добрый день, не подскажете, на сайте логотип компании прописан на английском языке (аббревиатура), достаточно просто изменить логотип на русские буквы?или надо тоже проходить регистрацию?
авито, но из документов у нас только платеж по СПБ получается , на авито в условиях прописывается все. Поняла, что договор обязательно. будем думать, как это все организовать)
еще сразу маленький вопрос: за 2024 год 1,2 кв уведомления подавали с небольшой суммой к уплате, но на самом деле 1 кв24,6мес 24 по уведомлению должна быть сумма 0 рублей, а за 9 месяцев вообще не подали уведомление, только закинули денежные средства на ЕНС. Можно ли уже не подавать корректировочные уведомления за 2024г?если планируем сегодня отправить декларацию?денег на налоги на ЕНС хватает или надо еще учесть некую сумму пени?
от какого военкомата? Ехать надо мне по месту нахождения мобилизованного? какое должно быть подтверждение, в каком виде? Реально бред полный, делаешь доброе дело, да еще такой беспредел(. Еще вопрос: если человек немобилизованный просит помощи. Контрактники ребята, вообще их военкоматы даже не в нашем регионе, там разные регионы:одним надо БПЛА, вторым РЭБ. шеф не далеет денег, но это НДС бесит, покупаем без НДС вообще у ИПэшников или ООО на упрощенке
да, фонд в реестре состоит. Если перевели больше 1%, то пока можно включить в расходы , уменьшающие налог на прибыль только частично, получается?. А, если до конца года выручка будет больше , мы можем тогда всю сумму принять в расходы ? немного пока непонятно. Выручка у нас пока 10млн, фонду послали 200 тыс.Но у нас закрытие актов планируется на 4 квартал в основном. По итогам года можно все на расходы отнести?или, если в 3 кв оплатили, то только то, что положено по итогам 9 месяцев учесть и все?
То есть получается, как приходовать?Как услуги полученные?не очень понимаю. Ведь , ведь надо закрыть аванс и отнести на определенный проект эти расходы. не было командировок), не могу понять никак, как правильно. Ведь, по сути, билеты передаем сотрудникам
Еще вопрос : на что сослаться в Учетной политике, чтобы обосновать ежемесячное распределение НДС, не подскажете?Чтобы у ФНС не было вопросов, так как НДС ежеквартальный.
То есть этот комментарий не принимаю в работу?Если есть депозит и реализация с НДС, то получается, что 100% НДС пойдет к вычету. правильно же я понимаю?
Извините, вроде бы депозит не входит в распределение НДС или я что-то путаю?Что-то у меня полный затык в этом моменте(.Я когда формирую справку распределение НДС, доход по депозитам не попадает в эту справку даже.
я понимаю, что регулируется раздельный учет учетной политикой: то есть, если я могу прописать в УП к рсапределению только майский НДС?не очень поняла ответ.
Апрель нет реализации НДС включаем в с/ть
Май распределяем, 100% к вычету принимаем, так как есть реализация только с НДС
у нас есть просто знакомые волонтеры ребята, наши друзья , не фонд. Но мы можем попросить у них типа подписать, но без печати , конечно. Это передовая(*, прямо за ленту возят. В принципе, я как будто приняла и оставила у себя , можем и так сделать. лежат и лежат, мы же В НУ не уменьшаем.
не подскажете, НДС же не начисляю? закупаем глушилки без НДС, просто.
И еще вопрос: создаем НИР также за счет чистой прибыли. Но потом ставим на баланс на 04, амортизируем. Как же отразить на 84 то, что эту прибыль потратили ?по сути этой прибыли у нас нет уже частично. а на 84 счете эта прибыль есть чистая
Я пытаюсь именно мой момент найти: получили аванс с НДС, к вычету почему принять не имею права по общехоз., Фин директор просит), не могу найти в п. 4.1 ст 170 НК РФ. Распределять не могу, это понятно. Нужно ему обоснования непринятия к вычету входящего НДС. Вы не могли бы типа выдержки прислать?
у нас 72.19 (НИР), ОСНО . У нас есть контракты без НДС (ст 149 п.3) (НИР бюджет), есть контракты с НДС, была продажа лицензии на ПО , внесенное в реестр российское ПО.
Программа 1с Бухгалтерия, но тут вопрос в именно не в программе. И еще возник вопрос, если в 1 квартале получен аванс по договору с НДС, как быть с входящим НДС по общехозяйственным расходам? Мы закупаем по мелочи канцтовары, всякое мелкое оборудование с НДС. Вообще не будет реализации никакой , только аванс по договору с НДС. Весь НДС брать к вычету?так получается?
То есть , в БУ и в РУ распределяем расходы на абсолютно все проекты. у нас пропорционально ОЗП производственного персонала. и ставим на 20 счет, потом , когда зарегистрируем программу, поставим на 04 и будем амортизировать и передавать неисключительные права по лицензионным договорам.
То есть , в БУ и в РУ распределяем расходы на абсолютно все проекты. у нас пропорционально ОЗВ производственного персонала. и ставим на 20 счет, потом , когда зарегистрируем программу, поставим на 04 и будем амортизировать и передавать неисключительные права по лицензионным договорам.
и еще, можно тут же спросить про ИП (6% УСН): ИП взносы оплатил страховые 1% за 2022 год в 2023, частично 1% за 2023 и страховые фикс за 2023 год. Как это учесть в декларации?фиксированнные могу делить на 4 и учитывать поквартально, а страховые 1% учитывать по дате платежа или уведомления? и надо ли уведомления подавать за 2023, если своевременно не подавали?я уведомления по ним , кажется в 2023 году не подавала. запуталась во всем этом очень сильно, теперь не могу разобраться. пытаюсь заполнить через онлайн калькулятор, но что-то не получается. Если сейчас подам декларацию, фиксированные уже ФНС учла я увидела в ЛК.
спасибо, поняла. а УСН 1 го квартала 2024 смогу же уменьшить? Оплата прошла 09.01.2024, уведомление за январь24 по страховым подала в феврале 24, как и положено.
Спасибо, за ответ. А , если НИР собираем (будущий НИОКР), то тут как нам быть?мы на 08 счете все собираем, зп, взнос страховые. Потом , как соберем, получим регистрацию нашей программы и поставим на 04 счет. В этом случае как быть? и еще машину же покупаем д 08 кр 60. , потом амортизация. А где тут 91.2 счет появится?Извините за глупые вопросы
Пока писала , сейчас сказали, хотим купить машину на организацию тоже из чистой прибыли), я поясняю, что это из оборотных средств ты покупаешь, а не из чистой прибыли. Если у тебя есть деньги на счете- покупай, или я не правильно поясняю собственнику?
Я понимаю, что понятие "Чистая прибыль" абстрактное, по сути своей. Но фин директор и собственник хотят видеть , сколько у них есть прибыли, которую они могут потратить), этот вопрос у нас возникает постоянно. мы спорим и от меня требуется провести анализ и отразить по счетам остаток неиспользованной прибыли(.
вопрос по п. 3. допустим прибыль есть на 84 счете 100 рублей. Учредитель решает использовать ее следующим образом : 1)закупить на СВО оборудование для наших ребят 2) создавать новый НИР из чистой прибыли(зп и прочие расходы). Как это отразить в программе?Ведь, по сути на 84 счете уже нет этих 100 рублей. Причем из года в год так делается (пришла я в прошлом году), ранее несколько лет был кризис и чистая прибыль была потрачена на содержание персонала , прибыли нет,как сказал финдир, требует , чтобы с 84 счета мы эту прибыль убрали), я понять не могу, что я должна сделать.
маленьким компаниям что делать, делаешь усн за копейки, баланс тоже, так теперь и писать пояснения, какой же бред, как же все это уже надоело(
добрый день, не подскажете, на сайте логотип компании прописан на английском языке (аббревиатура), достаточно просто изменить логотип на русские буквы?или надо тоже проходить регистрацию?
спасибо
спасибо, за ответ. Если зп выплатить в январе? Это не спасет ситуацию?По сути , сотрудники получат меньше зп, чем обычно
добрый день, не подскажете , а когда выйдет конструктор учетной политик на 2026 год?Заранее , благодарю за ответ. ОЧень нуждаюсь)
Тогда вопрос следует из сообщения, что нужна ккт при субаренде.
Онлайн платежи через СБП не заменяют ккт?
Интернет эквайринг же заменяет ккт? Платежи по сбп вроде бы разновидность эквайринга?
авито, но из документов у нас только платеж по СПБ получается , на авито в условиях прописывается все. Поняла, что договор обязательно. будем думать, как это все организовать)
А каким образом? безконтактное заселение происходит. Перевода по СПБ недостаточно?именно за налоговую переживаем(
еще сразу маленький вопрос: за 2024 год 1,2 кв уведомления подавали с небольшой суммой к уплате, но на самом деле 1 кв24,6мес 24 по уведомлению должна быть сумма 0 рублей, а за 9 месяцев вообще не подали уведомление, только закинули денежные средства на ЕНС. Можно ли уже не подавать корректировочные уведомления за 2024г?если планируем сегодня отправить декларацию?денег на налоги на ЕНС хватает или надо еще учесть некую сумму пени?
яндекс такси выдает кассовый чек онлайн и отчет ездке, где указан маршрут. сейчас это уже не проблема. Командировки в регионах
спс, будем решать
от какого военкомата? Ехать надо мне по месту нахождения мобилизованного? какое должно быть подтверждение, в каком виде? Реально бред полный, делаешь доброе дело, да еще такой беспредел(. Еще вопрос: если человек немобилизованный просит помощи. Контрактники ребята, вообще их военкоматы даже не в нашем регионе, там разные регионы:одним надо БПЛА, вторым РЭБ. шеф не далеет денег, но это НДС бесит, покупаем без НДС вообще у ИПэшников или ООО на упрощенке
спасибо
спасибо огромное!вы меня успокоили
да, фонд в реестре состоит. Если перевели больше 1%, то пока можно включить в расходы , уменьшающие налог на прибыль только частично, получается?. А, если до конца года выручка будет больше , мы можем тогда всю сумму принять в расходы ? немного пока непонятно. Выручка у нас пока 10млн, фонду послали 200 тыс.Но у нас закрытие актов планируется на 4 квартал в основном. По итогам года можно все на расходы отнести?или, если в 3 кв оплатили, то только то, что положено по итогам 9 месяцев учесть и все?
То есть получается, как приходовать?Как услуги полученные?не очень понимаю. Ведь , ведь надо закрыть аванс и отнести на определенный проект эти расходы. не было командировок), не могу понять никак, как правильно. Ведь, по сути, билеты передаем сотрудникам
и еще маленькое уточнение: надо ли выделять страховку и выбор места каким-то образом?или можно включить эти расходы в стоимость билета
Так у нас же две даты в билете: дата отправления к месту командировки и дата возврата из командировки.
Еще вопрос : на что сослаться в Учетной политике, чтобы обосновать ежемесячное распределение НДС, не подскажете?Чтобы у ФНС не было вопросов, так как НДС ежеквартальный.
https://www.klerk.ru/consultations/nds-razdelnyj-ucet-i-vlianie-na-sebestoimost-7901/#comment__1249068
То есть этот комментарий не принимаю в работу?Если есть депозит и реализация с НДС, то получается, что 100% НДС пойдет к вычету. правильно же я понимаю?
Извините, вроде бы депозит не входит в распределение НДС или я что-то путаю?Что-то у меня полный затык в этом моменте(.Я когда формирую справку распределение НДС, доход по депозитам не попадает в эту справку даже.
я понимаю, что регулируется раздельный учет учетной политикой: то есть, если я могу прописать в УП к рсапределению только майский НДС?не очень поняла ответ.
Апрель нет реализации НДС включаем в с/ть
Май распределяем, 100% к вычету принимаем, так как есть реализация только с НДС
Июнь -нет реализации включаем в с/ть?
То есть, мы сдаем пока указываем ОКТМО головы . Пока юристы не подадут на создание обособки. Спасибо большое
у нас есть просто знакомые волонтеры ребята, наши друзья , не фонд. Но мы можем попросить у них типа подписать, но без печати , конечно. Это передовая(*, прямо за ленту возят. В принципе, я как будто приняла и оставила у себя , можем и так сделать. лежат и лежат, мы же В НУ не уменьшаем.
спасибо.ю по поводу чистой прибыли, не горит
не подскажете, НДС же не начисляю? закупаем глушилки без НДС, просто.
И еще вопрос: создаем НИР также за счет чистой прибыли. Но потом ставим на баланс на 04, амортизируем. Как же отразить на 84 то, что эту прибыль потратили ?по сути этой прибыли у нас нет уже частично. а на 84 счете эта прибыль есть чистая
спасибо, поняла. Нет, таких затрат нет, все общехоз. Вопрос решен
Я пытаюсь именно мой момент найти: получили аванс с НДС, к вычету почему принять не имею права по общехоз., Фин директор просит), не могу найти в п. 4.1 ст 170 НК РФ. Распределять не могу, это понятно. Нужно ему обоснования непринятия к вычету входящего НДС. Вы не могли бы типа выдержки прислать?
у нас 72.19 (НИР), ОСНО . У нас есть контракты без НДС (ст 149 п.3) (НИР бюджет), есть контракты с НДС, была продажа лицензии на ПО , внесенное в реестр российское ПО.
а , если у меня получен Аванс с НДС, то весь НДС входящий принимаю к вычету, правильно же?
Программа 1с Бухгалтерия, но тут вопрос в именно не в программе. И еще возник вопрос, если в 1 квартале получен аванс по договору с НДС, как быть с входящим НДС по общехозяйственным расходам? Мы закупаем по мелочи канцтовары, всякое мелкое оборудование с НДС. Вообще не будет реализации никакой , только аванс по договору с НДС. Весь НДС брать к вычету?так получается?
То есть , в БУ и в РУ распределяем расходы на абсолютно все проекты. у нас пропорционально ОЗП производственного персонала. и ставим на 20 счет, потом , когда зарегистрируем программу, поставим на 04 и будем амортизировать и передавать неисключительные права по лицензионным договорам.
То есть , в БУ и в РУ распределяем расходы на абсолютно все проекты. у нас пропорционально ОЗВ производственного персонала. и ставим на 20 счет, потом , когда зарегистрируем программу, поставим на 04 и будем амортизировать и передавать неисключительные права по лицензионным договорам.
да, поняла. Спасибо , Вам огромное!!!!!!!!Будем перепродавать обязательно. спор идет с финансовым директором.
Да , я неправильно выразилась. Вопрос задала. не могу найти прошлую консультацию
и еще, можно тут же спросить про ИП (6% УСН): ИП взносы оплатил страховые 1% за 2022 год в 2023, частично 1% за 2023 и страховые фикс за 2023 год. Как это учесть в декларации?фиксированнные могу делить на 4 и учитывать поквартально, а страховые 1% учитывать по дате платежа или уведомления? и надо ли уведомления подавать за 2023, если своевременно не подавали?я уведомления по ним , кажется в 2023 году не подавала. запуталась во всем этом очень сильно, теперь не могу разобраться. пытаюсь заполнить через онлайн калькулятор, но что-то не получается. Если сейчас подам декларацию, фиксированные уже ФНС учла я увидела в ЛК.
спасибо, поняла. а УСН 1 го квартала 2024 смогу же уменьшить? Оплата прошла 09.01.2024, уведомление за январь24 по страховым подала в феврале 24, как и положено.
Спасибо, за ответ. А , если НИР собираем (будущий НИОКР), то тут как нам быть?мы на 08 счете все собираем, зп, взнос страховые. Потом , как соберем, получим регистрацию нашей программы и поставим на 04 счет. В этом случае как быть? и еще машину же покупаем д 08 кр 60. , потом амортизация. А где тут 91.2 счет появится?Извините за глупые вопросы
Пока писала , сейчас сказали, хотим купить машину на организацию тоже из чистой прибыли), я поясняю, что это из оборотных средств ты покупаешь, а не из чистой прибыли. Если у тебя есть деньги на счете- покупай, или я не правильно поясняю собственнику?
Я понимаю, что понятие "Чистая прибыль" абстрактное, по сути своей. Но фин директор и собственник хотят видеть , сколько у них есть прибыли, которую они могут потратить), этот вопрос у нас возникает постоянно. мы спорим и от меня требуется провести анализ и отразить по счетам остаток неиспользованной прибыли(.
вопрос по п. 3. допустим прибыль есть на 84 счете 100 рублей. Учредитель решает использовать ее следующим образом : 1)закупить на СВО оборудование для наших ребят 2) создавать новый НИР из чистой прибыли(зп и прочие расходы). Как это отразить в программе?Ведь, по сути на 84 счете уже нет этих 100 рублей. Причем из года в год так делается (пришла я в прошлом году), ранее несколько лет был кризис и чистая прибыль была потрачена на содержание персонала , прибыли нет,как сказал финдир, требует , чтобы с 84 счета мы эту прибыль убрали), я понять не могу, что я должна сделать.