сравнивать?
спасибо
четко не увидела- можно или нет совмещать- то есть я могу по одной должности не указывать рк а по другой указать?
А необходимо ли указывать у дистанционного работника место работы город? В ТД прописано что он сам определяет место работы- "1.3. Работник принимается на работу по местонахождению офиса Работодателя в городе Тюмени. Работник выполняет трудовую функцию вне места расположения Работодателя, вне стационарного рабочего места, дистанционно на территории Российской Федерации без создания стационарного рабочего места. Место дистанционной работы Работник выбирает самостоятельно с учетом необходимости поддержания связи с Работодателем." Так прописано в ТД, вроде так можно
а в каком случае подавать отрицательные уведомления?
Если в течении года меняется тариф взносов при утрате права на льготу- это все постоянно пересчитывать?
Счет РБП можно продолжать использовать? и на что ссылаться?