С точки зрения требований налоговой: обязательно ли в графе расходы указывать себестоимость проданного товара ( в строке, где указана стоимость продажи)?
Оказалось, что это Чипсы пшеничные 5D со вкусом... И есть сертификаты...
Много сомнительных позиций (печенье, вафли, попкорн) приходят с НДС10%. Положиться на поставщика? Все проверять - нереально. И какие документы могут служить подтверждением ставки НДС 10%? Только сами посмотрели справочник и определили? Или есть подтверждение ставки в каких-то сопутствующих товару документах, на упаковке?
Остался непонятен механизм... "Долг увеличится, поскольку у вас будет корректировка с уменьшением налога". Видимо, это какой-то "временный долг", которые не будут взыскивать? Т.е. в кор.1 взносы были 90тыс. - сейчас они встали долгом. Сдам кор.2 взносы 67тыс. - долг будет 90+67 в течении 3 месяцев?
Есть ли смысл сейчас отправить кор.2? или надо дождаться окончания камер. проверки кор.1
Здесь, ведь, вторая проблема наложилась в корректировке 1, как я понимаю, доход заполнен верно, а налог к оплате ошибочно увеличен в 1 разделе и задолженность поэтому задвоилась - неверно заполнена декларация. И срок камеральной проверки кончается в мае, когда уже пройдет срок уплаты УСН.
Если я отправлю кор.2, то долг еще больше увеличится?
Поторопились сдавать УСН , т.к. нужны были доходы из декларации за 25г для получения субсидий. Нужна и справка об отсутствии задолженности по налогам. А теперь - какой будет лучший вариант выхода из этой ситуации?
Если сдать кор.2 уже правильную сейчас? (скриншоты прикреплю) - не удастся убрать лишний доход?
После подачи кор.2 - срок камер. проверки первичной и кор.1 прекращается?
Можно как-то умудриться не вносить переплату и обойтись без штрафов и блокировки счета?
Пользователь ЛК АУСН может отметить эту сумму, как необлагаемая база просто без комментариев? Потом (когда?) налоговая попросит(требованием?) пояснить?
Если не удастся (не успеть до 12.02.26) исправить, и просто не заплатить (не положить на енс) рассчитанную автоматически сумму? Налоговая вскоре вышлет требование, можно тогда написать ответ. Пока то да сё, сумма коррекции в феврале проведется, и начисления налога уже не будет. Правильно?
Или сразу же заблокируют счета, снимут со счета автоматически рассчитанную сумму за январь?
В 26 году обнаружили, что недопробит по кассе безнал за 25год. В январе 26 сделали чек коррекции нал. Это была ошибка. Затем пробили правильный чек коррекции за 25г безнал в январе. В феврале 26г сделали коррекцию (возврат) неверного чека, пробитого в январе.
Нет ли каких-то новых правил в 26г для начисления декретных? например, работа на полную ставку в течении продолжительного периода перед декретными (полгода- два года)?
Дело в том, что при переходе на АУСН поставили галочку "самостоятельно"( не банки) исчислять. Как теперь банк и налоговая узнает, сколько НДФЛ? Если часть зарплаты отправлена на р. сч. сотрудника, а часть - по его исполн. листу в отдел судеб. приставов.
Отчетность никакую не надо сдавать по сотрудникам?
Как я понимаю, в СФР - два разных подразделения. Одно - бывший ПФР, другое - бывший ФСС (по больничным). И они взаимодействуют между собой(как-то ?). ПФР принимает сведения из формы ЕФС (в том числе о переводе), ФСС принимает по СЭДО (например сведения о застрах. лицах). Нужно ли отправлять сведения о застрахованных лицах в СЭДО (это уточнение о переходе на другую ставку)?
Сформулирую поконкретнее: ИП открыт в 24г. В 24г не превысил 60млн, в 25г превысил 60млн. в октябре. С ноября 25 он должен платить НДС (НДС за период с 1.11.25)?
Допустимо выбрать код 4224.8 — «Служащие, встречающие и регистрирующие клиентов в отелях (гостиницах)», а должность назвать "Администратор турбазы" (как хочет ИП) для отправки сведений о приеме на работу в СФР?
1. Что будет, если не уплатить АУСН вОвремя? фнс снимет с р. счета сумму налога? или приостановит движения по счету?
2. Оплата поставщикам с расчетного счета как должна оформляться, чтобы ее точно фнс взяла в расходы?
3. Если оплата поставщику осуществляется в январе 2026г на АУСН за товар, который поступил и реализован в 2025г на УСН или патенте, налоговая посчитает его расходом по АУСН?
4. Можно ли отказаться от АУСН в течении года по собств. желанию?
1. Если ИП (усн 6%) в сентябре 2025г превысил 60млн.р, то ему нужно, начиная с 3кв25 сдавать декл. по НДС по какой ставке? По умолчанию 5% от дохода? По какой формуле (схеме) считается в этом случае НДС?
2. Видимо, лимит 20млн.р. для ПСН и НДС на УСН примут в ближ. дни... Тогда те, ИП на ПСН, которые превысили 20млн.р. в 2025г, не смогут взять патент на 2026г? и должны будут платить НДС? с какого момента и по какой ставке?
1. Лимит доходов на ПСН в 2026г будет (предположительно) 20млн.р?
2. Если другой ИП в 2025г превысил 60млн.р, то он не сможет взять патент в 2026,27годах? Патент был с января 2025г. Теперь ИП должен заплатить за весь год усн и ндс?
Если всё-таки сдать НД по тур. налогу за тот период, когда объект не был включен в реестр. Будет ли принята декларация (в поле "номер в реестре" советуют поставить ноль)? Будет ли это нарушением? Оказалось, что объект до сих пор не включен реестр. Пришел отказ. Нужно доработать документы..
1. ИП на усн (6%). Неск. видов деятельности. Часть дохода облагается тур. налогом. Налоговая база по тур. налогу - одновременно является нал. базой по УСН? ИП с этой нал. базы должен заплатить 6% и 1% налога?
2. ИП открылся в январе 25. Деятельность, облагаемая тур.налогом началась в 3кв25. В реестр средств размещения объект попал в октябре25. За 1,2 кв25 НД по тур.налогу не сдавалась. Нужно сдавать НД по тур. налогу за 3кв25 (администрация сель. поселения считает, что нужно)? за 1,2кв25?
3. Нужно ли подавать еще какие-нибудь заявления, уведомления в налоговую в связи с тур. налогом?
Здравствуйте! что такое режим работы курьера? Это настройки ПО на кассе? или при этом еще будет какая-то информация об этом для налоговой в фиск.накопителе (или в офд)?
Уточните, пожалуйста. Если ИП ведет эти разные виды деятельности в разных населенных пунктах, то не нарушается закон, если используется при этом только одна касса?
Спасибо за ответ! Вопрос возник из-за сотрудницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Она еще получает пособие до 1,5 лет. В ФСС сказали, что увольнение должно быть переводом. Тогда у нового работодателя она сможет продолжать получать пособие. В ефс-1 есть информация о том, что она уволена переводом (причина). А при приеме к другому работодателю это никак в ефс-1 не отражается. Не помешает ли это получать ей пособие у нового работодателя? Понятно, что нужно будет сделать инициацию, запрос на получение пособия в ФСС.
Да. (Это было со слов другого бухгалтера...). Теперь уточнила, переформулирую. Вопрос про деление НДФЛ сотрудников на оклад и районный коэффициент. Уведомления на ЕНС формируются на разные КБК. На какие?
"Не все у кого есть районный коэффициент относятся к северянам. Все таки любой РК облагается по двухступенчатой шкале?" (повторяю вопрос из обсуждения к статье, тоже интересует).
Арендодатель должен будет заплатить Усн (он на усн) и НДС (в 25г он на усн с ндс) с полученных сумм? Можно сделать договор аренды между супругами ИП с символической платой (скажем, в год 1000р)? Нужно ли добавить ОКВЭД?
В 2025г ИП-арендодатель собирается закрыться, как ИП. Тогда он должен будет платить НДФЛ с полученной арендной платы или ИП-арендополучатель должен будет за него отчитываться по НДФЛ?
Имущество считается бизнес-имуществом, пока его собственник является ИП? Или в любом случае, если в св-ве о праве собственности написано, что это магазин? Если ИП имеет в собственности магазин, но не использует его в своей ком. деятельности, то он может отдать его в аренду своей супруге ИП? Тогда договор безвозмездного пользования подойдет? Можно его не регистрировать в росреестре или нотариально (просто подписать между собой)? Нормально ли его воспримет налоговая при выдаче патента?
Достаточно нотариального разрешения? договор безвозм. пользования или аренды не нужен?
И если супруг ИП (владелец магазина) прекращает деятельность ИП в этой точке (но не закрылся еще) и сдает часть площади магазина в аренду ООО (сам являясь ед. учредителем ООО, дог. зарег-н в росреестре), остальную часть площади может разрешить (нотариально) использовать своей супруге ИП?
Спасибо за ответ! ЭДО с налоговой нет. Ответ можно отнести на бумаге? или только по почте? Через ЛК ИП фнс, они, кажется, не принимают ответы на требования. А ответ на информационное письмо?
Если ИП на усн плюс патент в 2024г превысил доход 60млн.р., то скорее всего в 2025г он уже не сможет использовать патент (по новому планируемому законодательству). Верно? К тому же он должен будет с 01.01.2025г. платить НДС и УСН. Что, если ИП закроется в начале 2025г (или в конце 2024г). и вскоре в 2025г вновь откроется? Сможет ли он взять патент в 2025г? Должен ли он будет платить НДС на Усн?
Здравствуйте! Осталось не понятно: Если у ИП выручка превысит 60 млн руб. в 2024 году, то он обязан исчислять НДС с 1 января 2025 года? Или исчислять и платить НДС с той даты в 2025г, когда выручка превысит 60 млн.р.?
Если розница (много чеков в день), то нужно раз в месяц оформлять счет-фактуру на общую сумму продаж ( без НДС)? Если лимит 60млн.р. еще не превысили, то нужно отправлять декларацию по НДС? Книгу продаж нужно отправлять в ФНС или только по требованию?
1. Была такая статья на Клерке: В 2025 году патентная система налогообложения станет недоступной для ИП с доходом выше 60 млн рублей в 2024 году. https://www.klerk.ru/buh/news/626974/.
Или я не правильно понимаю? Может, это еще в проекте..
2. Какую отчетность в 2025г надо будет сдавать в ФНС с начала года этому ИП (из моего вопроса)? если предположительно в 2025г. выручка превысит 60млн.р. в 4кв24? Нужно ли вести книгу покупок, продаж с начала года?
Спасибо за ответ! Я, как бухгалтер, тоже бы не показывала начислений в отчетности, пока они не выплачены. Но единственный учредитель и участник, директор считает, что он должен показать начисления, т.к. пообещал приставам по исп. листу.... Как отреагирует ФНС, если в отчетности показать начисления, а в 6-ндфл - нет...? объяснить задержкой зарплаты.
Еще одно уточнение: Входит ли в подсчет дохода ИП за 2024г доход от продажи имущества (не коммерческого помещения) физ. лица? По нему, видимо, нужно сдать декларацию 3-ндфл и заплатить НДФЛ.
ИП на УСН + патент в 2024г. превысил 60млн.р в декабре 24г. В 2025г. ИП снова берет патенты в течении года до ноября 2025г. Все доходы до ноября относятся к патентам. До ноября доход по УСН ноль. С ноября все доходы - по усн. Как в таком случае платить НДС? Начиная с даты, когда доход превысил 60млн.р. с доходов относящихся к УСН? Или с начала 2025г. с доходов, относящихся к патентам и усн?
Можно подать декларацию с признаком прекращение деятельности и затем подать заявление на закрытие? Как долго после закрытия ИП будет работать ЛК ИП фнс? И действительно - можно закрыть ИП, не посещая налоговую и мфц (обычно не бывает техн. сложностей)?
Спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, как повлияет информация о неполном рабочем дне, отправленная в сфр, на работодателя и работника? И нужно ли отправлять эту информацию о трудоустроенных ранее, если не было кадровых изменений?
С точки зрения требований налоговой: обязательно ли в графе расходы указывать себестоимость проданного товара ( в строке, где указана стоимость продажи)?
И в результате посоветуют свернуть "бизнес"?
Или могут быть какие-то штрафы и проч.?
Или закроют?
Какой ущерб государству от такой схемы?
Расходы не участвуют в налоговом учёте.
С доходов платятся налоги.
Налоги с дохода директора с МРОТ все равно надо платить (получает он зарплату или нет).
Какого рода претензии могут быть?
По-моему, розничным покупателям в магазине - все равно про НДС...Главное, чтобы "не обвесили" и не переплачивать :)
Т.е. , если сомневаемся, то лучше при продаже поставить ставку 22?
Спасибо Вам большое за ответы!
там только еще предыдущий вопрос остался (про НДС)
Если товар, облагаемый НДС 10% из перечня продадим по ставке 22%? что скажет налоговая?
Оказалось, что это Чипсы пшеничные 5D со вкусом... И есть сертификаты...
Много сомнительных позиций (печенье, вафли, попкорн) приходят с НДС10%. Положиться на поставщика? Все проверять - нереально. И какие документы могут служить подтверждением ставки НДС 10%? Только сами посмотрели справочник и определили? Или есть подтверждение ставки в каких-то сопутствующих товару документах, на упаковке?
Остался непонятен механизм... "Долг увеличится, поскольку у вас будет корректировка с уменьшением налога". Видимо, это какой-то "временный долг", которые не будут взыскивать? Т.е. в кор.1 взносы были 90тыс. - сейчас они встали долгом. Сдам кор.2 взносы 67тыс. - долг будет 90+67 в течении 3 месяцев?
Есть ли смысл сейчас отправить кор.2? или надо дождаться окончания камер. проверки кор.1
Здесь, ведь, вторая проблема наложилась в корректировке 1, как я понимаю, доход заполнен верно, а налог к оплате ошибочно увеличен в 1 разделе и задолженность поэтому задвоилась - неверно заполнена декларация. И срок камеральной проверки кончается в мае, когда уже пройдет срок уплаты УСН.
Если я отправлю кор.2, то долг еще больше увеличится?
Спасибо за ответ!
Это КФХ - у него нет 1% стр. взносов.
Поторопились сдавать УСН , т.к. нужны были доходы из декларации за 25г для получения субсидий. Нужна и справка об отсутствии задолженности по налогам. А теперь - какой будет лучший вариант выхода из этой ситуации?
Если сдать кор.2 уже правильную сейчас? (скриншоты прикреплю) - не удастся убрать лишний доход?
После подачи кор.2 - срок камер. проверки первичной и кор.1 прекращается?
Можно как-то умудриться не вносить переплату и обойтись без штрафов и блокировки счета?
Файл со скриншотами прилагаю
Тогда нужно Пользователю ЛК АУСН отметить эту сумму, как необлагаемая база? И это просто можно сделать? И никто ничего не спросит разве?
Спасибо за ответ!
Пользователь ЛК АУСН может отметить эту сумму, как необлагаемая база просто без комментариев? Потом (когда?) налоговая попросит(требованием?) пояснить?
Если не удастся (не успеть до 12.02.26) исправить, и просто не заплатить (не положить на енс) рассчитанную автоматически сумму? Налоговая вскоре вышлет требование, можно тогда написать ответ. Пока то да сё, сумма коррекции в феврале проведется, и начисления налога уже не будет. Правильно?
Или сразу же заблокируют счета, снимут со счета автоматически рассчитанную сумму за январь?
В 26 году обнаружили, что недопробит по кассе безнал за 25год. В январе 26 сделали чек коррекции нал. Это была ошибка. Затем пробили правильный чек коррекции за 25г безнал в январе. В феврале 26г сделали коррекцию (возврат) неверного чека, пробитого в январе.
Фото чеков по порядку прилагаю.
Товар, приобретенный (в т.ч. НДС5%) нужно продавать с НДС22% (если это товар не из списка 10%)?
НДС10% можно принять к вычету, даже если все продажи в этом квартале с НДС 22%?
Спасибо за ответ!
Еще вопрос: Можем ли мы (на НДС22) принять к вычету НДС5 у поставщика?
Спасибо!
Нет ли каких-то новых правил в 26г для начисления декретных? например, работа на полную ставку в течении продолжительного периода перед декретными (полгода- два года)?
Видимо, не можем. Т.к. исходящего нашего НДС 20% уже не будет в 2026г. Верно?
Это еще зависит от метода, который выбрали? по оплате или по отгрузке?
Осталось не понятно..
В 25г Без НДС была организация. С 26г НДС22.
Можно ли принять к вычету НДС20% в декларации за 1кв26г (товар нам отгружен в 25г, оплачен в 26г) ? Ведь в 2026г НДС уже 22..
В 2025г организация не была плательщиком НДС. И все равно можно принять к вычету 20%НДС в 1кв26?
Так в расходы по АУСН пойдет: зарплата, выплаченная сотруднику, НДФЛ, перечисленный в налоговую, платеж по исп. листу. Верно?
Отчетность по несч. случаям ЕФС надо сдавать?
Дело в том, что при переходе на АУСН поставили галочку "самостоятельно"( не банки) исчислять. Как теперь банк и налоговая узнает, сколько НДФЛ? Если часть зарплаты отправлена на р. сч. сотрудника, а часть - по его исполн. листу в отдел судеб. приставов.
Отчетность никакую не надо сдавать по сотрудникам?
Как я понимаю, в СФР - два разных подразделения. Одно - бывший ПФР, другое - бывший ФСС (по больничным). И они взаимодействуют между собой(как-то ?). ПФР принимает сведения из формы ЕФС (в том числе о переводе), ФСС принимает по СЭДО (например сведения о застрах. лицах). Нужно ли отправлять сведения о застрахованных лицах в СЭДО (это уточнение о переходе на другую ставку)?
Спасибо за быстрый ответ!
В СЭДО не нужно отправлять сведения (актуализировать)?
Или они берут из Ефс?
Спасибо
Для ИП срок уведомления сотрудника и службы занятности - 2 недели? Или как для ООО 2 месяца?
Спасибо за ответ!
Сформулирую поконкретнее: ИП открыт в 24г. В 24г не превысил 60млн, в 25г превысил 60млн. в октябре. С ноября 25 он должен платить НДС (НДС за период с 1.11.25)?
Если подразделение ООО находится в другом населенном пункте и имеет отдельное КПП , но на одном балансе - это обособленное подразделение?
Если "Сейчас" подать, это - уже будет нарушением? Дата начала указать "завтра-послезавтра"?
Исправить ошибку в предыдущем вопросе: в течении 26 или 27 года"
Можно ли добровольно в течении 26 или 26года перейти с АУСН на другую СНО?
Спасибо за ответ!
Можно ли уплачивать стр. взносы за директора со счета сбер другого физ. лица или ИП? Также взносы на травматизм?
Если в 2026г превысил 15млн.р, то в 27г уже нет права на патент?
Если в 2026г превысил 15млн.р., то с какого момента теряется патент 2026г?
Спасибо за ответ!
Допустимо выбрать код 4224.8 — «Служащие, встречающие и регистрирующие клиентов в отелях (гостиницах)», а должность назвать "Администратор турбазы" (как хочет ИП) для отправки сведений о приеме на работу в СФР?
1. Что будет, если не уплатить АУСН вОвремя? фнс снимет с р. счета сумму налога? или приостановит движения по счету?
2. Оплата поставщикам с расчетного счета как должна оформляться, чтобы ее точно фнс взяла в расходы?
3. Если оплата поставщику осуществляется в январе 2026г на АУСН за товар, который поступил и реализован в 2025г на УСН или патенте, налоговая посчитает его расходом по АУСН?
4. Можно ли отказаться от АУСН в течении года по собств. желанию?
ИП, превысивший 20млн.р (но не превысивший 60млн.р) в 2025г может перейти АУСН и не платить НДС?
Каким образом налоговая считает расходы по АУСН?
И что будет с АУСН после 2027г?
Спасибо за ответ!
Подскажите еще, пожалуйста.
1. Если ИП (усн 6%) в сентябре 2025г превысил 60млн.р, то ему нужно, начиная с 3кв25 сдавать декл. по НДС по какой ставке? По умолчанию 5% от дохода? По какой формуле (схеме) считается в этом случае НДС?
2. Видимо, лимит 20млн.р. для ПСН и НДС на УСН примут в ближ. дни... Тогда те, ИП на ПСН, которые превысили 20млн.р. в 2025г, не смогут взять патент на 2026г? и должны будут платить НДС? с какого момента и по какой ставке?
1. Лимит доходов на ПСН в 2026г будет (предположительно) 20млн.р?
2. Если другой ИП в 2025г превысил 60млн.р, то он не сможет взять патент в 2026,27годах? Патент был с января 2025г. Теперь ИП должен заплатить за весь год усн и ндс?
Спасибо!
Спасибо за ответы!
Если всё-таки сдать НД по тур. налогу за тот период, когда объект не был включен в реестр. Будет ли принята декларация (в поле "номер в реестре" советуют поставить ноль)? Будет ли это нарушением? Оказалось, что объект до сих пор не включен реестр. Пришел отказ. Нужно доработать документы..
Спасибо! с этим понятно.
Еще вопросы возникли.
1. ИП на усн (6%). Неск. видов деятельности. Часть дохода облагается тур. налогом. Налоговая база по тур. налогу - одновременно является нал. базой по УСН? ИП с этой нал. базы должен заплатить 6% и 1% налога?
2. ИП открылся в январе 25. Деятельность, облагаемая тур.налогом началась в 3кв25. В реестр средств размещения объект попал в октябре25. За 1,2 кв25 НД по тур.налогу не сдавалась. Нужно сдавать НД по тур. налогу за 3кв25 (администрация сель. поселения считает, что нужно)? за 1,2кв25?
3. Нужно ли подавать еще какие-нибудь заявления, уведомления в налоговую в связи с тур. налогом?
Здравствуйте! что такое режим работы курьера? Это настройки ПО на кассе? или при этом еще будет какая-то информация об этом для налоговой в фиск.накопителе (или в офд)?
Уточните, пожалуйста. Если ИП ведет эти разные виды деятельности в разных населенных пунктах, то не нарушается закон, если используется при этом только одна касса?
Спасибо!
Спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста. Можно ли до закрытия ИП в 2025г сдать за 2025г.РСВ, ЕФС-1 (со стажем), 6-НДФЛ? последние сотрудники уволены 31.01.25г.
При ставке 20% ндс к уплате тоже получится больше наценки.
Спасибо!
Спасибо за ответ! Вопрос возник из-за сотрудницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Она еще получает пособие до 1,5 лет. В ФСС сказали, что увольнение должно быть переводом. Тогда у нового работодателя она сможет продолжать получать пособие. В ефс-1 есть информация о том, что она уволена переводом (причина). А при приеме к другому работодателю это никак в ефс-1 не отражается. Не помешает ли это получать ей пособие у нового работодателя? Понятно, что нужно будет сделать инициацию, запрос на получение пособия в ФСС.
Да. (Это было со слов другого бухгалтера...). Теперь уточнила, переформулирую. Вопрос про деление НДФЛ сотрудников на оклад и районный коэффициент. Уведомления на ЕНС формируются на разные КБК. На какие?
"Не все у кого есть районный коэффициент относятся к северянам. Все таки любой РК облагается по двухступенчатой шкале?" (повторяю вопрос из обсуждения к статье, тоже интересует).
Спасибо
Спасибо!
Арендодатель должен будет заплатить Усн (он на усн) и НДС (в 25г он на усн с ндс) с полученных сумм? Можно сделать договор аренды между супругами ИП с символической платой (скажем, в год 1000р)? Нужно ли добавить ОКВЭД?
В 2025г ИП-арендодатель собирается закрыться, как ИП. Тогда он должен будет платить НДФЛ с полученной арендной платы или ИП-арендополучатель должен будет за него отчитываться по НДФЛ?
Имущество считается бизнес-имуществом, пока его собственник является ИП? Или в любом случае, если в св-ве о праве собственности написано, что это магазин? Если ИП имеет в собственности магазин, но не использует его в своей ком. деятельности, то он может отдать его в аренду своей супруге ИП? Тогда договор безвозмездного пользования подойдет? Можно его не регистрировать в росреестре или нотариально (просто подписать между собой)? Нормально ли его воспримет налоговая при выдаче патента?
Достаточно нотариального разрешения? договор безвозм. пользования или аренды не нужен?
И если супруг ИП (владелец магазина) прекращает деятельность ИП в этой точке (но не закрылся еще) и сдает часть площади магазина в аренду ООО (сам являясь ед. учредителем ООО, дог. зарег-н в росреестре), остальную часть площади может разрешить (нотариально) использовать своей супруге ИП?
Имущество брачное. Супруг тоже ИП.
Спасибо за ответ!
Если в 2025г. ИП на НДС 5% на УСН розница, то продукты (пришли от поставщика со ставкой НДС 10%), ИП продает с НДС 5%?
Супруга (ИП) сама хочет использовать имущество супруга в бизнесе. Она должна на это дать ему разрешение? Договор аренды нужен?
А если окажется, что имущество добрачное?
Вероятнее всего, имущество было приобретено, они были уже супругами. И оформлены на 1 физ. лицо.
Спасибо!
Спасибо!
Как будет в случае, если работник на одном из патентов. А ИП на усн и на дургих патентах?
Спасибо!
Спасибо за ответ! ЭДО с налоговой нет. Ответ можно отнести на бумаге? или только по почте? Через ЛК ИП фнс, они, кажется, не принимают ответы на требования. А ответ на информационное письмо?
Спасибо за ответы!
Если ИП на усн плюс патент в 2024г превысил доход 60млн.р., то скорее всего в 2025г он уже не сможет использовать патент (по новому планируемому законодательству). Верно? К тому же он должен будет с 01.01.2025г. платить НДС и УСН. Что, если ИП закроется в начале 2025г (или в конце 2024г). и вскоре в 2025г вновь откроется? Сможет ли он взять патент в 2025г? Должен ли он будет платить НДС на Усн?
Возможно ли, что для нек. субъектов введут льготы по этой ситуацией с НДС для УСН?
Или перенесут сроки начала?
Здравствуйте! Осталось не понятно: Если у ИП выручка превысит 60 млн руб. в 2024 году, то он обязан исчислять НДС с 1 января 2025 года? Или исчислять и платить НДС с той даты в 2025г, когда выручка превысит 60 млн.р.?
Спасибо за ответы!
Если розница (много чеков в день), то нужно раз в месяц оформлять счет-фактуру на общую сумму продаж ( без НДС)? Если лимит 60млн.р. еще не превысили, то нужно отправлять декларацию по НДС? Книгу продаж нужно отправлять в ФНС или только по требованию?
1. Была такая статья на Клерке: В 2025 году патентная система налогообложения станет недоступной для ИП с доходом выше 60 млн рублей в 2024 году. https://www.klerk.ru/buh/news/626974/.
Или я не правильно понимаю? Может, это еще в проекте..
2. Какую отчетность в 2025г надо будет сдавать в ФНС с начала года этому ИП (из моего вопроса)? если предположительно в 2025г. выручка превысит 60млн.р. в 4кв24? Нужно ли вести книгу покупок, продаж с начала года?
Спасибо за ответ! Я, как бухгалтер, тоже бы не показывала начислений в отчетности, пока они не выплачены. Но единственный учредитель и участник, директор считает, что он должен показать начисления, т.к. пообещал приставам по исп. листу.... Как отреагирует ФНС, если в отчетности показать начисления, а в 6-ндфл - нет...? объяснить задержкой зарплаты.
Спасибо! Понятно
Договор оформляется на ИП, а не на физ. лицо
Спасибо за ответ! Да, так и оказалось... Но читаю, что нужно будет потом сдать от ИП декларацию по налогу на имущество. Верно?
Спасибо за ответ!
Еще одно уточнение: Входит ли в подсчет дохода ИП за 2024г доход от продажи имущества (не коммерческого помещения) физ. лица? По нему, видимо, нужно сдать декларацию 3-ндфл и заплатить НДФЛ.
ИП на УСН + патент в 2024г. превысил 60млн.р в декабре 24г. В 2025г. ИП снова берет патенты в течении года до ноября 2025г. Все доходы до ноября относятся к патентам. До ноября доход по УСН ноль. С ноября все доходы - по усн. Как в таком случае платить НДС? Начиная с даты, когда доход превысил 60млн.р. с доходов относящихся к УСН? Или с начала 2025г. с доходов, относящихся к патентам и усн?
Нужно ли писать заявление в фнс в декабре?
Когда УЦ получит новую аккредитацию, то нужно будет перезаписать эцп или старые продолжат действовать?
Спасибо за ответ! В ответе в скобках: "а могут и не признать" надо читать?
Как сделать корректировку уведомлений по авансам по усн?
Можно подать декларацию с признаком прекращение деятельности и затем подать заявление на закрытие? Как долго после закрытия ИП будет работать ЛК ИП фнс? И действительно - можно закрыть ИП, не посещая налоговую и мфц (обычно не бывает техн. сложностей)?
Спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, как повлияет информация о неполном рабочем дне, отправленная в сфр, на работодателя и работника? И нужно ли отправлять эту информацию о трудоустроенных ранее, если не было кадровых изменений?