🔴 Вебинар: Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности →

Как заполнить раздел 7 Декларации по НДС

Давайте разберемся, как правильно заполнить раздел 7 декларации по НДС плательщикам со ставками 5% и 7%. В этой статье представим подробную инструкцию.

Для начала необходимо проверить настройки.

1. Если есть необлагаемые НДС операции и требуется заполнение раздела 7 Декларации по НДС, то нужно установить галочку «Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета»:

Главное – Налоги и отчеты – НДС – Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета.

2. В карточке номенклатуры «% НДС» - «Без НДС» (если реализация товара не облагается НДС) и «Код операции», по которому будет отражаться реализация товара в разделе 7 Декларации по НДС.

Для примера создадим документ «Реализация товаров» и «Отчет о розничных продажах».

Заполняем документ «Формирование записей раздела 7 декларации по НДС»:

Операции – Регламентные операции НДС – Создать – Формирование записей раздела 7 декларации по НДС – Заполнить.

Суммы по кодам операций будут отражены в Декларации по НДС.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Ссылка на наш телеграмм канал https://t.me/HelpBuh1C

Информации об авторе

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет