Надежда, да знаю я про новые правила! Я об основании для отказа ФНС. Форму не поменяли, все пишут, как учили, взносы, подлежащие уплате, но в тексте формы - уплаченные. Чем не основание - не платил, а пишешь - уплаченные.
Всё дело в строке 110 Уведомления. В ЛК ИП ТРЕБУЕТСЯ, чтобы строка соблюдалась буквально. "Взносов, уплаченных..." Вы не платили? Попробуйте поставить ноль. Во всех инструкциях в сети сюда советуют записать 49500 на 2024г. Вот вам и отказ - Это УПЛАЧЕННЫЕ взносы, а вы не платили, нет никаких у нас 49500, не приходили, обман, в то же время ноль записать нельзя - программа стопорит.
А разве не похожа ситуация по продаже подакцизных товаров и наименование товара в чеке ККМ? Если есть подакцизный товар (например, пиво, сигареты), то весь ассортимент магазина должен указываться в чеке с наименованием и количеством. Т.к там "кроме ИП, торгующих..." Однако ж с на семинаре в ФНС нашей области глава контрольного отдела неоднократно подчёркивал - имеете право пробивать с наименованием только подакциз. И, слава богу, пока так и живём. Вот этот Саакян понял так - так и написал. Дойдёт до того, что будет можно, пока конкретный инспектор не уйдёт в отпуск, ушёл - нет ЕНВД, т.к другой считает иначе. Дурдом.
Вопрос в слове "приобретённую". Как? У кого? На каком основании? Можно ли купить ККТ б/у и получить компенсацию?Конечно, если ККТ никогда до того не регистрировалась. Как доказать расходы по приобретению ККТ у частного лица? Частное лицо - Это ИП, который купил ККТ у ООО с документами (чек, ТТН и т.п) , но не устанавливал, а затем закрылся. Он рад продать ненужную ККТ. Но получит ли вычет покупатель?
МСП в Липецкой области сдаётся в Управление экологии и природных ресурсов липецкой области. До 01.02.2018г. Есть специальная форма в ЛК на сайте. Сделано как-то через их базу 1С. Вход туда по логину и паролю. Я не 1С-ник, но работает.
А вот 2ТП-отходы в прошлом году пытался сдать в РПН, это другая контора, в другом месте, но не брали, т.к сказали, мы теперь контролируем только крупные предприятия. Раньше сдавали им, сначала через модуль, и потом копию на бумаге. Таким образом 2-ТП никуда сдавать не буду.
Здравствуйте. Помогите найти информацию по заполнению расчета для участников пилотного проекта. В каких разделах отражаются начисления по больничному листу за счет работодателя и отражаются ли где ни будь в расчете, суммы пособий выплаченные напрямую из ФСС?
Я сдал так. (консультировался в ФСС и НИ) в пилотном проекте приложение 3 не заполняется и не сдаётся вообще. Там только возмещение от ФСС, а его нет. Первые три дня за счёт работодателя тоже не отражаются.Эти выплаты за первые три дня будут только в необлагаемых суммах раздела 1.
Да потому что неправильно! Надо за минусом трёх дней, а если прямые выплаты - то вообще нет никаких дней И даже приложения 3. Но сумма необлагаемая в разделе 1 - с этими тремя днями.
По поводу РСВ при прямых выплатах ФСС. Пытался ставить в приложение 3 б/л за 3 дня за счёт работодателя. Программа Нал-кЮЛ вычитает эту сумму из начисленных страховых взносов.
На сайте НалогоплательщикаЮЛ задал вопрос, а затем уточнил в ФСС.
Вывод. Если у вас прямые выплаты из ФСС, то приложение 3 вообще не заполняется. Но в разделе 1 суммы по б/л за эти три дня попадают в необлагаемую базу. Кроме того они совпали с записями в 6-НДФЛ по б/л.
У нас пилотный проект. Прямые выплаты. Но 3 дня за счёт работодателя где отражать? Правильно ли понимаю- сумму по б/л за эти три дня - везде, где упоминается необлагаемая база, а общая сумма - вместе с б/л. Тогда облагаемая база будет без б/л и по ней взносы. Так и платил.
Второе. Если в расчёте нет оплат, а только начисления, то как быть. если в феврале переплатили, и так, что в марте заплатили 0, и ещё осталось на конец квартала? Это нигде не отражается?
Три. Если б/л за февраль, оплачен в марте - в какой месяц ставить сумму по б/л?
Четыре. Раз у нас прямые выплаты, а документы по б/л мы ещё не подавали в ФСС, то и упоминать эти суммы негде? Да и как их знать, если ФСС сами начисляют и переводят прямо работнику. Но тогда, когда подадим документы, и пройдёт начисление по прямым выплатам, то опять нигде в отчётах это не будет? И по б/л и в будущем по БиР, и пособие по ребёнку? В этот РСВ не попадёт?
Представьте, продуктовый магазинчик, 2 рабочих места. Проводили аттестацию в 2012г. Пишу в т10 два места и ноль с вредностью. Причём т.к. в городе 9000 населения, то ФСС знает всех работодателей. И когда я поначалу спросил в 2013 году что писать в т. 10, она мне ответила: "Ну у вас два места, вредных и опасных нет, значит -ноль. Продавцы ведь..."
А НА САМОМ ДЕЛЕ! По результатам аттестации класс-3.1. Т.к. по мнению этой аттестирующей организации тяжесть трудового процесса 3.1 - из-за нахождения продавца большую часть времени на ногах! Более 60% времени. Это уже 3.1. Есть ли здесь корифеи, знающие продуктовые магазины, где взносы в несколько иные, т.к. это тяжёлые условия труда? Может и на пенсию пора пораньше?
Молодцы! Если не изменят это мнение на противоположное - сейчас поступили точно по закону и не в ущерб предпринимателям. Пока....Наверно авторство ВВП что-то значит - побоятся изгатить всякими "толкованиями".
Всё уже было и разжёвывалось, например, на форуме Клерка.. Статья больше похожа на реферат студента. А 27 мая !!!следовало бы написать о том. что будет с 1 июня - если, конечно, автору это известно.
Надежда, да знаю я про новые правила! Я об основании для отказа ФНС. Форму не поменяли, все пишут, как учили, взносы, подлежащие уплате, но в тексте формы - уплаченные. Чем не основание - не платил, а пишешь - уплаченные.
Всё дело в строке 110 Уведомления. В ЛК ИП ТРЕБУЕТСЯ, чтобы строка соблюдалась буквально. "Взносов, уплаченных..." Вы не платили? Попробуйте поставить ноль. Во всех инструкциях в сети сюда советуют записать 49500 на 2024г. Вот вам и отказ - Это УПЛАЧЕННЫЕ взносы, а вы не платили, нет никаких у нас 49500, не приходили, обман, в то же время ноль записать нельзя - программа стопорит.
Ничего не понял... Почему 50%, ведь патент без НР.
А разве не похожа ситуация по продаже подакцизных товаров и наименование товара в чеке ККМ? Если есть подакцизный товар (например, пиво, сигареты), то весь ассортимент магазина должен указываться в чеке с наименованием и количеством. Т.к там "кроме ИП, торгующих..." Однако ж с на семинаре в ФНС нашей области глава контрольного отдела неоднократно подчёркивал - имеете право пробивать с наименованием только подакциз. И, слава богу, пока так и живём. Вот этот Саакян понял так - так и написал. Дойдёт до того, что будет можно, пока конкретный инспектор не уйдёт в отпуск, ушёл - нет ЕНВД, т.к другой считает иначе. Дурдом.
МСП в Липецкой области сдаётся в Управление экологии и природных ресурсов липецкой области. До 01.02.2018г. Есть специальная форма в ЛК на сайте. Сделано как-то через их базу 1С. Вход туда по логину и паролю. Я не 1С-ник, но работает.
Аноним, Вы писали:
Я сдал так. (консультировался в ФСС и НИ) в пилотном проекте приложение 3 не заполняется и не сдаётся вообще. Там только возмещение от ФСС, а его нет. Первые три дня за счёт работодателя тоже не отражаются.Эти выплаты за первые три дня будут только в необлагаемых суммах раздела 1.
Если только Справочно Ничего. Сдавать
Буде ещё 1 отчёт - годовой СЗВ-СТАЖ.
Да потому что неправильно! Надо за минусом трёх дней, а если прямые выплаты - то вообще нет никаких дней И даже приложения 3. Но сумма необлагаемая в разделе 1 - с этими тремя днями.