Если в отчете допустим за март отпразили продажу в ЕАЭС как "Экспорт", а в апреле товар вернули. Нужно ли в апреле создавать отчет на "Импорт" этого вернувшегося товара. Или уже ничего подавать не надо?
Если сотрудник потерял бумажную трудовую и принес для подтверждения стажа для расчета больничного стд-пфр, где теперь указаны периоды и до 2019 года, значит их можно зачесть в стаж?
Отправила это заявление для зачета взносов еще 27.03.23, до 30.03.23 он все стоят в очереди на отравку в ЛК налогоплательщика.
30.03.23 - поменял на статус - на доставлен на налоговую.
31.03.23 - пришла квитанция о приеме. Где стоит дата отправки 30.03 и принято но 31.03.
Вопрос, если по правилам, зачесть должны не позднее следуюшего дня, когда я предоставила этот документ и т.к. в квитке стоит дата отправки 30.03, то по идее сегодня должны зачесть? Правильно?
Здравствуйте, тоже звонила на горячую линию, потом в роскомнадзор Владимира дозвонилась. Сказали не до 01 сентября, а с 01 сентября надо подавать. Также у нас нет сотрудников, но и перс данные мы никакие не собираем, договора с физ лицами не заключаем. Сказали, тогда ничего не надо сдавать. Я думаю для каждой фирмы это индивидуально.
Здравствуйте!
Если в отчете допустим за март отпразили продажу в ЕАЭС как "Экспорт", а в апреле товар вернули. Нужно ли в апреле создавать отчет на "Импорт" этого вернувшегося товара. Или уже ничего подавать не надо?
Если сотрудник потерял бумажную трудовую и принес для подтверждения стажа для расчета больничного стд-пфр, где теперь указаны периоды и до 2019 года, значит их можно зачесть в стаж?
Здравствуйте!
Отправила это заявление для зачета взносов еще 27.03.23, до 30.03.23 он все стоят в очереди на отравку в ЛК налогоплательщика.
30.03.23 - поменял на статус - на доставлен на налоговую.
31.03.23 - пришла квитанция о приеме. Где стоит дата отправки 30.03 и принято но 31.03.
Вопрос, если по правилам, зачесть должны не позднее следуюшего дня, когда я предоставила этот документ и т.к. в квитке стоит дата отправки 30.03, то по идее сегодня должны зачесть? Правильно?
Или отправила 30.03
31.03 - квитанция о приеме, а 01.04- уже зачет?
И кстати, там стоит период оплаты почему то не ГД2023, а дата 09.01.2024
Как правильно тогда в платежке указывать в поле 107?
Кто нибудь уже отправлял страховые взносы на конкретные кбк со статусом 02, как в налоговой легли?
А то на некоторых форумах пишут, что нужно все равно заявление на зачет подавать, мол налоговая так и не видит эти платежки, они все на ЕНС.
При этом сами сделали еще для оплаты страховых взносов на сайте раздел. Для оплаты на конкретные кбк.
Как быть?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если в новом году платить по старому, для ИП статус плательщика также 13? или новый?
Здравствуйте, тоже звонила на горячую линию, потом в роскомнадзор Владимира дозвонилась. Сказали не до 01 сентября, а с 01 сентября надо подавать. Также у нас нет сотрудников, но и перс данные мы никакие не собираем, договора с физ лицами не заключаем. Сказали, тогда ничего не надо сдавать. Я думаю для каждой фирмы это индивидуально.