ИП поменял прописку: как сдавать 6-НДФЛ и РСВ за сотрудников

ИП поменял прописку: как сдавать 6-НДФЛ и РСВ за сотрудников

Регистрация ИП по новому адресу по разному влияет на формирование 6-НДФЛ и РСВ.

На что влияет смена прописки ИП

Последствия смены прописки предпринимателя зависят от того, куда он переехал. Если новое место регистрации находится в пределах прежнего территориального образования с той же территориальной налоговой инспекцией, то с точки зрения правил предоставления отчетности по персоналу, ничего не изменилось.

По-новому надо будет заполнять РСВ и 6-НДФЛ, если ИП «переехал» по адресу, который относится к другой ИФНС.

Что делать при смене прописки ИП

Переезд предпринимателя в место, привязанное к другой налоговой инспекции, сопровождается снятием с учета в прежней и постановкой на учет в новой ИФНС. При этом предпринимателю дополнительно делать ничего не нужно. Перерегистрацию налоговики проведут автоматически в течение 15 рабочих дней, о чем ИП узнает из уведомлений:

  • одно — из прежней ИФНС — о том, что снят с учета;

  • другое — из новой ИФНС — о том, что на учет поставлен. Дата постановки должна соответствовать дате прописки по новому адресу. А вот регистрационный номер останется прежним.

Далее запросите свежую выписку из ЕРГИП, чтобы убедиться в том, что

Дата публикации: 02.08.2022, 18:16

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Курсы и вебинары по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Ограничения по использованию денежных средств по спецсчету 275 ФЗ для гособоронзаказа.

Добрый день!
У нас есть заказчик который хочет работать с нами по спецсчёту, хотим получить информацию какие нас могут ожидать ограничения по использованию денежных средств, и какие могут нюансы. Так же хотелось бы узнать как этими средствами распоряжаться можно.

Эксперт:

Александр З.

Заполнение раздела 7 декларации по НДС

Добрый день! Российская организация IT компания ООО на OCHO плательщик НДС заключила договор с Заказчиком из Кыргыстана (Киргизии). Кыргызстан Заказчик, Россия Исполнитель.

 Предмет договора: работы по разработке, реализации адаптации и модификации программ для ЭВМ и баз данных.
На основании пп.4 п.29 Протокола к договору ЕАЭС установлено, что местом реализации услуг по разработке программного обеспечения признается территория государства, налогоплательщиком которого приобретаются такие услуги, т.е в данном случае Киргизии. Поэтому российская организация не начисляет НДС, только приводит данную операцию в разделе 7 декларации по НДС.
Вопрос: нужно ли при сдаче декларации по НДС прикладывать какие то документы, подтверждающие правомерность не начисления НДС?
И правильно ли, что в разделе 7 декларации проставляется код 1010821 и заполняется графа 2, а графы 3 и 4 не заполняются?

Эксперт:

Надежда К.

Учёт эквайринга в документах ООО РВБ

Добрый день! Прошу Вашей помощи!

Появился документ в апреле месяце счет-фактура за услуги проведения расчетов по операциям с использованием банковских карт и систем платёжных сервисов за январь в разделе "документы", а затем этот же документ появился и в ЭДО. Документы оформлены датами январем, февралем и мартом, последним днём месяца, то есть выставлена за месяц, а начали приходить в апреле и в ЛК селлера появились тоже только в апреле 2026г. Теперь непонятно как правильно отразить этот УПД в учёте? В отчете РВБ одна сумма, т.к. отчет за неделю, а в УПД другая т.к. УПД за месяц? По логике надо отразить этот документ в учете. Но как его отразить, если в графе  Продавец отражено несколько банков, несколько ИНН и несколько КПП. Добавить несколько контрагентов?, как узнать к какому банку какая сумма относится? Как закрыть расчеты с этими банками?

В счёт-фактуре они выставляют НДС 22 %, но сумма НДС 22 % не сходится, НДС указан меньше.

До 27.04.2026г. необходимо перечислить авансовый платёж по УСН, сдать уведомление в ФНС, но как быть с такими документами прошу Вас объяснить.

ИП работает с НДС 5 % на УСН Доходы - Расходы.

Благодарю за ответ!

Отличного дня!!!

Эксперт:

Оксана С.

СВО передача своей продукции

Организация применяет УСН 15% и НДС по общей ставке. Организация приняла решение часть своей произведенной продукции отдать на СВО.

 

Вопросы:

  1. Возникают ли с этого налоги как с безвозмездной передачи и какие?

  2. Какими документами можно оформить такую передачу?

  3. Можно ли принять в расходы по УСН такую продукцию?

Эксперт:

Надежда К.

Подача отчетности ИП при аннуляции приема

добрый день,

ИП принял сотрудника в штат, но из-за нарушения сроков подачи уведомления в МВД, прием сотрудника аннулировали в СФР.

Надо ли подавать комплект квартальной отчетности в связи с не состоявшимся кадровым мероприятием?

ЕФС-1, 6-НДФЛ и РСВ

Эксперт:

Оксана М.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПодписка