Да нет, мы разрабатываем технологию как раз для того, что бы потом изготовить продукцию и продать. Но сейчас неизвестно подойдет ли эта продукция? Но технология то будет разработана. Где ее учесть?
Мы планируем продавать не саму технологию, а то, что будет с ее использованием, произведено. А технологию саму, которую мы будем разрабатывать и разработаем, мы на 08 учитываем?
Здравствуйте! Но ПБУ 17 от 01.01.24 года уже не действует. А вы мне про него пишите. И как тогда учитывать на 20 или на 08 счете? И на основании какого документа?
Доброе утро! Вы мне вот в чем помогите: если в доп. соглашении прописано в рублях по курсу доллара, то ведь соглашение приоритетнее, если оно составлено чуть позже подписания договора? Это же правомерно действовать в рамках доп. соглашения?
Я не поняла, ему оплатят за весь период: ,,Пособие выплачивается по общему правилу за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или установления инвалидности (ст.6 Закона об обязательном социальном страховании).,,?
Нет, инвалидности у него нет. Просто травма колена и будет операция. За сколько дней ему оплатят больничный лист? За весь период или только за 159 дней? Где это написано?
Сергей, мы не автосервис. Предприятие Росатома, заливают в станки при производстве продукции, и часть его остается после производства продукции и его такое не первоначальное готовы у нас купить. Как рассчитать стоимость?
Поняла, спасибо. Но у меня в этом разделе нет кнопки ,,создать,, и нет кнопки ,,скопировать,, просто список операций и всё. Так и должно быть? Или это особенности компании, в которой я устроена? Или как то можно добавить операцию?
Предыдущий бухгалтер запугала директора тем, что сейчас всем ип у кого реализация в 2024 году была сделана на сумму бОльшую чем 60 млн, все доходы пришедшие в следующем, 2025 году ( а реализации были выписаны в предыдущем, 2024г), всю эту сумму доходов приплюсуют к прошлому году, то есть увеличат выручку по кассовому методу за 2024 год на сумму пришедших денег в 2025 году. И он теперь твердит мне именно эту позицию. Как ему пояснить так, что бы он поверил мне? Может какие то судебные решения есть или что то еще?
Доброе утро. У ИП на патенте есть сотрудники, он платит за них страховые и НДФЛ. НДФЛ, уплаченный за сотрудников можно зачесть в счет уплаты патента? Или страховые взносы?
То есть сейчас еще перечень ОКВЭД на 7,6% не утвержден? А где можно будет проверить утвержденные ОКВЭДы? 49.41 там может быть? Очень хочется директору)
То есть за 2024 год доход ип на псн может быть до 63 480 000 рублей, а за 2025 год доход ип на псн может быть 68 640 000 рублей, верно? Я только начинаю работать с псн , поэтому уточняю!
Если от другого покупателя получим 600 тысяч, то д51 будет 60 млн 600 тысяч, но в этой сумме учтены и те 600 тысяч, которые мы уже вернули первым покупателям.
Надеюсь, что у меня получилось верно объяснить ситуацию.
И еще такой вопрос: были оплаты от покупателей на 600 тысяч и потом был возврат этих 600 тысяч покупателям. Но в дебете 51 счета приход этих 600 тысяч учтен уже. Вопрос: мы можем итог года показать 60 млн 600 тысяч? Ведь первым покупателям мы их вернули! Или это тоже будет нарушение режима псн?
Это все понятно. Вопрос в другом: ОП, в котором ничего и никого и ос нет - могут быть по этому ОП проблемы , если по другим ОП начислена амортизация? Я не поняла вас!
Это все понятно. Вопрос в другом: ОП, в котором ничего и никого и ос нет - могут быть по не у проблемы , если по другим ОП начислена амортизация? Я не поняла вас!
ОС и НМА нет, есть дебиторская задолженность, финансовые вложения, заемный средства, кредиторская задолженность. Никто ничего не требует и требовать не будет. Я могу свернуть дебиторку и кредиторку, и финансовые вложения с заемными средствами, что бы стал ноль?
Вопрос: какие строки в ликвидационном балансе должны быть заполнены, а какие нет?
ОС и НМА нет, есть дебиторская задолженность, финансовые вложения, заемный средства, кредиторская задолженность. Никто ничего не требует и требовать не будет. Я могу свернуть дебиторку и кредиторку, и финансовые вложения с замены и средствами, что бы стал ноль?
Тогда может так написать: сотрудник на испытательном сроке 4 мес, после испытательного срока будет переведен в представительство в Питере. Это ж директор решает оставить его или нет: если все норм, оставит и переведет в Питер. Подойдет?
Вообще у нас зарегистрировано представительство, и ИФНС так и прислало запрос: представительству ооо такого то по адресу Питер.
У представительства тоже должны быть стационарные рабочие места? Или нет?
В Москву устроили, потому что так сказал директор. У него испытательный срок по 16 сентября, а потом переведем в Питер. Представительство же не подразумевает постоянных стационарных рабочих мест. Или я ошибаюсь?
Он трудоустроен с 16 мая в основное подразделение в Москве; налоги и отчеты платились и сдавались в Москву за него. Можно как то будет перезачесть эти налоги на питерское подразделение? Хотя счет уплаты то у нас единый? Получается, что мы неправильно сдали отчетность: надо было в питерскую налоговую? Но опять же: сотрудник трудоустроен в основное подразделение в Москву…. Что делать???;((
Там, в Питере есть сотрудник, но он трудоустроен не в обособленное питерское подразделение, а в основное, московское. И он постоянно в разъездах, он не сидит постоянно в питерском офисе. Что делать?
Но оно ( обособленное подразделение) есть, и за офис в Питере платим, но там бывает учредитель, когда ему надо и который нигде не устроен. Что делать то? Что ответить в ифнс?
Но он отказывается писать объяснения. Еще в последний день работы отказался. Я уже акт составила об отказе предоставить письменные объяснения. Подойдет такой вариант?
Да, удержали больше его среднемесячной зарплаты: 120 тыс ( вместе с компенсацией), а средняя зарплата его 80 тыс. То есть нам надо ему еще 40 доплатить сейчас??
Склад ордерный; в разделе склад и доставка- ордерный склад- приемка ————- висит документ ,,приобретение товаров и услуг,, в статусе ,,ожидается приемка,,. Как мне его принять/оприходовать?
Здравствуйте. Скажите а срок для оплаты больничного листа сколько? Если сейчас оплатить взнос, то когда оплатят эти два месяца двадцать шестого года?
А за этот год? Ему больничный закрыли 6 марта 2026 года. В этом году можно заключить договор и получить оплату за январь-март?
Да нет, мы разрабатываем технологию как раз для того, что бы потом изготовить продукцию и продать. Но сейчас неизвестно подойдет ли эта продукция? Но технология то будет разработана. Где ее учесть?
Мы планируем продавать не саму технологию, а то, что будет с ее использованием, произведено. А технологию саму, которую мы будем разрабатывать и разработаем, мы на 08 учитываем?
И в том то и дело, что заказчика нет сейчас, неизвестно будут ли они заказывать, устроят ли их опытные образцы, вот в чем дело.
Да, выполняем НИР. Но разве это не капитальные затраты по направлению деятельности? Не 08 счет? Какое ПБУ или ФСБУ применить?
Здравствуйте! Но ПБУ 17 от 01.01.24 года уже не действует. А вы мне про него пишите. И как тогда учитывать на 20 или на 08 счете? И на основании какого документа?
Спасибо!
Спасибо!
Доброе утро! Вы мне вот в чем помогите: если в доп. соглашении прописано в рублях по курсу доллара, то ведь соглашение приоритетнее, если оно составлено чуть позже подписания договора? Это же правомерно действовать в рамках доп. соглашения?
Прошу подтвердить ответ ИИ.
Это не строительство нового объекта, это изменение существующего производственного участка. Как учесть?
То есть даже если мы напишем в ИФНС заявление на зачет излишне уплаченной прибыли в счет НДС за 2 квартал, то даже это не поможет?
И все? Так просто? Так списывается брак всегда?
Уже сутки жду ответа! Мне кто то ответит что надо сделать: какие операции по списанию брака????
Вы мне ответите по проводкам?
Нет, ничего не было
Не поверите, никаких! Кроме как списали материалы как давальческое сырье на 10.07 и все. Вот сижу и думаю что делать? Написала вам письмо о помощи))
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Я не поняла, ему оплатят за весь период: ,,Пособие выплачивается по общему правилу за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или установления инвалидности (ст.6 Закона об обязательном социальном страховании).,,?
Нет, инвалидности у него нет. Просто травма колена и будет операция. За сколько дней ему оплатят больничный лист? За весь период или только за 159 дней? Где это написано?
Благодарю!
Сергей, мы не автосервис. Предприятие Росатома, заливают в станки при производстве продукции, и часть его остается после производства продукции и его такое не первоначальное готовы у нас купить. Как рассчитать стоимость?
Снижение суммы налога на имущество на 75% ст.4.1, ч.2.3 рег.закона, Московская область.
Спасибо, Надежда, я Вам чуть позже напишу какая именно льгота.
Подает организация из структуры Росатома.
Ясно, спасибо!
ОКТМО присваивается по номеру налоговой?
ОКТМО же присваивается по номеру ифнс, верно? То есть если ОП зарегистрировано по ифнс 43, то и октмо у ОП будет налоговой 43 по Москве, правильно?
Не смотря на то, что они оба в Москве?
Или все же другой, так как у ОП другой адрес в отличие от ГП?
ОКТМО у обособленного подразделения будет такой же, как и у головного организации?
Поняла, спасибо. Но у меня в этом разделе нет кнопки ,,создать,, и нет кнопки ,,скопировать,, просто список операций и всё. Так и должно быть? Или это особенности компании, в которой я устроена? Или как то можно добавить операцию?
Надежда, спасибо! Это я знаю и что бух.справкой тоже знаю. Но знаю где это в 1с:8.3! Где сделать бух.справку в ERP?
Ясно. А как отразить в 1С:ERP?
Предыдущий бухгалтер запугала директора тем, что сейчас всем ип у кого реализация в 2024 году была сделана на сумму бОльшую чем 60 млн, все доходы пришедшие в следующем, 2025 году ( а реализации были выписаны в предыдущем, 2024г), всю эту сумму доходов приплюсуют к прошлому году, то есть увеличат выручку по кассовому методу за 2024 год на сумму пришедших денег в 2025 году. И он теперь твердит мне именно эту позицию. Как ему пояснить так, что бы он поверил мне? Может какие то судебные решения есть или что то еще?
Благодарю!
Приведите пожалуйста ссылки на законодательные акты, спасибо!
Доброе утро. У ИП на патенте есть сотрудники, он платит за них страховые и НДФЛ. НДФЛ, уплаченный за сотрудников можно зачесть в счет уплаты патента? Или страховые взносы?
Спасибо огромное!!
Спасибо! Все подробно и очень понятно!
Спасибо!
Огромное благодарю за ответ!!!
Спасибо!
А патент на ремонт авто и патент на грузоперевозки тоже не подходят под обрабатывающие производства?
Спасибо, про МСП знаем и используем. Значит для нас ничего не поменялось.
Вот я не понимаю что Вы пишите((( вообще!
В договоре лизинга прописано о том, что авансовый платеж учитывается ежемесячно в течении всего срока платежа ( 36 месяцев лизинга).
То есть, если я Вас правильно поняла, получив счф на 5 млн руб, я принимаю ее всю к вычету, а потом ежемесячно делаю ЧТО?
Напишите алгоритм действий пожалуйста, простым языком. Я пишу только про зачет НДС.
Заранее благодарю за ответ!
Ясно, значит, лимит 60 млн на ПСН и все?
То есть сейчас еще перечень ОКВЭД на 7,6% не утвержден? А где можно будет проверить утвержденные ОКВЭДы? 49.41 там может быть? Очень хочется директору)
И это для любого вида патента, да?
То есть за 2024 год доход ип на псн может быть до 63 480 000 рублей, а за 2025 год доход ип на псн может быть 68 640 000 рублей, верно? Я только начинаю работать с псн , поэтому уточняю!
Спасибо огромное за помощь!!!
Если от другого покупателя получим 600 тысяч, то д51 будет 60 млн 600 тысяч, но в этой сумме учтены и те 600 тысяч, которые мы уже вернули первым покупателям.
Надеюсь, что у меня получилось верно объяснить ситуацию.
Благодарю!
И еще такой вопрос: были оплаты от покупателей на 600 тысяч и потом был возврат этих 600 тысяч покупателям. Но в дебете 51 счета приход этих 600 тысяч учтен уже. Вопрос: мы можем итог года показать 60 млн 600 тысяч? Ведь первым покупателям мы их вернули! Или это тоже будет нарушение режима псн?
ОП?
По одному ОП да, налог к уменьшению, по остальным к уплате. Могу ли я этот налог к уменьшению перезачесть в другое ЛП?
Неверно была рассчитана доля прибыли по ОП, поэтому в одном ОП образовалась переплата, а в другом задолженность. Что делать в таком случае?
Спасибо.
Спасибо!!
Не очень поняла.. то есть на выплаченное агентское вознаграждение в юанях агенту в Китае, мы не начисляем НДС?
Спасибо.
Потому что ее ликвидируют. Как быть с сотрудниками?
Спасибо!
А то меня торкнуло почему то…
То есть амортизация начислена правомерно, можно не волноваться, да?
Деятельности по ОП не было, доходов нет, значит, никакое имущество не использовалось, ведь так?
ООО правомерно начисляло амортизацию? Если в одном из подразделений не было деятельности? Или не правомерно?
Это все понятно. Вопрос в другом: ОП, в котором ничего и никого и ос нет - могут быть по этому ОП проблемы , если по другим ОП начислена амортизация? Я не поняла вас!
ООО правомерно начислялось амортизацию? Если в одном из подразделений не было деятельности? Или не правомерно?
Это все понятно. Вопрос в другом: ОП, в котором ничего и никого и ос нет - могут быть по не у проблемы , если по другим ОП начислена амортизация? Я не поняла вас!
Но имущества то никакого нет. Значит, ликвидационный баланс должен быть нулевым, верно?
ОС и НМА нет, есть дебиторская задолженность, финансовые вложения, заемный средства, кредиторская задолженность. Никто ничего не требует и требовать не будет. Я могу свернуть дебиторку и кредиторку, и финансовые вложения с заемными средствами, что бы стал ноль?
Как сделать правильно?
Простите, но ничего не понятно…((
Вопрос: какие строки в ликвидационном балансе должны быть заполнены, а какие нет?
ОС и НМА нет, есть дебиторская задолженность, финансовые вложения, заемный средства, кредиторская задолженность. Никто ничего не требует и требовать не будет. Я могу свернуть дебиторку и кредиторку, и финансовые вложения с замены и средствами, что бы стал ноль?
Как сделать правильно?
НДС есть, как у обычного ООО на ОСНО.
За что же тогда можно заплатить физ.лицу? И какие документы может дать физ.лицо, если он не ведет бух.учет? Ну если что только договор?
Например, оказал услуги по составлению ликвидационного баланса и подготовке к ликвидации. Это же можно?
1. Руководитель=учредитель.
2. Упрощенная ликвидация.
3. Сотрудников нет.
4. Задолженностей по налогам нет.
5. ОС и транспорта нет.
6. ОСНО
Понятно. Спасибо!
Я просто не знаю как написать, что бы не вычеркнули расходы по офису.
Ну может тогда вот так: ,,в 4 квартале 2024 планируется наем сотрудников в Питер,,
Надежда??
Тогда может так написать: сотрудник на испытательном сроке 4 мес, после испытательного срока будет переведен в представительство в Питере. Это ж директор решает оставить его или нет: если все норм, оставит и переведет в Питер. Подойдет?
А то что есть офис и он оплачивается - с этим как?
Вообще у нас зарегистрировано представительство, и ИФНС так и прислало запрос: представительству ооо такого то по адресу Питер.
У представительства тоже должны быть стационарные рабочие места? Или нет?
В Москву устроили, потому что так сказал директор. У него испытательный срок по 16 сентября, а потом переведем в Питер. Представительство же не подразумевает постоянных стационарных рабочих мест. Или я ошибаюсь?
Он трудоустроен с 16 мая в основное подразделение в Москве; налоги и отчеты платились и сдавались в Москву за него. Можно как то будет перезачесть эти налоги на питерское подразделение? Хотя счет уплаты то у нас единый? Получается, что мы неправильно сдали отчетность: надо было в питерскую налоговую? Но опять же: сотрудник трудоустроен в основное подразделение в Москву…. Что делать???;((
Там, в Питере есть сотрудник, но он трудоустроен не в обособленное питерское подразделение, а в основное, московское. И он постоянно в разъездах, он не сидит постоянно в питерском офисе. Что делать?
Но оно ( обособленное подразделение) есть, и за офис в Питере платим, но там бывает учредитель, когда ему надо и который нигде не устроен. Что делать то? Что ответить в ифнс?
1. Спасибо!
2. А если не будет отчета агента, то операцией вручную сделать?
1. Это - агентское вознаграждение, не оплата поставщику. Счет же должен быть 60.21, а не 60.22, верно? Или нет?
2. Каким документом? Или операцией вручную отнести на стоимость автомобиля?
Спасибо!
То есть надо срочно подавать в суд? Что делать то надо, я не поняла…((
Точно!!! Восстановить ндс в книге продаж - не стояла галочка, спасибо!!!
Но он отказывается писать объяснения. Еще в последний день работы отказался. Я уже акт составила об отказе предоставить письменные объяснения. Подойдет такой вариант?
Да, удержали больше его среднемесячной зарплаты: 120 тыс ( вместе с компенсацией), а средняя зарплата его 80 тыс. То есть нам надо ему еще 40 доплатить сейчас??
А, еще надо направить ему требование о предоставлении письменных пояснений, правильно?
Но эта проводка автоматически не создалась, не понимаю почему. Значит, ее надо сделать операцией вручную?
Спасибо, так много написано и много повторений! Вот что я поняла надо сделать:
1. Провести инвентаризацию
2. Определить размер ущерба
3. Издать приказ о привлечении к материальной ответственности и удержании.
4. Составить акт об отказе дачи письменных пояснений.
5. Удержать из зарплаты сотрудника только соеднюю месячную его зарплата.
6. Обратиться в суд за остальным ущербом.
Все написала? Правильно?
Заказ поставщику есть, на основании этого заказа я сделала ,,поступление товаров и услуг,,. А дальше не знаю что делать, как принять к учету?
Склад ордерный; в разделе склад и доставка- ордерный склад- приемка ————- висит документ ,,приобретение товаров и услуг,, в статусе ,,ожидается приемка,,. Как мне его принять/оприходовать?
Спасибо!!!