Все нужное для работы в одном месте. Чтобы вы легко вели учет и не тратили время на поиск информации или сложные расчеты.
Справочно-правовая система
Документы, бланки, шаблоны, образцы договоров
Все статьи автора 491
Экспортер вправе применить вычет по НДС, уплаченный за иностранного контрагента
Скажите, пожалуйста, можно ли при экспорте товара применить вычет по работам, выполненными иностранной организацией на территории РФ, т.е. начисленный и уплаченный нами как налоговыми агентами.

Уплата транспортного налога за арендодателя не допускается
Можно ли оплачивать транспортный налог в рамках договора аренды транспортного средства с экипажем у физического лица? Какие пункты в договоре для этого предусмотреть?

При продаже нежилого помещения, находящегося в собственности более трех лет, НДФЛ не уплачивается
Собираемся продавать нежилое помещение (отдельно стоящее здание), которым владеем более трех лет.

У вмененщика отсутствует право на вычет НДС, предъявленного поставщиками
Подскажите, пожалуйста, я начинающий ИП - розничная торговля свадебными платьями, являюсь плательщиком ЕНВД. При закупке товара у поставщиков мне предъявили счет-фактуру, имею ли я право на вычет по НДС?

ИП уплачивает в ПФ РФ обязательный взнос в сумме 10 392 рубля
Я являюсь ИП. Подскажите, какая сумма ежегодно должна уплачиваться на обязательное пенсионное страхование?

Оплата закрытого больничного производится в ближайший день выдачи зарплаты
В течении скольки дней работодатель должен произвести выплату пособия по листам нетрудоспособности?

Ненадлежащее оформление ГТД не является препятствием для применения вычета по НДС
При оформлении ГТД при импорте товаров таможенными органами допущена ошибка в заполнении ГТД. В графе 2 "Отправитель/экспортер" указана "ошибочная" компания, которая не имеет никакого отношения к импортируемым товарам. Заявление на внесение изменений в ГТД подано в таможню. Вопрос: можно ли принять по такой ГТД (с ошибкой) импортный НДС к вычету или надо ожидать внесения исправлений?

Перед списанием станка производится начисление амортизации
Подскажите пожалуйста, у нас на фирме в ноябре приобрели фрейзерно-гравировальный станок, был оставлен акт (форма ОС-1), сейчас станок поломался, но амортизация на него не начислялась (до меня другой бухгалтер этого не делала). Сейчас надо его списать, но как это сделать правильно, я точно не знаю.

В базу по УСН не включается сумма выставленного в счете-фактуре НДС
ООО на УСН выставила НДС покупателю, подскажите пожалуйста нужно ли с выставленного НДС уплачивать ещё и налог по УСН (6%)?

При возврате имущества прежнему владельцу при расторжении договора уплачивается НДС
В 2009г. наша организация (является плательщиком НДС) приобрела ОС у физического лица и зарегистрировала данную сделку, в 2010г. в связи с неоплатой ОС договор был расторгнут. Должны ли мы начислять и соответственно платить НДС при данной сделке?


