Здравствуйте. Подскажите по ситуации : ИП совмещает УСН 6% доход и Патент. За 1 квартал авансовый платеж за минусом страховых равен 0. За 2,3,4 квартала дохода по усн не было.
В 3 квартале ИП нанимает сотрудника по договору ГПХ на патент.
Я правильно понимают ,что теперь ИП не может уменьшить авансовый платеж за 1 квартал на 100%?
Здравствуйте. Подскажите по ситуации : ИП совмещает УСН 6% доход и Патент. За 1 квартал авансовый платеж за минусом страховых равен 0. За 2,3,4 квартала дохода по усн не было.
В 3 квартале ИП нанимает сотрудника по договору ГПХ на патент.
Я правильно понимают ,что теперь ИП не может уменьшить авансовый платеж за 1 квартал на 100%?
Подскажите, а то ,что страх. взносы по ГПХ попадают в отчет РСВ за 9 мес , т к начисления от 30.09. У налоговой не возникнет вопросов, почему 6-ндфл нулевой?
Подскажите, ИП впервые заключил договор ГПХ с физ лицом в 5 сентября 2022. Первая выплата была в октябре(в т ч ндфл). В отчет 6-ндфл при формировании в 1С эти выплаты не попадают, 6-ндфл нулевой. Это верно? и нужно ли сдавать нулевой отчет?
Здравствуйте. Подскажите по ситуации : ИП совмещает УСН 6% доход и Патент. За 1 квартал авансовый платеж за минусом страховых равен 0. За 2,3,4 квартала дохода по усн не было.
В 3 квартале ИП нанимает сотрудника по договору ГПХ на патент.
Я правильно понимают ,что теперь ИП не может уменьшить авансовый платеж за 1 квартал на 100%?
Здравствуйте. Подскажите по ситуации : ИП совмещает УСН 6% доход и Патент. За 1 квартал авансовый платеж за минусом страховых равен 0. За 2,3,4 квартала дохода по усн не было.
В 3 квартале ИП нанимает сотрудника по договору ГПХ на патент.
Я правильно понимают ,что теперь ИП не может уменьшить авансовый платеж за 1 квартал на 100%?
Добрый день. А подскажите на какой пункт сослаться при ответе?
Подскажите, а то ,что страх. взносы по ГПХ попадают в отчет РСВ за 9 мес , т к начисления от 30.09. У налоговой не возникнет вопросов, почему 6-ндфл нулевой?
Подскажите, ИП впервые заключил договор ГПХ с физ лицом в 5 сентября 2022. Первая выплата была в октябре(в т ч ндфл). В отчет 6-ндфл при формировании в 1С эти выплаты не попадают, 6-ндфл нулевой. Это верно? и нужно ли сдавать нулевой отчет?