Т.е. УСН 6% за 1 квартал платим на тот-же КБК, что и в 2022 году - правильно? Тогда и Торговый сбор имеет смысл платить на кбк прошлого года, чтобы сумма засчиталась за 1 квартал.
Я правильно понимаю, оплатив до 31 марта Торговый сбор на счёт ЕНС (просто сумму 18900 посмотрела ее на Мос.ру) и оплатив фиксированные зносы по КБК 18210202000011000160 (вид платежа 2), до 25 апреля платим УСН 6% на ЕНС с учётом вычета торг.сбора и фикс.взноса. Никаких уведомлений не пишем.
Зашла на страничку налоговой в физ.лица (страница ИП не работает) и там прописаны суммы, рекомендуемые для зачисления на спец счет ИП и написаны суммы, которые запланированы для снятия с этого счета за налоги 25.01.23. Как на это реагировать и что делать?
Надежда, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в связи с введением новых правил по уплате налогов с единого счета, как оплатить 1% страховых взносов за 22 год (УСН 6%) и налог 6% до 25 января за 2022 год. Счета ещё нет, странички для ИП в налоговой ещё не работают. Можно оплатить по тем же КБК , по каким оплачивали в 22 году?
Не обязана, но так как суммы приличные выходят, плачу их и учитываю при оплате налогов. В том году суммы налога 6% оплатила не четко поквартально (меньше чем по расчетам) - выставили приличные пени за не вовремя оплаченные налоги по УСН (хотя в конце года четко выровнила все по сумме). Я вас поняла, большое спасибо за помощь.
Это да, он все показывает. Но вопрос в том, можно ли в калькуляторе показывать сумму оплаты больше, чем должна быть. Калькулятор же не знает, что есть переплата по страховым взносам есть. А если не доплатить налог, то потом придут пени.
Правильно я вас поняла: Т.е. в 3 квартале оплатить 1% меньше с учетом суммы переплаты? А в табличку (в ваш калькулятор по усн) написать общую сумму (сумму оплаты во 2 квартале и оплаченную сумму в 3 квартале). В налоговой не придерутся, что в 3 квартале прошла меньшая сумма оплаты, чем написано?
Надежда, не совсем вас поняла. Я все равно должна подсчитать налог к уплате четко по сумме доходов - правильно? "Но если вы уверены, что по итогам года 1% будет равен или больше этой суммы, то я бы уменьшила" - уверена точно, что 1% буду платить еще до конца года за 22 год. Эту переплаченную сумму когда тогда могу учесть? в 3 квартале? Фразу "то я бы уменьшила" не поняла как применить.
Надежда, добрый день. Подскажите пожста: В конце июня прикинула доход за 2 квартал и оплатила 1% свыше 300 т.р., а сейчас стала высчитывать сумму дохода и выяснила, что переплатила лишнюю сумму взносов 1 % за 22 год. Как правильно теперь подсчитать сумму к оплате 6% усн - с учетом всей оплаченной суммы 1% или нет? А если нет, то учитывать эту лишнюю оплаченную сумму 1% в следующем квартале или только делать возврат потом?
Надежда, добрый день. Подскажите пожста, если во втором квартале была оплачена сумма страховых взносов 1% свыше 300 т.р. немного больше, чем надо было - можно всю эту сумму учитывать для расчета налога 6% усн для снижения оплаты или нельзя? Или надо четко рассчитать, а излишне оплаченную сумму учесть в 3 квартале или возвращать по итоговой годовой декларации?. Спасибо
Надежда, добрый день. Еще вопрос по маркетплейсу: Отчет о реализации приходит ежемесячно. Выплаты идут двумя частями: например за ноябрь выплаты 1 часть в ноябре, 2 часть в декабре, за декабрь 1 часть в декабре, вторая будет в январе 22 года. Налог считаем по поступлениям на расчетный счет? А 2 часть выплаты за декабрь, которая придет в январе уже считаем как доход за 1 квартал 22 года? УСН 6%.
Надежда, подскажите еще пожста, посмотрела инструкцию по заполнению платежного поручения на сайте налоговой. Если заполнить платежный документ - можно оплату сделать со своего расчетного счета ИП, или надо обязательно заполнять платежное поручение, чтобы оплатить с р/с?
И подскажите пожста ИП начал свою деятельность в апреле 2021 г. Взносы на сегодняшний день оплатил полностью по ОМС в счет налога 6%, а сейчас нашли на сайте калькулятор и получается должен был оплатить не 8426 р , а 6015.23. Тогда необходимо сделать доплату по налогу 6% или можно 8426 писать потом в декларации?
Надежда, подскажите пожста еще. А если счета фактуры (от 15 и 30 сентября) и уведомления о зачете встречных однородных требований (от 30 сентября) за сентябрь приходят 5 октября для оплаты 6% налога считать за 3 квартал или уже за 4 квартал? И также за декабрь как считать, если данные приходит в январе.
Странно конечно получается - платить налог с сумм, которые не зачислялись на счет. Даже в голову не приходило, что и за их комиссию мы должны налог платить. Увидели чисто случайно. Как тогда исправлять декларацию за 2020 год? если ИП платил налог с суммы, которая приходила на счет. И за это год поквартально учитывались суммы опять же приходящие на счет - можно в третьем квартале написать или все-таки за 1 и 2 квартал поставить суммы правильные? Штрафа не будет за неправильно оплаченные налоги за 1 и 2 квартал?
Надежда, добрый день. Прошу помочь разобраться с оплатой налогов. ИП на УСН 6% стал работать на маркетплейсе. На счет два раза в месяц зачисляются денежные средства - с этих сумм ИП рассчитывает налог 6%. Столкнулись вот с такой ситуацией: комиссию за свои услуги маркетплейс сразу вычитает из поступающих сумм - должны ли мы считать сумму для расчета налога с учетом всех их комиссий или все-таки считаем налог с суммы поступившей на счет? В конце месяца приходят счет фактуры с суммой комиссии, счет фактура за их услуги с уведомлением о зачете встречных требований.
Здравствуйте. Подскажите пожста, на сайте налоговой появились новые бланки для сдачи декларации по УСН. Можно еще сдавать отчетность за 2020 год на старых? Смутило, что на новых бланках нет номера приказа и даты и вроде написано, что для сдачи деклараций за 2021 год. А информация в инете разная, кто пишет на новых, кто пишет на старых бланках сдавать
Здравствуйте, Надежда. Подскажите пожста КБК налога на УСН 6% для ИП не менялся? Остался 182 1 05 01021 01 1000 110. На сайте налоговой никак не могу найти ни вид платежа, ни наименование платежа, пишет другой КБК . Спасибо заранее.
Спасибо. Еще подскажите пожста, завтра последний день месяца, воскресенье, если завтра вечером оплатить страховые, они зачтутся июнем или потом налоговая пени выставит, что платеж прошел 1 июля. Я рассчитываю сколько оплачивать точно по сумме выручки, а завтра у нас рабочий день.
Здравствуйте. Подскажите, налог 1% свыше дохода 300000 и обычные страховые на Обязательное Пенсионное Страхование платим по КБК 18210202140061110160 ? Ничего не изменилось в этом году?
Считаю по табличке, сколько надо оплатить взносов с 1.01.19 по 4.02.19, так как закрыли ИП и у меня не сходится сумма, если сумму ПФ за год 29354 р : 365 дней и х 35 дней = 2814,77 ( а по таблице 2795-62). Может что-то не так считаю? Или в году не 365 дней? Подскажите...
Вопрос: если выручка ИП без работников за 1 квартал составила например 200000 х 6 % (упрощенка) = 12000 налог, который надо заплатить до 25 апреля. Мы же можем оплатить взносы на пенсионку на эту сумму (до 31 марта) например и они зачтутся за 1 квартал? или надо обязательно взносы платить четко разделив на 4 квартала и платить одинаковую сумму?
Здравствуйте. А про торговый сбор можете подсказать информацию? Если работает ИП по УСН доход, торговый сбор оплачиваем например 28 сентября за 3 квартал, чтобы засчитался по налогам именно за третий квартал, а пенсионные и страховые взносы мы не можем уменьшать на сумму торгового сбора? Уменьшать можно только из налога 6%?
Т.е. я правильно понимаю, что в декларации я пишу реально оплаченные взносы за 9 месяцев сумму 8571 р.и в строчке "Сумма налога к уменьшению за налоговый период" ничего не пишу, а при оплате налога за 1 квартал 2018 г. просто оплачиваю на 723 р. меньше?
Спасибо за ответ. А как учитывать эти 723 р., если я налог оплатила уже в полном объеме, где в декларации можно это указать? Т.е. у меня получилась такая картина за год: 1 квартал: выручка 238646 х 6% =14319 (7159 ОПС +7160 налог). Полугодие:518416 х 6%=31105 - 14319 =16786 (8393 ОПС +8393 налог). 9 месяцев: 804123 х 6% =48247 - 31105 = 17142 (8571 оплатила, а надо было 7848 (вот здесь переплата 723 р.) + 9294 налог). За налоговый период год: 1402271 х 6% = 84142 -48247= 35895 (4900 ОМС + 31305 налог оплатила 25.01.18).
Статья действительно очень полезная. У меня вопрос по оплате 1% свыше 300000 за 2017 год. Оплачивая ОПС, переплатила 723 р, могу эту недоплачивать при оплате 1%? И правильно я поняла, что сумму 1% могу вычесть из авансового платежа за 1 квартал, при условии оплаты 1% до 30 марта?
спасибо большое за помощь
А доплату налога УСН 6% за 2022 год оплачиваем уже на счет ЕНС до 28 апреля - правильно? Или тоже на КБК прошлого года?
Т.е. УСН 6% за 1 квартал платим на тот-же КБК, что и в 2022 году - правильно? Тогда и Торговый сбор имеет смысл платить на кбк прошлого года, чтобы сумма засчиталась за 1 квартал.
Надежда, не могли бы вы ответить
Я правильно понимаю, оплатив до 31 марта Торговый сбор на счёт ЕНС (просто сумму 18900 посмотрела ее на Мос.ру) и оплатив фиксированные зносы по КБК 18210202000011000160 (вид платежа 2), до 25 апреля платим УСН 6% на ЕНС с учётом вычета торг.сбора и фикс.взноса. Никаких уведомлений не пишем.
А тем, кто платит Торговый Сбор? По каким КБК его платить и можно ли как раньше уменьшать налог по УСН 6%. Что-то нет нигде этой информации.
Спасибо за совет, так и сделаю.🙃
Зашла на страничку налоговой в физ.лица (страница ИП не работает) и там прописаны суммы, рекомендуемые для зачисления на спец счет ИП и написаны суммы, которые запланированы для снятия с этого счета за налоги 25.01.23. Как на это реагировать и что делать?
Т.е. штрафа за неуплаченный авансовый платеж за 4 квартал не будет?, если не оплатим до 25 января?
Надежда, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в связи с введением новых правил по уплате налогов с единого счета, как оплатить 1% страховых взносов за 22 год (УСН 6%) и налог 6% до 25 января за 2022 год. Счета ещё нет, странички для ИП в налоговой ещё не работают. Можно оплатить по тем же КБК , по каким оплачивали в 22 году?
Не обязана, но так как суммы приличные выходят, плачу их и учитываю при оплате налогов. В том году суммы налога 6% оплатила не четко поквартально (меньше чем по расчетам) - выставили приличные пени за не вовремя оплаченные налоги по УСН (хотя в конце года четко выровнила все по сумме). Я вас поняла, большое спасибо за помощь.
Т. е. по любому плачу сейчас налог по усн 6% точно из расчета суммы дохода, а переплаченную сумму по 1% учитываю за минусом при оплате до 30 сентября.
Это да, он все показывает. Но вопрос в том, можно ли в калькуляторе показывать сумму оплаты больше, чем должна быть. Калькулятор же не знает, что есть переплата по страховым взносам есть. А если не доплатить налог, то потом придут пени.
Правильно я вас поняла: Т.е. в 3 квартале оплатить 1% меньше с учетом суммы переплаты? А в табличку (в ваш калькулятор по усн) написать общую сумму (сумму оплаты во 2 квартале и оплаченную сумму в 3 квартале). В налоговой не придерутся, что в 3 квартале прошла меньшая сумма оплаты, чем написано?
Надежда, не совсем вас поняла. Я все равно должна подсчитать налог к уплате четко по сумме доходов - правильно? "Но если вы уверены, что по итогам года 1% будет равен или больше этой суммы, то я бы уменьшила" - уверена точно, что 1% буду платить еще до конца года за 22 год. Эту переплаченную сумму когда тогда могу учесть? в 3 квартале? Фразу "то я бы уменьшила" не поняла как применить.
Надежда, добрый день. Подскажите пожста: В конце июня прикинула доход за 2 квартал и оплатила 1% свыше 300 т.р., а сейчас стала высчитывать сумму дохода и выяснила, что переплатила лишнюю сумму взносов 1 % за 22 год. Как правильно теперь подсчитать сумму к оплате 6% усн - с учетом всей оплаченной суммы 1% или нет? А если нет, то учитывать эту лишнюю оплаченную сумму 1% в следующем квартале или только делать возврат потом?
Надежда, добрый день. Подскажите пожста, если во втором квартале была оплачена сумма страховых взносов 1% свыше 300 т.р. немного больше, чем надо было - можно всю эту сумму учитывать для расчета налога 6% усн для снижения оплаты или нельзя? Или надо четко рассчитать, а излишне оплаченную сумму учесть в 3 квартале или возвращать по итоговой годовой декларации?. Спасибо
Надежда, добрый день. Еще вопрос по маркетплейсу: Отчет о реализации приходит ежемесячно. Выплаты идут двумя частями: например за ноябрь выплаты 1 часть в ноябре, 2 часть в декабре, за декабрь 1 часть в декабре, вторая будет в январе 22 года. Налог считаем по поступлениям на расчетный счет? А 2 часть выплаты за декабрь, которая придет в январе уже считаем как доход за 1 квартал 22 года? УСН 6%.
Спасибо, поняла
Надежда, подскажите еще пожста, посмотрела инструкцию по заполнению платежного поручения на сайте налоговой. Если заполнить платежный документ - можно оплату сделать со своего расчетного счета ИП, или надо обязательно заполнять платежное поручение, чтобы оплатить с р/с?
Спасибо.
Это можно сделать сразу сейчас или после подачи декларации за 2021 г? А зачесть в счет платежей 2022 г их нельзя будет?
И подскажите пожста ИП начал свою деятельность в апреле 2021 г. Взносы на сегодняшний день оплатил полностью по ОМС в счет налога 6%, а сейчас нашли на сайте калькулятор и получается должен был оплатить не 8426 р , а 6015.23. Тогда необходимо сделать доплату по налогу 6% или можно 8426 писать потом в декларации?
6% доход
Надежда, добрый день. Подскажите пожста, при заполнении платежек на сайте налог.ру сейчас статус ИП - это 13 и КБК 18210501011011000110
Спасибо
Надежда, подскажите пожста еще. А если счета фактуры (от 15 и 30 сентября) и уведомления о зачете встречных однородных требований (от 30 сентября) за сентябрь приходят 5 октября для оплаты 6% налога считать за 3 квартал или уже за 4 квартал? И также за декабрь как считать, если данные приходит в январе.
Спасибо. На клерке можно более детально переговорить с бухгалтером на возмездной основе? Может посоветуете к кому обратиться.
Странно конечно получается - платить налог с сумм, которые не зачислялись на счет. Даже в голову не приходило, что и за их комиссию мы должны налог платить. Увидели чисто случайно. Как тогда исправлять декларацию за 2020 год? если ИП платил налог с суммы, которая приходила на счет. И за это год поквартально учитывались суммы опять же приходящие на счет - можно в третьем квартале написать или все-таки за 1 и 2 квартал поставить суммы правильные? Штрафа не будет за неправильно оплаченные налоги за 1 и 2 квартал?
Надежда, добрый день. Прошу помочь разобраться с оплатой налогов. ИП на УСН 6% стал работать на маркетплейсе. На счет два раза в месяц зачисляются денежные средства - с этих сумм ИП рассчитывает налог 6%. Столкнулись вот с такой ситуацией: комиссию за свои услуги маркетплейс сразу вычитает из поступающих сумм - должны ли мы считать сумму для расчета налога с учетом всех их комиссий или все-таки считаем налог с суммы поступившей на счет? В конце месяца приходят счет фактуры с суммой комиссии, счет фактура за их услуги с уведомлением о зачете встречных требований.
Здравствуйте. Подскажите пожста, на сайте налоговой появились новые бланки для сдачи декларации по УСН. Можно еще сдавать отчетность за 2020 год на старых? Смутило, что на новых бланках нет номера приказа и даты и вроде написано, что для сдачи деклараций за 2021 год. А информация в инете разная, кто пишет на новых, кто пишет на старых бланках сдавать
Здравствуйте. Сумма оплаты взносов на УСН 6% в пенсионный и страховой в 21 году не изменились?
Разобралась, спасибо ссылке, надо набирать налоги на совокупный доход и потом доходы, и тогда КБК правильный пишет 182 1 05 01011 1000 110
Здравствуйте, Надежда. Подскажите пожста КБК налога на УСН 6% для ИП не менялся? Остался 182 1 05 01021 01 1000 110. На сайте налоговой никак не могу найти ни вид платежа, ни наименование платежа, пишет другой КБК . Спасибо заранее.
Здравствуйте. По ИП по взносам за 2019 год: ОМС 6884, ОПС 22470, правильно? Спасибо
Спасибо. Еще подскажите пожста, завтра последний день месяца, воскресенье, если завтра вечером оплатить страховые, они зачтутся июнем или потом налоговая пени выставит, что платеж прошел 1 июля. Я рассчитываю сколько оплачивать точно по сумме выручки, а завтра у нас рабочий день.
Здравствуйте. Подскажите, налог 1% свыше дохода 300000 и обычные страховые на Обязательное Пенсионное Страхование платим по КБК 18210202140061110160 ? Ничего не изменилось в этом году?
Спасибо, поняла. А в декларации мы округляем копейки, а оплачиваем взносы с копейками?
Считаю по табличке, сколько надо оплатить взносов с 1.01.19 по 4.02.19, так как закрыли ИП и у меня не сходится сумма, если сумму ПФ за год 29354 р : 365 дней и х 35 дней = 2814,77 ( а по таблице 2795-62). Может что-то не так считаю? Или в году не 365 дней? Подскажите...
Здравствуйте.
Вопрос: если выручка ИП без работников за 1 квартал составила например 200000 х 6 % (упрощенка) = 12000 налог, который надо заплатить до 25 апреля. Мы же можем оплатить взносы на пенсионку на эту сумму (до 31 марта) например и они зачтутся за 1 квартал? или надо обязательно взносы платить четко разделив на 4 квартала и платить одинаковую сумму?
Статья действительно очень полезная. У меня вопрос по оплате 1% свыше 300000 за 2017 год. Оплачивая ОПС, переплатила 723 р, могу эту недоплачивать при оплате 1%? И правильно я поняла, что сумму 1% могу вычесть из авансового платежа за 1 квартал, при условии оплаты 1% до 30 марта?