мы подали уточненку 30.06.25, 03.07.25 пришло требование об уплате до 28.07.25, получается успеют взыскать, наложат инкассовое и ждать до 01.10.25 возврат - это неразумно по крайней мере.
Как Вы считаете можно обжаловать действия налоговой и взыскивать с них проценты за незаконное использование денежных средств ?
На основании какой статьи НК РФ налоговая так поступает ?
Сумма уплаченных страховых взносов за предыдущий календарный год исчисляется полностью перечисленная за сотрудника или как 2,9% от начисленной суммы по договору ГПД?
Правильно я поняла, что агент выставляет счет-фактуру в адрес конечного покупателя, передает это счет-фактуру принципалу и принципал выставляет счет-фактуру в адрес конечного покупателя?
В этом пункте идет речь о конечном покупателе или агенте:
"- в строках 6, 6а и 6б - название, адрес, ИНН и КПП покупателя, которому отгружены товары"?
Как тогда происходит сквозная стыковка счет-фактур, если оба и принципал и агент выставили две счет-фактуры в адрес одного конечного покупателя ?
Можно получить ссылки на письма ФНС в которых они объясняют в какие сроки необходимо обновить ПО?
Выписка из ответа выше:
"ФНС отметила, что отсутствием вины может считаться применение пользователями после 01.01.2025 ККТ с необновленным ПО в части указания ставки НДС 5% и 7% до момента соответствующего обновления при условии, что такое обновление будет произведено в разумный срок и последующее формирование налоговой отчетности за налоговый период будет произведено с расчетом действующей ставки НДС."
"Налоговики также сообщили, что максимальный срок обновления ПО парка ККТ в разумные сроки при предпринимаемых действиях со стороны самого пользователя не должен выходить за пределы первого налогового периода по НДС в 2025 году."
Как в таком случае исчисляется налоговая база для каждой накладной?
Было несколько поставок клиенту, выставляли одним документом
Поняла, большое спасибо !
Спасибо !!!
мы подали уточненку 30.06.25, 03.07.25 пришло требование об уплате до 28.07.25, получается успеют взыскать, наложат инкассовое и ждать до 01.10.25 возврат - это неразумно по крайней мере.
Как Вы считаете можно обжаловать действия налоговой и взыскивать с них проценты за незаконное использование денежных средств ?
На основании какой статьи НК РФ налоговая так поступает ?
Спасибо !
Сумма уплаченных страховых взносов за предыдущий календарный год исчисляется полностью перечисленная за сотрудника или как 2,9% от начисленной суммы по договору ГПД?
03.02.2025г, ранее также были договоры за прошлые периоды
Поняла, спасибо!
Спасибо большое !!!
Вы считаете, что входящий НДС можно принимать к вычету без рисков ?
Налоговая не сможет доначислить налог на прибыль признав, что организация применяет общую систему налогообложения, так как оформляет СФ с НДС 20% ?
Спасибо !!!
Поняла! Большое спасибо !!!
Огромное спасибо за подробный и понятный ответ !!!
Спасибо большое за подробный ответ!
Спасибо ! @a.anishenko
"от величины доходов" - это прибыль ИП Выручка минус оплаченные расходы ?@a.anishenko
"от величины доходов" - это прибыль ИП Выручка минус оплаченные расходы ?
Спасибо !
Спасибо !
Правильно я поняла, что агент выставляет счет-фактуру в адрес конечного покупателя, передает это счет-фактуру принципалу и принципал выставляет счет-фактуру в адрес конечного покупателя?
В этом пункте идет речь о конечном покупателе или агенте:
"- в строках 6, 6а и 6б - название, адрес, ИНН и КПП покупателя, которому отгружены товары"?
Как тогда происходит сквозная стыковка счет-фактур, если оба и принципал и агент выставили две счет-фактуры в адрес одного конечного покупателя ?
Спасибо !
Нам надо доначислить НДС во 2 и в 3 кв 2024г. оплатить и взять к вычету в текущей декларации ?
Срок 180 дней истек во 2 и 3 кв 2024г.
Спасибо !
Спасибо !
ООО осуществляет деятельность в Свердловской области по ставкам УСН льготы знаем, нет вопросов.
Не является плательщиком - вновь открылись.
Поняла. Спасибо !
Добрый день!
Можно получить ссылки на письма ФНС в которых они объясняют в какие сроки необходимо обновить ПО?
Выписка из ответа выше:
"ФНС отметила, что отсутствием вины может считаться применение пользователями после 01.01.2025 ККТ с необновленным ПО в части указания ставки НДС 5% и 7% до момента соответствующего обновления при условии, что такое обновление будет произведено в разумный срок и последующее формирование налоговой отчетности за налоговый период будет произведено с расчетом действующей ставки НДС."
"Налоговики также сообщили, что максимальный срок обновления ПО парка ККТ в разумные сроки при предпринимаемых действиях со стороны самого пользователя не должен выходить за пределы первого налогового периода по НДС в 2025 году."
Спасибо !
Спасибо !
Спасибо !
Какую дату считать датой образования задолженности ?
Спасибо 🧡
(218 млн - 113 млн) - (193 млн - 88 млн) = 0
Как получилось 42 млн ?
Можно получить ответ на мой вопрос ?)
О признаках трудового договора я не спрашивала.