Времени много прошло, вряд ли ждёте ответ, но мне прям стало интересно) в калькуляторе в этой строке указана сумма налога за год без учёта 1.2.3 кв - 84708-75691=9017, это расчет, а не строки декларации. Поэтому если нажать на кнопку внизу калькулятора - скачать.xlsx, то там как раз будут уже строки декларации и там уже нет никаких 9017, а верно указано к уменьшению 42951.
Так с каким номером сдавать в итоге? ПФР или ФСС? И код территориального органа откуда брать? Такском заполняет рег.номер ФСС, а код территориального органа надо вручную поставить.
А если мы сформировали уведомление на сайте http://statreg.gks.ru/ - получается, что мы получили уведомление и должны теперь сдать отчёт? Или это не считается уведомлением?
Времени много прошло, вряд ли ждёте ответ, но мне прям стало интересно) в калькуляторе в этой строке указана сумма налога за год без учёта 1.2.3 кв - 84708-75691=9017, это расчет, а не строки декларации. Поэтому если нажать на кнопку внизу калькулятора - скачать.xlsx, то там как раз будут уже строки декларации и там уже нет никаких 9017, а верно указано к уменьшению 42951.
С каким рег.номером сдавали? ПФР или ФСС? И код рег.органа тот же что и в ФСС код подчинённости был или трёхзначных код СФР? 201- Москва и МО?
Так с каким номером сдавать в итоге? ПФР или ФСС? И код территориального органа откуда брать? Такском заполняет рег.номер ФСС, а код территориального органа надо вручную поставить.
Да, такая фраза есть, но лица, не производящие выплаты.. это для КФХ ведь?
Для обычных организаций при нулевке нужно титульный, раздел 1 без приложений, раздел 3, правильно?
Про состав нулевой отчётности в последнем абзаце ошибка?
@Над.К только отказ банка от выплаты грозит или еще и штраф до 700тыс, как написано здесь? https://www.klerk.ru/buh/articles/481955/
А если мы сформировали уведомление на сайте http://statreg.gks.ru/ - получается, что мы получили уведомление и должны теперь сдать отчёт? Или это не считается уведомлением?
Что-то меня смущает формула = ИсхНДС +УплачНДС-входНДС = если положит. то прочие поступления.
Мне кажется что в поступлении как раз должно быть наоборот = Вход.НДС -ИсхНДС-Уплач.НДС
Кто считал уже этот свернутый НДС?