Добрый день! Спасибо! Разобрались! Через ЛКИП отправить эту справку невозможно! А в СБИС отправить можно только форму по КНД 1184045, она предназначена для отправки электронного варианта справки в налоговую, там же есть справка по форме 1151158, это форма только для бумажной справки. Даже тех поддержка СБИС не могла нормально ответить, с 3 раза только разобрались. В этом и был вопрос.
И если мы не сможем обеспечить эту техническую возможность отправи этой справки самостоятельно, можем ли мы просто отдать распечатанный экземпляр справки физ. лицу?
Извините, последний раз просто для себя прояснить) Если мы выбираем второй вариант в цене договора, тогда НДС прибавляем к расходам? То есть транспортные расходы составили 10 т. Тогда счёт мы выставляем на 10500? И счет-фактура в 2-х экземплярах.
Спасибо! У нас в договоре это прописано так: "В случае проведения работ за пределами г. Москвы, Заказчик дополнительно оплачивает расходы Исполнителя в сумме фактических расходов на проезд и проживание." Сможет ли тогда наш покупатель принять этот НДС к вычету? Мы же будем я так понимаю включать его в декларацию по НДС и платить.
Спасибо! У нас УСН доходы. Значит, правильно ли я поняла, например сумма расходов на билеты до покупателя равны 10000 р. Мы выставляем счет им на 10000 р, где НДС исчисленный по ставке 5/105 равен 476,19, а сумма без НДС 9523,81. Наша налоговая база для УСН в этом случае также как и по другому нашему доходу за минусом НДС = 9523,81?
Спасибо большое! А в УПД им писать НДС не облагается тогда? и УПД выставлять все равно со статусом 1? И какие то еще документы по ним в налоговую мы должны будем предоставить? Для подтверждения освобождения?
Если сниматься с учета НПД, пишут, что снимут с НПД в день подачи заявления о наятии. Тогда, получается надо подать это заявление 31.12.2025? чтобы ни дня не быть на ОСНО
То есть гражданин РФ в любом случае должен платить 13% НДФЛ от дохода в Молдовии. И если он проработает например 3 месяца в Молдове, то в полном объеме, так как зачесть здесь будет нечего, ну а если 7 месяцев, то 13% за минусом уплаченный в Молдове налог? Правильно я понимаю?
Также мы получали разъясняющее письмо от нашего пенсионного фонда еще ранее, что некоммерческие организации, где руководитель (председатель) безвозмездно оказывающий свои функции не обязан сдавать СЗВ-М года 2 назад
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! А в этой сделке с Киргизией, мы платим и сдаем отчетность как обычно? Платим свои 6%. Ни какие дополнительные отчеты или справки в нашу налоговую или другие органы мы не должны предоставлять о том, что мы продаем наши услуги в Киргизию?
Вот так карточка раскрывается. С аналитикой что-то. Но как это исправить? В принципе в баланс это не попадает. Но хотелось бы чтобы лишнего в базе не было)
Спасибо! Теперь поняла! Значит надо сделать возврат в понедельник-вторник и сформировать и сдать 6-ндфл со справками во вторник 25-го, где будет отражено, что сделан возврат НДФЛ?
Извините) Всё ли так я понимаю? И не будет ли вопросов у налоговой тогда, что мы покажем излишне удержанную сумму, которую сейчас тогда вернём уже в этом квартале этого года?
Наверное всё таки концом декабря 2024 года надо провести Пересчёт налога, тогда в справке 2 НДФЛ отражается правильно исчисленный налог, а что удержано больше и видна излишне удержанная сумма налога, которую мы получается вернём сейчас.
Вот только пересчет НДФЛ я сделала текущим месяцем, то есть февралем 2025 года, как указано в статье. Возврат излишне удержанного сделаем с зарплатой за февраль. Правильно ли я делаю пересчет этим годом? Или все таки надо 2024 - м?
Добрый день! Я так поняла, что не пере считался. Сейчас скину 2 НДФЛ. Там видно, что с сентября просто начало считаться по наименьшей ставке. И в расчетных листах тоже просто считается по меньшей ставке. Или где это можно проверить? Был ли перерасчёт мат выгоды в Зупе?
Спасибо большое! Прочитали закон, что касается взаимодействия работодателей и центра занятости. В ст. 53 этого закона(565-фз) в пункте 8 сказано, что при отсутствии событий, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, а также свободных рабочих мест и вакантных должностей информация, предусмотренная частью 1 настоящей статьи, в государственную службу занятости не предоставляется. Правильно ли я понимаю, что в случае наступления этих событий (Ликвидация юл.лица (решение), сокращении численности или штата работников, перевод работников на неполный рабочий день, неделю, простой, дистанционная работа по инициативе работодателя) должны сообщить в определенные законом сроки сообщить через свой личный кабинет на портале об этих событиях. В принципе, если ничего в ближайшее время из этого в организации не планируется можно и не регистрировать пока этот личный кабинет, а в случае наступления этих событий зарегистрироваться и сообщить! Или все таки лучше зарегистрироваться, даже если ни чего пока не планируется?
Спасибо большое!
Добрый день! Спасибо! Разобрались! Через ЛКИП отправить эту справку невозможно! А в СБИС отправить можно только форму по КНД 1184045, она предназначена для отправки электронного варианта справки в налоговую, там же есть справка по форме 1151158, это форма только для бумажной справки. Даже тех поддержка СБИС не могла нормально ответить, с 3 раза только разобрались. В этом и был вопрос.
И если мы не сможем обеспечить эту техническую возможность отправи этой справки самостоятельно, можем ли мы просто отдать распечатанный экземпляр справки физ. лицу?
Какая техническая возможность необходима?
Спасибо большое!
Статья от Такском от 30 января 2026. В таблице.
Спасибо большое! Просто в статье на клерке увидела, что ещё эти 967,61 умножаются на 60%. Значит там ошибка!
Да, видимо перепровели! Спасибо большое! Поняла!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Спасибо!
Спасибо большое!
Извините, последний раз просто для себя прояснить) Если мы выбираем второй вариант в цене договора, тогда НДС прибавляем к расходам? То есть транспортные расходы составили 10 т. Тогда счёт мы выставляем на 10500? И счет-фактура в 2-х экземплярах.
Спасибо! Но всё равно нам надо рассчитывать НДС по расчетной ставке внутри суммы и платить этот НДС?
Считается это сверх цены договора в нашем случае?
Спасибо! У нас в договоре это прописано так: "В случае проведения работ за пределами г. Москвы, Заказчик дополнительно оплачивает расходы Исполнителя в сумме фактических расходов на проезд и проживание." Сможет ли тогда наш покупатель принять этот НДС к вычету? Мы же будем я так понимаю включать его в декларацию по НДС и платить.
Спасибо! У нас УСН доходы. Значит, правильно ли я поняла, например сумма расходов на билеты до покупателя равны 10000 р. Мы выставляем счет им на 10000 р, где НДС исчисленный по ставке 5/105 равен 476,19, а сумма без НДС 9523,81. Наша налоговая база для УСН в этом случае также как и по другому нашему доходу за минусом НДС = 9523,81?
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Спасибо большое! А в УПД им писать НДС не облагается тогда? и УПД выставлять все равно со статусом 1? И какие то еще документы по ним в налоговую мы должны будем предоставить? Для подтверждения освобождения?
Спасибо большое!
Акты подписываем
Спасибо!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Да, к празднику.
Спасибо большое!
Если сниматься с учета НПД, пишут, что снимут с НПД в день подачи заявления о наятии. Тогда, получается надо подать это заявление 31.12.2025? чтобы ни дня не быть на ОСНО
Спасибо большое!!!
Подскажите, пожалуйста! А нужно ли подавать форму Р24001, если уже подали сведения об изменении адреса через ЛКФЛ несколько дней назад?
Спасибо большое!!!
Спасибо большое за ответ!🙂
Спасибо большое! А можно где-то узнать, какой налог там платится с доходов?
А зачесть уплаченный в Молдове налог можно будет в полном объеме? до 0, если так получится?
То есть гражданин РФ в любом случае должен платить 13% НДФЛ от дохода в Молдовии. И если он проработает например 3 месяца в Молдове, то в полном объеме, так как зачесть здесь будет нечего, ну а если 7 месяцев, то 13% за минусом уплаченный в Молдове налог? Правильно я понимаю?
Может есть какие-то льготы во избежание двойного налогообложения? Ведь в Молдавии уже будут платить за него налоги?
Спасибо большое!!!
Спасибо большое! Поняла!
Также мы получали разъясняющее письмо от нашего пенсионного фонда еще ранее, что некоммерческие организации, где руководитель (председатель) безвозмездно оказывающий свои функции не обязан сдавать СЗВ-М года 2 назад
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо большое!
Поняла! Спасибо большое!!!
Поняла! Спасибо большое!
Спасибо!
Спасибо большое! Поняла!
Спасибо большое!
Спасибо!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Значит мы можем перейти с УСН (доходы-расходы) на АУСН (доходы) например с 1 сентября этого года уже?
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! А в этой сделке с Киргизией, мы платим и сдаем отчетность как обычно? Платим свои 6%. Ни какие дополнительные отчеты или справки в нашу налоговую или другие органы мы не должны предоставлять о том, что мы продаем наши услуги в Киргизию?
Хорошо, спасибо!
Они как раз уже оплатили на 10% меньше, объясняя этим своим налогом) Значит должны они быть без НДС, думаю.
Про НДС ничего контрагент не писал.
Спасибо!
Спасибо большое! Все понятно!)
Спасибо большое!
Да, физ. лицо! У него ЭЦП только как директора этого ООО. Она для этих целей значит не подходит?
Понятно! Спасибо!
Значит отправлять письма со списками в военкомат надо не раньше 23.05.2025 г.?
Спасибо большое!
Спасибо!!!
Спасибо большое!
Спасибо!!!
Спасибо большое! А сведения по совместителям нужно направлять?
Спасибо большое!!!
Добрый день! Спасибо большое! Поняла!
Добрый день!
Вот так карточка раскрывается. С аналитикой что-то. Но как это исправить? В принципе в баланс это не попадает. Но хотелось бы чтобы лишнего в базе не было)
Добрый день! Да, извините! Завтра скину, занимаюсь отчетностью) Спасибо!
Спасибо большое!!!
И так и висит на этих счетах, не знаю как убрать
Добрый день!
Когда начать списывать затраты на приобретение?
Спасибо большое! А если мы оплачиваем заранее? Мы оплатили в конце того года лицензию, которая начнётся с апреля этого и на 12 месяцев.
Спасибо большое!
Хорошо! Спасибо большое!
Спасибо большое!
Спасибо вам большое!!!
Спасибо! Теперь поняла! Значит надо сделать возврат в понедельник-вторник и сформировать и сдать 6-ндфл со справками во вторник 25-го, где будет отражено, что сделан возврат НДФЛ?
И вот как в 6 НДФЛ за 2024 год получается
Извините) Всё ли так я понимаю? И не будет ли вопросов у налоговой тогда, что мы покажем излишне удержанную сумму, которую сейчас тогда вернём уже в этом квартале этого года?
Наверное всё таки концом декабря 2024 года надо провести Пересчёт налога, тогда в справке 2 НДФЛ отражается правильно исчисленный налог, а что удержано больше и видна излишне удержанная сумма налога, которую мы получается вернём сейчас.
Я сделала пересчет мат выгоды и НДФЛ на примере статьи:
https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-pereschitat-ndfl-s-materialnoj-vygody-s-yanvarya-2024-goda-v-zup-3-1.html
Вот только пересчет НДФЛ я сделала текущим месяцем, то есть февралем 2025 года, как указано в статье. Возврат излишне удержанного сделаем с зарплатой за февраль. Правильно ли я делаю пересчет этим годом? Или все таки надо 2024 - м?
Добрый день! Я так поняла, что не пере считался. Сейчас скину 2 НДФЛ. Там видно, что с сентября просто начало считаться по наименьшей ставке. И в расчетных листах тоже просто считается по меньшей ставке. Или где это можно проверить? Был ли перерасчёт мат выгоды в Зупе?
Понятно! Спасибо!
Хорошо, спасибо!
Хорошо! Спасибо!)
Спасибо большое!
Спасибо большое! Прочитали закон, что касается взаимодействия работодателей и центра занятости. В ст. 53 этого закона(565-фз) в пункте 8 сказано, что при отсутствии событий, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, а также свободных рабочих мест и вакантных должностей информация, предусмотренная частью 1 настоящей статьи, в государственную службу занятости не предоставляется. Правильно ли я понимаю, что в случае наступления этих событий (Ликвидация юл.лица (решение), сокращении численности или штата работников, перевод работников на неполный рабочий день, неделю, простой, дистанционная работа по инициативе работодателя) должны сообщить в определенные законом сроки сообщить через свой личный кабинет на портале об этих событиях. В принципе, если ничего в ближайшее время из этого в организации не планируется можно и не регистрировать пока этот личный кабинет, а в случае наступления этих событий зарегистрироваться и сообщить! Или все таки лучше зарегистрироваться, даже если ни чего пока не планируется?
Спасибо вам большое!!!
Мы со своей стороны выплатили, ФСР не знаю
Больничный был всего на 1 т. рублей