Нет конечно, какие наличные. Он просто со своего счета переводит и все на счет компании. Просто раньше это было обязательное правило, оформлять через сч.50. а не напрямую на 51.
А как на что сослаться и вести учет как? Т.к. НК РФ там нет такого, все разъяснения дали Письма Минфина и Письма ФНС, узкие вопросы, например, как считать доход при маркетплейсах на УСН. Уних разный подход.
Мама и папа работают в одной фирме. Папа директор (естественно) Если выплатить папе, нужно ли отправлять его в отпуск? или можно обоим выплатить по миллиону? Или только 1 родителю можно?.
Отрицательное вознаграждение Вайлдберриз считается доходом, это превышение скидок СПП над суммой вознаграждения. Также отрицательное вознаграждение облагается НДС как выплата, связанная с оплатой за товары (п. 1 ст. 162 НК РФ).
Наверное же, нужен документ от ВБ, Акт например, чтоб посчитать доходом?
А если был бы УСН, то верно понимаю, что нужен был перевод еще от ВБ к нам, только тогда облагаемый доход?
А если контрагент согласится, то все-таки можно сделать взаимозачет? Это ведь получается мы "договариваемся" и составляем акт взаимозачета, что оба согласны что теперь должны только по одному договору, и по срокам тоже этого договора должны будем исполнить , погасить задолженность.
Контрагент наш тоже на ИП УСН с НДС 5%, получается он делает корректировочную УПД? А мы обязаны ему до этого отправить ТОРГ-12 со статусом 2? Или без него он сам сделает корректировочную СЧФ?
Когда "не то привезли", он просто забрал товар "не тот" который, а все что было "тот" оставил... Вот и вопрос, мы должны были вообще отказаться от поставки, соот-но не подписать доки, или часть принять и ждать корректировочную УПД, или оформить на "не тот", какой-то возвратный документ?
В договоре ничего не написано, они шлепают стандартный, где особых условий нет, опираться.
С контрагентом 2 договора. Как с покупателем и как с поставщиком. По обоим договорам у нас перед ним кредиторская задолженность. Можно ли сделать взаимозачет, с одного договора перекинуть на другой, чтоб кредиторская задолженность висела только на одном договоре? Контрагент говорит, что так нельзя делать, т.к. и там и там мы должны им)
Это розница продукты питания, поэтому бывает и пересорт, просто, не то привезли по ошибке, или да просрочен, то есть срок выходит уже, не ту партию привезли.
А если нужна замена годов для расчета? Или же СФР не прислал сведения, то просто у сотрудника ничего можно не просить, ну получилось по Мроту минималка и все? Также по стажу? В выписке просто и стаж виден.
Спасибо большое, я с вами тоже согласна. Но возник спор с контрагентом, что это не имеет значение, и хотела сославшись на НПА доказать, что нельзя заключить договор "в будущем" заранее))) Нет ли какого-нить НПА или судебной практики, что такие договора считали недействительной?!
А если он на маркетплейсах торгует, то доходом для НДФЛ считать тоже деньги , которые пришли на счет ? Или тут есть нюанс, что отчет комиссионера считается доходом? хоть и деньги не получили еще, то есть уже не кассовый метод получается
Да именно так, поэтому примеры разные хотелось. Как в СПС Главбух есть готовый сервис по постройки ответов на требования и пояснения такого в Клерк нет, да?
Кроме того, как сдать в налоговую реестр с документами,для подтверждения нулевой ставки НДС, нам ничего не нужно делать? Например в страны ЕАЭС нужно было по ФТС отправлять статформу, в Казахстан например. Каких-нибудь отчетностей нет еще, куда-нибудь?))
"из декларации на товары, по которой товары выпущены в процедуре экспорта и вывезены за пределы ЕАЭС" это кто делает? Должен ли бухгалтер ИП это делать , или нам должен предоставить Покупатель? Или кто-то на таможне это делает?)) У кого просить, где достать?)))
Да вообще задолбали с этими требованиями, что с ними стало на период самоизоляции, каждый день прилетает по 2-3 требования, они не слышали про самоизоляцию, да? некоторые бухи вообще сидят и не могут работать временно. Именно с 1 апреля, просто куча, куча требований.
да наличку он сдавал в банк , тогда все верно 50 сч. А когда возврат делали, то сразу 51 значит.
Нет конечно, какие наличные. Он просто со своего счета переводит и все на счет компании. Просто раньше это было обязательное правило, оформлять через сч.50. а не напрямую на 51.
Получается можно миновать теперь эту проводку?
к сожалению ИИ не справился. отправил ссылку, где написано именно наоборот🙈
Четкий ответ! Спасибо!
А как на что сослаться и вести учет как? Т.к. НК РФ там нет такого, все разъяснения дали Письма Минфина и Письма ФНС, узкие вопросы, например, как считать доход при маркетплейсах на УСН. Уних разный подход.
И УСН есть и на ОСНО тоже есть.
материальную помощь в размере 1 млн руб, если выплатить каждому из родителей, нужно ли включать в РСВ и ЕФС-1 ?
Мама и папа работают в одной фирме. Папа директор (естественно) Если выплатить папе, нужно ли отправлять его в отпуск? или можно обоим выплатить по миллиону? Или только 1 родителю можно?.
Наверное же, нужен документ от ВБ, Акт например, чтоб посчитать доходом?
А если был бы УСН, то верно понимаю, что нужен был перевод еще от ВБ к нам, только тогда облагаемый доход?
Образование детям, английский в основном. Доп образование получается. Также взрослым хотят.
"просто ошибка" для фнс, который может стать миллионами для компании))
ну так они могут вообще годовой давности присылать, хотя сроки КНП уже прошли...
Да
А если контрагент согласится, то все-таки можно сделать взаимозачет? Это ведь получается мы "договариваемся" и составляем акт взаимозачета, что оба согласны что теперь должны только по одному договору, и по срокам тоже этого договора должны будем исполнить , погасить задолженность.
Контрагент наш тоже на ИП УСН с НДС 5%, получается он делает корректировочную УПД? А мы обязаны ему до этого отправить ТОРГ-12 со статусом 2? Или без него он сам сделает корректировочную СЧФ?
Когда "не то привезли", он просто забрал товар "не тот" который, а все что было "тот" оставил... Вот и вопрос, мы должны были вообще отказаться от поставки, соот-но не подписать доки, или часть принять и ждать корректировочную УПД, или оформить на "не тот", какой-то возвратный документ?
В договоре ничего не написано, они шлепают стандартный, где особых условий нет, опираться.
А если ситуация, мы продаем авто ФЛ, если он оплачивает в банке деньги на р/с наш, мы все равно должны приобрести ККМ и провести разовую оплату?
С контрагентом 2 договора. Как с покупателем и как с поставщиком. По обоим договорам у нас перед ним кредиторская задолженность. Можно ли сделать взаимозачет, с одного договора перекинуть на другой, чтоб кредиторская задолженность висела только на одном договоре? Контрагент говорит, что так нельзя делать, т.к. и там и там мы должны им)
Это розница продукты питания, поэтому бывает и пересорт, просто, не то привезли по ошибке, или да просрочен, то есть срок выходит уже, не ту партию привезли.
спасибо
Только начали, пока ОКВЭД не меняли, только думаем, какой поставить, чтоб попасть под льготы, и какой бы подошел нам, вид деятельности написала выше.
Вопрос именно в этом ))) какой нам заявить, чтоб попали под льготу. Вид деятельности написала, начали недавно, Оквэд еще не меняли.
А если мы в декабре наберем 60 млн. То все равно нужно пересчитывать весь год по УСН?
Но в этом случае НДС не надо считать еще, да?
А если нужна замена годов для расчета? Или же СФР не прислал сведения, то просто у сотрудника ничего можно не просить, ну получилось по Мроту минималка и все? Также по стажу? В выписке просто и стаж виден.
спасибо.
Спасибо большое, я с вами тоже согласна. Но возник спор с контрагентом, что это не имеет значение, и хотела сославшись на НПА доказать, что нельзя заключить договор "в будущем" заранее))) Нет ли какого-нить НПА или судебной практики, что такие договора считали недействительной?!
Спасибо
Спасибо большое, очень хорошо разъяснили.
спасибо большое
А суммой признавать, что пришло на счет по эквайрингу? Или сумма по чеку? Z отчету?
спасибо большое. А страховые взносы самого ИП и его сотрудников уменьшают? попадают в расходы?
спасибо.
А если он на маркетплейсах торгует, то доходом для НДФЛ считать тоже деньги , которые пришли на счет ? Или тут есть нюанс, что отчет комиссионера считается доходом? хоть и деньги не получили еще, то есть уже не кассовый метод получается
Да именно так, поэтому примеры разные хотелось. Как в СПС Главбух есть готовый сервис по постройки ответов на требования и пояснения такого в Клерк нет, да?
Кроме того, как сдать в налоговую реестр с документами,для подтверждения нулевой ставки НДС, нам ничего не нужно делать? Например в страны ЕАЭС нужно было по ФТС отправлять статформу, в Казахстан например. Каких-нибудь отчетностей нет еще, куда-нибудь?))
Спасибо, отличный ответ!
Очень хороший ответ, спасибо!
Остался вопрос :
"из декларации на товары, по которой товары выпущены в процедуре экспорта и вывезены за пределы ЕАЭС" это кто делает? Должен ли бухгалтер ИП это делать , или нам должен предоставить Покупатель? Или кто-то на таможне это делает?)) У кого просить, где достать?)))
Мы получается должны оплатить 3 дня ему только? остальное СФР?
АНО ведь уже открыто, как ИП еще открыть?
И второй вопрос, если родители будут через банк платить, то чек не пробиваем?
Ответ хороший, я так и думала, вот у меня был вопрос по 6НДФЛ изначально непонятен, я так и не поняла на него ответ.
Если ИП есть патент в другом регионе и там есть сотрудники, отчетность 6НДФЛ он сдает по месту прописки, или по месту -региону , где брал патент?
Закупаться хочет санаторий, чтоб реализовать у себя конечно, как в этом случае? Может другая лицензия нужно? для оптовой торговли?
Про здание или сооружение не ответили ничего.
ОС -это понятно, а здание или сооружение?
И второй вопрос кадастровую стоимость откуда взять/узнать?
У вас ссылка на Минфин: при переходе с ОСНО на УСН восстановление НДС по недвижимости идет единовременно, а не частями. а где статья соответствующая ссылке?
Да вообще задолбали с этими требованиями, что с ними стало на период самоизоляции, каждый день прилетает по 2-3 требования, они не слышали про самоизоляцию, да? некоторые бухи вообще сидят и не могут работать временно. Именно с 1 апреля, просто куча, куча требований.
А что новые формы счет-фактур? Посмотрела у поставщиков, у всех редакция 2017г. № 981
а почему это не относится к ЕНВД? Это же как оказание услуг населению... если нет тогда какая система налогообложения?