Но если роли не играет, почему вот эта вот вся ерунда болтается в остатках и тянется за мной через годы? :( Видите, в отчете - одна и та же сумма на приход и на расход.
Замечательно. Прямо спасаете мне жизнь и психическое здоровье.
Еще такой вопрос - вот клиент оплатил товар по QR-коду. Потом вернул товар. Деньги по СБП отправили обратно. А дальше затык с проводками. Если в документе Списание со счета поставить Розничный покупатель, а потом ручной операцией Д57.03 К62.01 поправить, тут-то и вылезает эта дурацкая ошибка, которая тащится через все периоды. То есть, как бы везде покупатель - пусто, а здесь получается Розничный покупатель. Что я делаю не так?
Спасибо. А как проверить отчет о розничных продажах? При формировании у меня почему-то туда попадают продажи и возвраты из прошедших месяцев. :( То есть, как бы на итог оно не меняется, но они явно есть в предыдущих отчетах. :(
Ну и - вдогонку - еще вопрос: Агент продает не только товары, что на комиссии, но и свои товары. Соответственно, деньги на счет приходят одним траншем - что за собственные товары, что за комиссионные. В документе поступления денег нужно ставить Доходы комитента или разбивать каждое поступление на собственные доходы и доходы комитента?
Ну и - вдогонку - еще вопрос: Агент продает не только товары, что на комиссии, но и свои товары. Соответственно, деньги на счет приходят одним траншем - что за собственные товары, что за комиссионные. В документе поступления денег нужно ставить Доходы комитента или разбивать каждое поступление на собственные доходы и доходы комитента?
Да, в общем-то, я так и думала, что я права, но контрагенты зачитывают аванс в полной сумме, в результате расхождения, требования из налоговой и прочие радости жизни.
Доброе утро. То есть, если я правильно поняла ваш ответ, компенсация выплачивается человеку, а не должности? Если должностей - 2, то компенсация все равно 35 рублей/день? Подтверждающих документов не будет, поскольку расходы - это электричество, амортизация компьютера и интернет - как это вот все дробить на производственные и личные расходы - вообще непонятно.
Правильно ли я понимаю, что я удерживаю алименты с сентябрьской зарплаты, начисленной 30.06, а потом алименты с суммы, начисленной в октябре за период с 01.10 по 04.10?
В прошлом году еще была. А в этом я прошла курс и все тесты и - получи, фашист, гранату - пришлось оплачивать еще какую-то хрень в другом учебном центре, чтобы подтвердить эти самые 40 часов. :(
В свое время купила подписку Клерк.Премиум, в частности, ради 40 часов подтверждения ИПБ. И тут - сюрприз - теперь подтвердить сертификат ИПБ нельзя, надо платить еще где-то. Разочарована.
Спасибо за разъяснения. Еще один момент. Вот человек выехал из РФ 19 ноября 2022 года. Вернулся 25 июня 2023 года, потом выехал 1 сентября 2023 года и вернулся 26 сентября. При расчете этих несчастных 183 дней в 2023 году сентябрьский кусок приплюсовывается или нет? Поскольку с 1 января по 25 июня получается 176 дней, а если приплюсовывать сентябрь - то больше 183.
Вопрос еще в том, что деньги он получает от зарубежного источника. Мирскими словами, до какого-то момента (до какого?) он не считается налоговым резидентом, и ничего не платит, поскольку получает деньги из зарубежного источника. А потом возвращается на Родину и получает, опять же, деньги от зарубежного источника. Надо как-то сдать декларацию за 2023 год, но я в ступоре.
И в таком виде в данных для расчета зарплаты я могу проставить выручку за первую половину месяца, то при попытке ввести сумму выручки за вторую половину месяца, программа говорит, что так делать нельзя.
Я пробовала поставить повременную оплату труда и надбавки - в этом случае нельзя поставить галку на начислении расчета за половину месяца. "Не начисляется при расчете первой половины месяца, так как может начисляться только в целом за месяц при окончательном расчете.
Все очень клево, но - не работает
Спасибо большое.
Да там шли согласования с разными госорганизациями. В общем, речь о подделке документов не идет - дата актов будет ноябрем 2025 года.
Все, разобралась. Операция по платежной карте - лишнее телодвижение, вполне достаточно выписки банка. Спасибо вам огромное. Очень выручили.
62-ой-то закрылся.... теперь на 57.03 остаток болтается. :(
Но если роли не играет, почему вот эта вот вся ерунда болтается в остатках и тянется за мной через годы? :( Видите, в отчете - одна и та же сумма на приход и на расход.
Замечательно. Прямо спасаете мне жизнь и психическое здоровье.
Еще такой вопрос - вот клиент оплатил товар по QR-коду. Потом вернул товар. Деньги по СБП отправили обратно. А дальше затык с проводками. Если в документе Списание со счета поставить Розничный покупатель, а потом ручной операцией Д57.03 К62.01 поправить, тут-то и вылезает эта дурацкая ошибка, которая тащится через все периоды. То есть, как бы везде покупатель - пусто, а здесь получается Розничный покупатель. Что я делаю не так?
Спасибо. А как проверить отчет о розничных продажах? При формировании у меня почему-то туда попадают продажи и возвраты из прошедших месяцев. :( То есть, как бы на итог оно не меняется, но они явно есть в предыдущих отчетах. :(
Ну и - вдогонку - еще вопрос: Агент продает не только товары, что на комиссии, но и свои товары. Соответственно, деньги на счет приходят одним траншем - что за собственные товары, что за комиссионные. В документе поступления денег нужно ставить Доходы комитента или разбивать каждое поступление на собственные доходы и доходы комитента?
Ну и - вдогонку - еще вопрос: Агент продает не только товары, что на комиссии, но и свои товары. Соответственно, деньги на счет приходят одним траншем - что за собственные товары, что за комиссионные. В документе поступления денег нужно ставить Доходы комитента или разбивать каждое поступление на собственные доходы и доходы комитента?
Буквально вчера Лариса Магафурова писала, что ОКВЭД нужен. Эта информация наслоилась на терки с налоговой, и я озадачилась. Спасибо.
Спасибо большое
Нет, я поняла ваш ответ. Спасибо большое. Но если подскажете и про взносы ИП, буду благодарна.
Флажок "уменьшать налог на страховые взносы" поставить просто негде. :( Что я делаю не так?
Спасибо большое
Поняла. Спасибо большое
Так я, собственно, и думала.
Грусть....
Спасибо за разъяснения.
Да, в общем-то, я так и думала, что я права, но контрагенты зачитывают аванс в полной сумме, в результате расхождения, требования из налоговой и прочие радости жизни.
Спасибо большое
Все, справилась. Спасибо большое
Пишет, что не найден документ на прием сотрудника. Может, я где-то не там идентификатор ставлю?
Доброе утро. То есть, если я правильно поняла ваш ответ, компенсация выплачивается человеку, а не должности? Если должностей - 2, то компенсация все равно 35 рублей/день? Подтверждающих документов не будет, поскольку расходы - это электричество, амортизация компьютера и интернет - как это вот все дробить на производственные и личные расходы - вообще непонятно.
Правильно ли я понимаю, что я удерживаю алименты с сентябрьской зарплаты, начисленной 30.06, а потом алименты с суммы, начисленной в октябре за период с 01.10 по 04.10?
Да, мы аккумулируем затраты на счете 20, а потом, соответственно, КС-2, КС-3 и счет 20 закрывается. Я поняла, спасибо. Видимо, пора в отпуск.
В прошлом году еще была. А в этом я прошла курс и все тесты и - получи, фашист, гранату - пришлось оплачивать еще какую-то хрень в другом учебном центре, чтобы подтвердить эти самые 40 часов. :(
В свое время купила подписку Клерк.Премиум, в частности, ради 40 часов подтверждения ИПБ. И тут - сюрприз - теперь подтвердить сертификат ИПБ нельзя, надо платить еще где-то. Разочарована.
Спасибо за разъяснения. Еще один момент. Вот человек выехал из РФ 19 ноября 2022 года. Вернулся 25 июня 2023 года, потом выехал 1 сентября 2023 года и вернулся 26 сентября. При расчете этих несчастных 183 дней в 2023 году сентябрьский кусок приплюсовывается или нет? Поскольку с 1 января по 25 июня получается 176 дней, а если приплюсовывать сентябрь - то больше 183.
Вопрос еще в том, что деньги он получает от зарубежного источника. Мирскими словами, до какого-то момента (до какого?) он не считается налоговым резидентом, и ничего не платит, поскольку получает деньги из зарубежного источника. А потом возвращается на Родину и получает, опять же, деньги от зарубежного источника. Надо как-то сдать декларацию за 2023 год, но я в ступоре.
И в таком виде в данных для расчета зарплаты я могу проставить выручку за первую половину месяца, то при попытке ввести сумму выручки за вторую половину месяца, программа говорит, что так делать нельзя.
Я пробовала поставить повременную оплату труда и надбавки - в этом случае нельзя поставить галку на начислении расчета за половину месяца. "Не начисляется при расчете первой половины месяца, так как может начисляться только в целом за месяц при окончательном расчете.
Плюс Д 83 К 01 увеличит сумму по Д счета 83. Или я что-то не так понимаю?
Нет, купили за счет коммерческой деятельности.
Увы, салон красоты, как правило, работает с физическими лицами, и никому счет-фактуру не выставлял. Еще версии?