А как учитывать оплату покупателя по QR-коду, которая поступает на счет при УСН 6%? По сути это розничная операция, по рознице платим УСН. Получается двойное налогообложение?
@бух2007, можно вопрос? А когда перечисляется НДФЛ с аванса за январь, который выплатили 25 января? Вместе с з/п января, которая 10 февраля выплачивается? Они попадают в одно уведомление 25 февраля и вместе оплачиваются платежкой 28 февраля? А если я хочу подать уведомление раньше 25 числа и раньше 28 оплатить?
ДД. Написано, что "если выплата декабрьской заработной платы была 31 декабря 2020 года, то всё не так просто. В расчёте за 2020 год налог исчисленный с этих сумм был показан в 1 разделе формы 6-НДФЛ, а вот удержанный нет, так как срок перечисления попал на 11.01.2021, а, следовательно, данную выплату нужно показать в расчёте за 1 квартал". Я в годовом расчете указала и исчисленный, и удержанный налог в обоих разделах 1 и 2, а срок перечисления налога попал на 11.01.2021. Разве это не верно?
Получается, вообще не нужно резервировать взносы за ИП? Просто уменьшаю и ничего не делаю?
Надежда, благодарю за ответ. Просто я буду вынуждена уехать как раз с середины февраля до первых чисел марта..
А как учитывать оплату покупателя по QR-коду, которая поступает на счет при УСН 6%? По сути это розничная операция, по рознице платим УСН. Получается двойное налогообложение?
@бух2007, можно вопрос? А когда перечисляется НДФЛ с аванса за январь, который выплатили 25 января? Вместе с з/п января, которая 10 февраля выплачивается? Они попадают в одно уведомление 25 февраля и вместе оплачиваются платежкой 28 февраля? А если я хочу подать уведомление раньше 25 числа и раньше 28 оплатить?
ДД. Написано, что "если выплата декабрьской заработной платы была 31 декабря 2020 года, то всё не так просто. В расчёте за 2020 год налог исчисленный с этих сумм был показан в 1 разделе формы 6-НДФЛ, а вот удержанный нет, так как срок перечисления попал на 11.01.2021, а, следовательно, данную выплату нужно показать в расчёте за 1 квартал". Я в годовом расчете указала и исчисленный, и удержанный налог в обоих разделах 1 и 2, а срок перечисления налога попал на 11.01.2021. Разве это не верно?
Отправили в свой ТОГС, но отчет завис в статусе "доставлен"