Поэтому и подумала про продажу ИП, как вариант избежать применения ККТ. Но могут ли оспорить обоснованность: Займ от физ.лица, а продажа ИП? Даже если продажа будет по рыночной стоимости.
Мнение минфина носит рекомендательный характер.., а вот кодекс да, можно я так понимаю в расходы этот товар? В случае запроса налоговой Вы так и не ответили на вопрос?
Обязательно ли требовать от адвоката судебное решение, например, если суд постановит решение контрагента возместить госпошлину, мы же ее должны отразить в доходах внереализационных?
Добрый день! А если физ.лицо будет продолжать сдавать в аренду коммерческую недвижимость как физ.лицо и через шесть лет продаст эту недвижимость будет НДФЛ с продажи?
пока ФНС не получит ответ на требование, КНП не будет закрыта? Сегодня то уже все, срок прошел. Даже если я отвечу и их в нем что-то не устроит... КНП, то завершена?
Страховой полис не переоформляется на страхование оборудования, а передается вместе с лизингом, получается списываем в бу, а в ну нет у первого лизингополучателя или …?
Что значит "необходимость прохождения процедуры бухгалтерского учета, а также предоставления соответствующих документов" ? Я так понимаю что вернут займ наличными можно, главное прописать все правильно в договоре займа. И вернуть займ учредителю тоже можно, главное тоже это прописать в договоре (например так, в случае ликвидации займодавца заемщик обязан вернуть займ учредителю). Верно? По ООО с расчетами через кассу понятно, есть нюансы. А если с ИП возвращаем. Ип будет себе на личную карту перечислять деньги, снимать их и возвращать займ. Когда ИП будет переводить с расчетного счета себе на личный счет какое назначение платежа должно быть?
Может настройка касс не так сделана (несколько магазинов и кассы разные)? Все автоматически выгружается, руками ничего не делаем. Ранее все данные выгружались в УНФ, сейчас перешли в УТ-тут не анализировали выгрузку
Расходы для ип имелись ввиду для 3ндфл? Ведь, если взять д-р мы должны были расходы предыдущих года (ов), смотря какого года документ, сравнивать с налогом по декларации, если отразили минимальный налог, то не можем принять к учету в тек.году, а если больше, то такие расходы можем принять к учету в текущем
Пои переходе с усн на осно , если документ за 23-24г.поступил в 25г.с ндс, можно будет принять к вычету применяем правило 3г.? И услуги эти можно принять в расход?
Какие-то переходные действия должны были делать с усн на ОСНО? Если взять ОСНО, то должны восстановить ндс по ос, материалам и товарам, если есть на остатках
То есть мы платим усн с перерасчетом на начало 24г, за патенты уже ничего не платим 2-ые части в конце года? А как быть, если оплатили 1-ые части по каждому патенту они куда-то засчитываются?
Поняла в чем была проблема: бухгалтер ведет учет по Спецификациям, а мы - по договору (договор один по всем операциям). 130 000 рублей за продажу 4 от 28.01.2025 были оплачены 07.02.2025. Насколько это критично? Вести учет по спецификациям не планировали, т.к. у нас это только 1 такой клиент, ради него перестраивать всю работу не хотелось бы
Так зачем выше Вы писали проводить через реализацию?! Через отчет мы и так проводим, ранее вопрос был как правильно провести укд по продажам юр.лицам через комиссионера
Я не согласна с Вами, этот товар продается через 45 счет, юридическим лицам через комиссионера, а мы показываем через отчет эти сф выставленные за нас комиссионнером и переставляем мк.
Подскажите еще, как провести укд (корректировку) озон а реестре юр.лиц показывает по покупателю? Через корректировку реализации и выбрать документ основания отчет комиссионера
Не совсем понятно момент реализации признаем передано в доставку это же подразумевает переход с 41 на 45сч.товара или всем по вкладке доставленные товары? И на возврат нужно делать корректировочную сч.или сама сводную справку корректируем?
2-3. Это касается всех ИП или только тех, кто работает с НДС? Вайлдберриз 100% таких товаров выкупает или по нему тоже нужно смотреть, что не выкуплено?
Благодарю!
Поэтому и подумала про продажу ИП, как вариант избежать применения ККТ. Но могут ли оспорить обоснованность: Займ от физ.лица, а продажа ИП? Даже если продажа будет по рыночной стоимости.
как по упрощенной бух.отчетности посчитать действительную стоимость доли?
Добрый день!
УК - 10 000 руб.
Покупатель физ.лицо.
Бух.баланс в упрощенной форме.
Вопрос висит целый день! Ответ будет?!
Мнение минфина носит рекомендательный характер.., а вот кодекс да, можно я так понимаю в расходы этот товар? В случае запроса налоговой Вы так и не ответили на вопрос?
Обязательно ли требовать от адвоката судебное решение, например, если суд постановит решение контрагента возместить госпошлину, мы же ее должны отразить в доходах внереализационных?
Добрый день! А если физ.лицо будет продолжать сдавать в аренду коммерческую недвижимость как физ.лицо и через шесть лет продаст эту недвижимость будет НДФЛ с продажи?
пока ФНС не получит ответ на требование, КНП не будет закрыта? Сегодня то уже все, срок прошел. Даже если я отвечу и их в нем что-то не устроит... КНП, то завершена?
Что значит показной учет?
Страховой полис не переоформляется на страхование оборудования, а передается вместе с лизингом, получается списываем в бу, а в ну нет у первого лизингополучателя или …?
Именно страхование имущества было
Спасибо!
спасибо
Добрый день! Налоговые последствия какие могут быть?
Добрый день! Учредитель сам исчисляет НДФЛ с процентов и отчитывается в ФНС? или заемщик является налоговым агентом в этом случае?
Да, накладные от поставщиков
Что значит "необходимость прохождения процедуры бухгалтерского учета, а также предоставления соответствующих документов" ?
Я так понимаю что вернут займ наличными можно, главное прописать все правильно в договоре займа. И вернуть займ учредителю тоже можно, главное тоже это прописать в договоре (например так, в случае ликвидации займодавца заемщик обязан вернуть займ учредителю). Верно?
По ООО с расчетами через кассу понятно, есть нюансы.
А если с ИП возвращаем. Ип будет себе на личную карту перечислять деньги, снимать их и возвращать займ. Когда ИП будет переводить с расчетного счета себе на личный счет какое назначение платежа должно быть?
что не так может быть?
Может настройка касс не так сделана (несколько магазинов и кассы разные)? Все автоматически выгружается, руками ничего не делаем. Ранее все данные выгружались в УНФ, сейчас перешли в УТ-тут не анализировали выгрузку
Расходы для ип имелись ввиду для 3ндфл? Ведь, если взять д-р мы должны были расходы предыдущих года (ов), смотря какого года документ, сравнивать с налогом по декларации, если отразили минимальный налог, то не можем принять к учету в тек.году, а если больше, то такие расходы можем принять к учету в текущем
Пои переходе с усн на осно , если документ за 23-24г.поступил в 25г.с ндс, можно будет принять к вычету применяем правило 3г.? И услуги эти можно принять в расход?
Какие-то переходные действия должны были делать с усн на ОСНО? Если взять ОСНО, то должны восстановить ндс по ос, материалам и товарам, если есть на остатках
То есть мы платим усн с перерасчетом на начало 24г, за патенты уже ничего не платим 2-ые части в конце года? А как быть, если оплатили 1-ые части по каждому патенту они куда-то засчитываются?
Поняла, спасибо!
Поняла в чем была проблема: бухгалтер ведет учет по Спецификациям, а мы - по договору (договор один по всем операциям). 130 000 рублей за продажу 4 от 28.01.2025 были оплачены 07.02.2025. Насколько это критично? Вести учет по спецификациям не планировали, т.к. у нас это только 1 такой клиент, ради него перестраивать всю работу не хотелось бы
Спасибо!
Так зачем выше Вы писали проводить через реализацию?! Через отчет мы и так проводим, ранее вопрос был как правильно провести укд по продажам юр.лицам через комиссионера
Настройку способов доходов и расходов вопрос выше?
Я не согласна с Вами, этот товар продается через 45 счет, юридическим лицам через комиссионера, а мы показываем через отчет эти сф выставленные за нас комиссионнером и переставляем мк.
Корректировку на основании отчета не дает делать, а только на основании сф.и все товары приходится вносить и суммы вручную
Подскажите еще, как провести укд (корректировку) озон а реестре юр.лиц показывает по покупателю? Через корректировку реализации и выбрать документ основания отчет комиссионера
Возврат аванса потом по каким документам отражаем в 1с?
регистрацию на физ.лиц сф не делаем? В озоне по физ.лицам где найти такой отчет по предоплатам?
Мы в том числе на физ.лиц должны отражать авансы или только на юр.? Выше вопрос про это был задан
спасибо!
Не совсем понятно момент реализации признаем передано в доставку это же подразумевает переход с 41 на 45сч.товара или всем по вкладке доставленные товары? И на возврат нужно делать корректировочную сч.или сама сводную справку корректируем?
Про усн речь была, т.к. в 2024г. был на усн д-р, а потом доходы превысили 60млн.и решили перейти на осно
По агенсткому вознаграждению понятно.
А на суммы, которые наша компания оплачивает через агента для конечного поставщика за товар?
во втором пункте - 9, остальное пока не дается))
спасибо!
Ок, попробую, спасибо!
С том то и дело, что если в макетах проставлять тег (команду) с договором, то он не работает. Как сделать, чтобы в макет подтягивался договор?
Поняла. Про такой вариант и не подумали. Спасибо!
спасибо
Благодарю!
Поняла. Благодарю!
Т.е. правильно я понимаю, что будет выглядеть так:
ФИО: Физические лица
Адрес: *город доставки из отчета*
Благодарю!
Представители Продамуса утверждают, что по консультационным услугам ИП ничего не должен пробивать. Можно ссылку на законодательство?
Если выявлено, что в 2022-2024 году стат.формы не подавались, нужно ли сейчас сдавать за прошлые периоды или начинать сдавать уже с текущего периода?
2-3. Это касается всех ИП или только тех, кто работает с НДС? Вайлдберриз 100% таких товаров выкупает или по нему тоже нужно смотреть, что не выкуплено?
спасибо
Добрый день!
Да, ОСНО.
Да, акты за 2023 год.
Благодарю!
Если вернуться к вопросу по НДС, выше писали по сф, но в данном случае УПД, мы также имеем дату в книге покупок переносить?
Да, выше вопрос про НДС
Так-то, если убыток по налогу по прибыли мы же тоже имеем право переносить и в том числе услуги в теч. 3л.
спасибо!
А как же кассовое нарушение? Или нужно положить на р/с
Благодарю!
Благодарю!
а если сотрудница писала заявление на замену лет 2018-2019, она может в январе так же написать заявление на замену лет уже на 2019-2020?
Соответственно, раз выставили счет-фактуры, тогда и Декларацию по НДС нужно будет подавать, верно?