Добрый день! Я ИП на УСН и патент без работников . Могу ли я уменьшить по уведомлению стоимость патента на фиксированные взносы в полном объеме. А УСН уменьшить на только на 1% . Не используя доли.
@Над.К Добрый день! Да, я вас поняла. Расскажу подробнее:
У меня агентский договор с конечным покупателем "Б". Как агент мы пере выставили услугу по обслуживанию грузовиков прохождение лаборатории, получение ЭПТС после приобретения в КНР). В агентском договоре мы АГЕНТ а окончательный покупатель услуги ПРИНЦИПАЛ.
Вопрос в том что по мимо агентского вознаграждения, мы стоимость пересоставленной услуги слегка увеличили. Все участники сделки на НДС.
Я тогда должна сч\ф которую пере выставляю в книгу продаж в декларации указать, так же как и само агентское вознаграждение.
В раздел 10 декларации по НДС я ее не могу как агент занести, т.к. стоимость сч/ф увеличена. Я не нарушаю эти налоговый кодекс?
выдержка из договора ниже.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с прохождением таможенного оформления самостоятельно приобретенного Принципалом автомобиля за пределами РФ, прохождение лаборатории и получение СБКТС, ЭПТС, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения, а также оплатить весь комплекс оказанных услуг и понесенных расходов Агента, связанных с исполнением настоящего Договора, принять результат работы путем подписания отчета Агента. Конкретный перечень услуг, обязанность организации которых принимает на себя Агент и их стоимость согласовываются сторонами в Приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Права и обязанности по сделкам, совершаемых Агентом во исполнение настоящего Договора и в интересах Принципала, возникают непосредственно у Принципала и лицами, являющимися другой стороной договора.
Добрый день! Мы как посредники. У компании "А" купили услугу по рамочному договору на сопровождение ТС и продали компании "В" услугу по агентскому договору.
Добрый день! Где (в какой строчке) в декларации по УСН за 2024 год отразить фиксированные взносы уплаченные за 2024 год. было совмещение УСН и Патента. и усн полностью решили отнести на уменьшение УСН.
@a.anishenko У нас обороты не такие чтобы под аудит попасть. И в рамках одного года я уберу с 97 все на затраты. Там реклама, продвижение сайта т.е. своего рода расходы связаны с подготовкой к начало деятельности. Мы долго не могли начать работать плодотворно с Китаем. и только начали закупать товар на продажу. и только в 4 кв 24г или 1кв 2025г начнутся продажи. При таком раскладе я могу их аккумулировать на 97.21
У нас обороты не такие чтобы под аудит попасть. И в рамках одного года я уберу с 97 все на затраты. Там реклама, продвижение сайта т.е. своего рода расходы связаны с подготовкой к начало деятельности. Мы долго не могли начать работать плодотворно с Китаем. и только начали закупать товар на продажу. и только в 4 кв 24г или 1кв 2025г начнутся продажи. При таком раскладе я могу их аккумулировать на 97.21
Да, это наша почта.
Здравствуйте.
Мой вопрос остался не решен. Прошу отправить ответ от менеджера по эл.почте.
Благодарю!
Добрый день! Я ИП на УСН и патент без работников . Могу ли я уменьшить по уведомлению стоимость патента на фиксированные взносы в полном объеме. А УСН уменьшить на только на 1% . Не используя доли.
Добрый день! То есть сейчас нет необходимости вносить паспортные данные для обновления решения. Участник один. и решение пока одно.
А как быть с уставными документами? Решение и устав (типовой)...
@
@Оксана Oksana_Sutormina Благодарю
@Оксана Oksana_Sutormina Добрый день! гнет не делался документ. У меня обычная 1С бухгалтерия. Где это формируется в базе 1С?
Благодарю!
Верно Я агент действую по поручению принципала.
Добрый день ООО (ОСНО) продала - ООО(ОСНО)Агент Я пере выставил - конечный покупатель ООО (ОСНО)Принципал. Все три участника на ОСНО.
@Январь Благодарю!
@a.anishenko
Благодарю @бух2007
@Над.К Благодарю! Внесем корректировки в сделку.
@Над.К Добрый день! Да, я вас поняла. Расскажу подробнее:
У меня агентский договор с конечным покупателем "Б". Как агент мы пере выставили услугу по обслуживанию грузовиков прохождение лаборатории, получение ЭПТС после приобретения в КНР). В агентском договоре мы АГЕНТ а окончательный покупатель услуги ПРИНЦИПАЛ.
Вопрос в том что по мимо агентского вознаграждения, мы стоимость пересоставленной услуги слегка увеличили. Все участники сделки на НДС.
Я тогда должна сч\ф которую пере выставляю в книгу продаж в декларации указать, так же как и само агентское вознаграждение.
В раздел 10 декларации по НДС я ее не могу как агент занести, т.к. стоимость сч/ф увеличена. Я не нарушаю эти налоговый кодекс?
выдержка из договора ниже.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с прохождением таможенного оформления самостоятельно приобретенного Принципалом автомобиля за пределами РФ, прохождение лаборатории и получение СБКТС, ЭПТС, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения, а также оплатить весь комплекс оказанных услуг и понесенных расходов Агента, связанных с исполнением настоящего Договора, принять результат работы путем подписания отчета Агента. Конкретный перечень услуг, обязанность организации которых принимает на себя Агент и их стоимость согласовываются сторонами в Приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Права и обязанности по сделкам, совершаемых Агентом во исполнение настоящего Договора и в интересах Принципала, возникают непосредственно у Принципала и лицами, являющимися другой стороной договора.
Добрый день! Мы как посредники. У компании "А" купили услугу по рамочному договору на сопровождение ТС и продали компании "В" услугу по агентскому договору.
Добрый день! Генеральный директор не трудоустроен. Поэтому ООО без сотрудников. Значит не сдаёт ООО или все таки нулевую надо?
Добрый день! Где (в какой строчке) в декларации по УСН за 2024 год отразить фиксированные взносы уплаченные за 2024 год. было совмещение УСН и Патента. и усн полностью решили отнести на уменьшение УСН.
Но в какую строчку внести их?
Благодарю!
@a.anishenko У нас обороты не такие чтобы под аудит попасть. И в рамках одного года я уберу с 97 все на затраты. Там реклама, продвижение сайта т.е. своего рода расходы связаны с подготовкой к начало деятельности. Мы долго не могли начать работать плодотворно с Китаем. и только начали закупать товар на продажу. и только в 4 кв 24г или 1кв 2025г начнутся продажи. При таком раскладе я могу их аккумулировать на 97.21
У нас обороты не такие чтобы под аудит попасть. И в рамках одного года я уберу с 97 все на затраты. Там реклама, продвижение сайта т.е. своего рода расходы связаны с подготовкой к начало деятельности. Мы долго не могли начать работать плодотворно с Китаем. и только начали закупать товар на продажу. и только в 4 кв 24г или 1кв 2025г начнутся продажи. При таком раскладе я могу их аккумулировать на 97.21