🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →

Налоговый учет при ЕСХН

15

Теги

Новости по теме «Налоговый учет при ЕСХН»

Статьи по теме «Налоговый учет при ЕСХН»

Практическая помощь бухгалтеру и предпринимателю представлена в виде аналитических статей, разборов законов и конспектов вебинаров подготовленных редакцией «Клерк»

Статьи от редакции «Клерка»

Смотреть все

Статьи от пользователей по теме «Налоговый учет при ЕСХН»

5

Статьи от ведущих представителей трибуны «Клерка»

Расчет доли доходов от сельхоздеятельности для ЕСХН

Рассматривается в целях применения сельхозналога порядок определения доли доходов от сельскохозяйственной деятельности при приобретения сырья для переработки (Письмо Минфина от 8 сентября 2021 г. № 03-11-06/1/727 22)

Юзвак Максим
Смотреть все

Статьи от компаний по теме «Налоговый учет при ЕСХН»

1

Экспертные материалы представителей компаний в области бухгалтерского учета и предпринимательства

Уже более 10 000 статей от компаний в блогах на «Клерк»

Консультации по теме «Налоговый учет при ЕСХН»

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Уведомление об освобождении от НДС на ЕСХН

Добрый день!

Организация зарегистрирована 15 июля. В начале августа подали уведомление о переходе на ЕСХН с даты регистрации и при этом решили получить освобождение от НДС.

По какой форме это нужно сделать плательщикам ЕСХН? По КНД 1150105 или сейчас все подают КНД 1150104? Информация по этому вопросу в разных источниках почему-то расходится.

И с какого месяца тогда организация освобождается от НДС? С июля или с августа?

И какой налоговый период указываем в графе, где требуется указать доход?

Заранее благодарим!

Эксперт:

Надежда К.

НДС свыше 60 000 000 ЕСХН

ООО на ЕСХН, подавал освобождение от НДС. В декабре 2024 выручка составила 60 006 000р. Также планируется еще получить доход в декабре 2024 года.

Вопрос на НДС переходим с 1 числа месяца , когда перешли порог в 60 000 000. Верно мы понимаем что реализация, которая прошла в декабре без НДС, после получения оплаты должна быть скорректирована и выставлены документы в том числе НДС?

И свыше нашей суммы можем посчитать НДС?

Если в том числе, то обидно получается цена без НДС закупочная была, а мы выставим с НДС, уплатим его в бюджет и получим еще меньше дохода чем планировали. Может возможно подписать, какое-то доп соглашение с покупателем и пересмотреть цены?

Эксперт:

Надежда К.

Смотреть все консультации
ГлавнаяБух.Совет