Извините, не уточнили сразу. Не по заказам населения. Оптовая продажа кожаных ремней через магазины и комиссионеров. В таком случае какой ОКВЭД можно внести в ЕГРЮЛ
Спасибо. А в случае когда отгрузка в декабре 2025 (ООО в 2025 не является плательщиком НДС), а оплата в январе 2026 г. В 2026 ООО платит НДС. В таком случае НДС при отгрузке НЕ начисляем?
Налоговая "выбрасывает" из книги покупок за 4 кв. 2023 г. счет-фактуру по организации признанной не благонадежной. Проверяли организацию, а ИП попал под встречную проверку. ИП не сдавал уточненную декларацию в сентябре 2023 . Сдать уточненку скорее всего надо будет в октябре 2025 г и доплатить налог и пени с 2023 года
В Декларации по НДС за 3 кв. 2025 в книге покупок (восстановление ранее оплаченного аванса) мы указываем ООО "Х"? Ту организацию на которую были выданы сч-фактуры на аванс? Получается в налоговой будет несостыковка по организациям?
За 2024 подавали 2, 3 кв-л и год 2024 г. нулевые 6 НДФЛ. Просьба подсказать на основании какого документа можно не сдавать отчет нулевой 6-НДФЛ а написать письмо, что не было начислений и выплат? И будет ли штраф за не сдачу 1 кв. 2024 г?
Добрый день. Возникли трудности при заполнении заявления на патент - изготовление текстильных ремней. В п.1, таблицы 1, приведенной в ст. 2 Закона
Московской области от 26.11.2024 № 209/2024-ОЗ вид предпринимательской деятельности звучит "Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения". Просьба подсказать в заявлении на получение патента мы должны написать полностью как звучит пункт 1, или как то ближе увязать именно с изготовлением текстильных ремней. Производство ремней Московская область.
Просьба уточнить. Что бы работать самозанятым ему необходимо прекратить деятельность по ИП и ПСН, получать доход только как самозанятый. Но закрывать ИП не обязательно?
Добрый день. Не достоверен адрес. Но учредитель не хочет сохранять ООО, в настоящий момент нет хозяйственной деятельности. расчетный счет руководитель закрыл
Сотруднику перечислили аванс на командировочные расходы Дт 71.01 Кт 51 - 3 000,00 руб. После командировки оформляем авансовый отчет . Расходы составили 2 000,00 руб. Дт 26 Кт 71.,01 - 2 000,00 руб. Остаток от подотчетной суммы 1 000,00 руб. Должны удержать из начисленной зарплаты. Проводки должны быть такими Дт 70 Кт 71.01 - 1 000,00 руб. Каким документом провести удержание
в п. 11 (строке 160) заполнена (заполняется автоматически). Равна строке 020 Строка 010 не заполнена. Строка 160 равна строке 040 раздела 2. Что нам делать в такой ситуации. НДФЛ очень большой насчитала налоговая
Просьба уточнить. Если ИП на УСН будет выставлять счет-фактуры по 5 или 7 % НДС (согласно законодательства, в случае превышения дохода), то могут ли покупатели на ОСНО брать к зачету эти счет-фактуры, как входящий НДС?
Есть ИП на УСН-доходы, но вся деятельность ведется на ПСН на текущий момент. Со следующего года клиенты этого ИП хотят получить счет-фактуры по ставке ндс 20%. И ИП мог бы перейти добровольно на НДС 20%.
Но ИП это будет экономически не выгодно, т к у него не будет входящего ндс (мало поставщиков с ндс), но и уходить с ПСН тоже не очень выгодно, т к вырастет налог (УСН).
Как вариант, я вижу, что можно перейти на УСН доходы-расходы и сразу перейти на ндс 20%, если так можно. То есть добровольно отказаться от пониженного ндс или как его зовут...
И тогда входящий ндс можно будет учитывать в расходах по усн, а клиенты ИП будут получать НДС 20%.
Тогда 2 вопроса:
1. можно ли добровольно на усн доходы-расходы перейти на 20%?
2. будет ли в этом случае входящий ндс учитываться как вычет по ндс или как расход по усн доходы-расходы?
Смысл - меньше платить налогов и удовлетворить клиентов.
Просьба уточнить. В настоящий момент мы принимаем объект как ОС с 01.01.2024 г. и начисляем амортизацию с 2020 года? И по какой стоимости? В договоре КП 13 млн руб, а выписке из реестра недвижимости кадастровая 15 млн.
Добрый день Просьба уточнить по условию "в течение года в штате организации должно непрерывно числиться не менее 15 работников (пп. 4 п. 3 ст. 284.1 НК РФ)". Непрерывно это как? Могут ли увольняться/приниматься сотрудники или это должны быть одни и те же сотрудники в течении года. И как считать количество сотрудников если уволился в начале месяца а принят был в конце этого же месяца. Если есть ссылка на разъяснение по количеству сотрудников просьба прислать письмо или комментарии.
Просьба уточнить на основании какого документа (закона) мы можем Использовать нулевую ставку до бесконечности. Мы прочитали в некоторых СМИ, что пониженные ставки по налогу на прибыль применяются не позднее 15 января 2025 г.
Да. Реорганизация в форме присоединения. Присоединяемая компания находится в другом городе.
И еще вопрос по этой же операции. Наш Уставной капитал 100 000, присоединяемой 10 000, Для объединения необходимо вносить изменения в Устав. Не хотелось бы. Если оставить наш Уставной капитал 100 000 то куда по бухгалтерскому учету отнести 10 000 уставной капитал присоединяемой компании. Учредитель в этих компаниях один и тот же
А можно акт разбить на 2. С 15 по 31 декабря 2025 и с 01 по 15 января 2026 г.
До этого на периоды не разбивали
Добрый день
Извините, не уточнили сразу. Не по заказам населения. Оптовая продажа кожаных ремней через магазины и комиссионеров. В таком случае какой ОКВЭД можно внести в ЕГРЮЛ
Простите опечатка.
Мы прочитали что система АУСН, как эксперимент, действует до 31.12.2027 г.
Что это означает, что есть вероятность что отменят
Мы прочитали что система АУСН, как эксперимент, действует до 31.01.2027 г.
Что это означает, что есть вероятность что отменят
Будут изменения в форме сдачи отчетности РСВ. 6-НДФЛ? Есть информация какие формы отчетности меняются с 01.01.2026 г
Спасибо. А в случае когда отгрузка в декабре 2025 (ООО в 2025 не является плательщиком НДС), а оплата в январе 2026 г. В 2026 ООО платит НДС. В таком случае НДС при отгрузке НЕ начисляем?
Счет-фактуру нашу проверили, не работаем по другим ставкам, только 20%. Спасибо за ответ
Просьба подсказать пени тоже на единый счет перечислить?
Налоговая "выбрасывает" из книги покупок за 4 кв. 2023 г. счет-фактуру по организации признанной не благонадежной. Проверяли организацию, а ИП попал под встречную проверку. ИП не сдавал уточненную декларацию в сентябре 2023 . Сдать уточненку скорее всего надо будет в октябре 2025 г и доплатить налог и пени с 2023 года
В Декларации по НДС за 3 кв. 2025 в книге покупок (восстановление ранее оплаченного аванса) мы указываем ООО "Х"? Ту организацию на которую были выданы сч-фактуры на аванс? Получается в налоговой будет несостыковка по организациям?
За 2024 подавали 2, 3 кв-л и год 2024 г. нулевые 6 НДФЛ. Просьба подсказать на основании какого документа можно не сдавать отчет нулевой 6-НДФЛ а написать письмо, что не было начислений и выплат? И будет ли штраф за не сдачу 1 кв. 2024 г?
Вид деятельности изготовление и установка воздуховодов (промышленных). Планируется прием: монтажники, сварщики, прораб, инженер
спасибо
Добрый день. Возникли трудности при заполнении заявления на патент - изготовление текстильных ремней. В п.1, таблицы 1, приведенной в ст. 2 Закона
Московской области от 26.11.2024 № 209/2024-ОЗ вид предпринимательской деятельности звучит "Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения". Просьба подсказать в заявлении на получение патента мы должны написать полностью как звучит пункт 1, или как то ближе увязать именно с изготовлением текстильных ремней. Производство ремней Московская область.
Просьба уточнить. Что бы работать самозанятым ему необходимо прекратить деятельность по ИП и ПСН, получать доход только как самозанятый. Но закрывать ИП не обязательно?
Долги перед налоговой погашены
Добрый день. Не достоверен адрес. Но учредитель не хочет сохранять ООО, в настоящий момент нет хозяйственной деятельности. расчетный счет руководитель закрыл
Спасибо. Нашли ответ на платформе ОФД Эвотор
Скан во вложении
Российское банки. По ценным бумагам через брокера от организаций РФ
У ИП нет договора с ЮМани, просто физ.лицо оплатило услуги ИП, воспользовавшись системой платежа ЮМани.
Сотруднику перечислили аванс на командировочные расходы Дт 71.01 Кт 51 - 3 000,00 руб. После командировки оформляем авансовый отчет . Расходы составили 2 000,00 руб. Дт 26 Кт 71.,01 - 2 000,00 руб. Остаток от подотчетной суммы 1 000,00 руб. Должны удержать из начисленной зарплаты. Проводки должны быть такими Дт 70 Кт 71.01 - 1 000,00 руб. Каким документом провести удержание
Документ Авансовый отчет по командировке
А если нет изменения стоимости и соглашения нет. Ошибочно увеличен объем услуг в сентябре
Просьба уточнить минимальная 23 000,00?
Добрый день
Просьба подсказать соглашение пол Московской области подписано?
в п. 11 (строке 160) заполнена (заполняется автоматически). Равна строке 020 Строка 010 не заполнена. Строка 160 равна строке 040 раздела 2. Что нам делать в такой ситуации. НДФЛ очень большой насчитала налоговая
Просьба уточнить. Если ИП на УСН будет выставлять счет-фактуры по 5 или 7 % НДС (согласно законодательства, в случае превышения дохода), то могут ли покупатели на ОСНО брать к зачету эти счет-фактуры, как входящий НДС?
Суть вопроса
Есть ИП на УСН-доходы, но вся деятельность ведется на ПСН на текущий момент. Со следующего года клиенты этого ИП хотят получить счет-фактуры по ставке ндс 20%. И ИП мог бы перейти добровольно на НДС 20%.
Но ИП это будет экономически не выгодно, т к у него не будет входящего ндс (мало поставщиков с ндс), но и уходить с ПСН тоже не очень выгодно, т к вырастет налог (УСН).
Как вариант, я вижу, что можно перейти на УСН доходы-расходы и сразу перейти на ндс 20%, если так можно. То есть добровольно отказаться от пониженного ндс или как его зовут...
И тогда входящий ндс можно будет учитывать в расходах по усн, а клиенты ИП будут получать НДС 20%.
Тогда 2 вопроса:
1. можно ли добровольно на усн доходы-расходы перейти на 20%?
2. будет ли в этом случае входящий ндс учитываться как вычет по ндс или как расход по усн доходы-расходы?
Смысл - меньше платить налогов и удовлетворить клиентов.
Просьба уточнить. В настоящий момент мы принимаем объект как ОС с 01.01.2024 г. и начисляем амортизацию с 2020 года? И по какой стоимости? В договоре КП 13 млн руб, а выписке из реестра недвижимости кадастровая 15 млн.
Спасибо
КБК 18211605160010002140
Добрый день Просьба уточнить по условию "в течение года в штате организации должно непрерывно числиться не менее 15 работников (пп. 4 п. 3 ст. 284.1 НК РФ)". Непрерывно это как? Могут ли увольняться/приниматься сотрудники или это должны быть одни и те же сотрудники в течении года. И как считать количество сотрудников если уволился в начале месяца а принят был в конце этого же месяца. Если есть ссылка на разъяснение по количеству сотрудников просьба прислать письмо или комментарии.
Просьба уточнить на основании какого документа (закона) мы можем Использовать нулевую ставку до бесконечности. Мы прочитали в некоторых СМИ, что пониженные ставки по налогу на прибыль применяются не позднее 15 января 2025 г.
Спасибо. Вопрос решен
Спасибо. Списали через созданную типовую операцию.
Да. Реорганизация в форме присоединения. Присоединяемая компания находится в другом городе.
И еще вопрос по этой же операции. Наш Уставной капитал 100 000, присоединяемой 10 000, Для объединения необходимо вносить изменения в Устав. Не хотелось бы. Если оставить наш Уставной капитал 100 000 то куда по бухгалтерскому учету отнести 10 000 уставной капитал присоединяемой компании. Учредитель в этих компаниях один и тот же