Материалы поступили в июне на 10.01 (Сырье и материалы) и остались на остатке по сегодняшний день , по работам они не проходили и возник вопрос для чего они, выяснилось ,что их взяли чтобы отремонтировать в что-то ...( не на выполнение работ),следовательно они должны бы проходить по 10.06 (Прочие материалы). Как правильно перенести этот остаток материала с 10.01. на 10.06 и это как- то повлияет на учет, не будет ли искажения учета. насколько это грубая ошибка была? Я считаю, что можно сделать операцию в 1С перемещение материалов и когда материал этот используют , передадут документ на использование - с 10.06 списать(требованием -накладной). Но я немного сомневаюсь- ни на что это не повлияет? И какой документ приложить к этому перемещению(как подтвердить) ?
Прошу прощения)),т.е "...на расходы дарителя (наследодателя) на его приобретение, которые ранее не были учтены им в целях налогообложения" т.к даритель не продавал этот автомобиль, следовательно и не учитывал в расходах стоимость его приобретения?!
Добрый день! Еще в 2017 г. оплатили больше, чем начислили и на 76.05 зависло ДТ сальдо! По какой причине это произошло - то-ли оплатили не правильно , то-ли в начислении ошиблись нет информации, но это с-до мозолит глаза и хотелось бы с ним разобраться.
Добрый день! Подскажите пожалуйста остается ли действующей рекомендация по заполнению стр 10,13 ..."Если лицом, ответственным за оформление сделки, является лицо, уполномоченное на подписание счетов-фактур и подписавшее документ от имени руководителя или главного бухгалтера (до строки [8]), то в данной строке также могут заполняться только сведения о его должности и Ф.И.О. без повторения подписи."
Если можно как -то законодательно это подтвердить. Возникла такая ситуация, что расчет в организации делают только учитывая ФОТ, а ос в расчет не принимают, тк они находятся в ОП ,значит их не нужно принимать в расчет. Если ли какое -то наказание за не точное определение доли прибыли?
К посредникам не получится обратиться потому, что в договоре они не участвовали? Альфа Банк предоставляет такую услугу - они присылают кюар код , по этому коду покупатель оплачивает и они потом перечисляют деньги на р/сч ИП. Но даже если сейчас это сделать, то получится, что будет не чек коррекции, а операция. А если сейчас сделать чек коррекции за это будет наказание?
Здравствуйте! Автомобиль грузовой- ЗИЛ. ИП сдавал его в аренду по договору "Аренды автотранспортного средства без экипажа", арендатор ООО , транспорт передавался по Акту, в договоре передаваемый в аренду транспорт перечисляется с полным описанием( много машин в тч и этот ЗИЛ). Именно этот автомобиль редко использовался, но все же участвовал в предпринимательской деятельности.
Добрый день! Все сделали как выше описано в статье, но рбп ( выбывает в середине месяца) продолжает списываться за полный месяц и в следующем месяце продолжает списываться с минусом... Программа 1с 83 не реагирует , что сумма на 76.01.9 уже закончилась и продолжает списывать .
Добрый день! Подскажите пожалуйста- ИП был прописан по одному адресу в 2021 г., в 2022 сменил прописку - изменился и ОКТМО- Какой ОКТМО нужно ставить в декларации за 2021г по стр010,060,090 в разделе 1.1.?
@Над.К Добрый день! Подскажите пожалуйста, совсем запуталась-Декларацию УСН по ИП за 2021г мы можем сдавать на бумажном носителе?? или только электронно? Заранее благодарю за ответ!
А если поставщик так и не исправит, его до 2022 года не накажут, а нам не откажут в возмещении НДС по данному сч.ф? Подскажите пожалуйста где об этом можно почитать.
Добрый день! При приобретении монитора для собственных нужд отчет нужно сдать 1 раз- как приобрели? или каждый квартал пока этот монитор не утилизируют или продадут?
@Над.КДобрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю: ИП зарегистрировался в феврале 2021г. УСН 6%, приобрел транспорт и с 01.03.2021 г заключил договор с ООО на аренду автомашин, Акт будет на конец марта 2021, а оплата за март будет в апреле- доход получается апрельский(момент зачисления денежных средств на р.сч.) и фиксированный платеж я платить не буду в марте, т.к. получается что доход начнется с апреля, и авансовых платежей не будет за 1 квартал!
@Над.К Добрый день! Подскажите пожалуйста, если сумма дохода у ИП на УСН без сотрудников по итогам 1 полугодия больше 300000- я могу до конца июня оплатить фиксированные платежи и 1% с превышающей суммы и уже уменьшить на него авансовый платеж за 1полугодие 2021 г? И еще- фиксированный платеж я могу любыми удобными суммами в разные периоды платить- главное оплатить всю сумму за год? Заранее благодарю за ответ!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если сумма дохода у ИП на УСН без сотрудников по итогам 1 полугодия больше 300000- я могу до конца июня оплатить фиксированные платежи и 1% с превышающей суммы и уже уменьшить на него авансовый платеж за 1полугодие 2021 г? И еще- фиксированный платеж я могу любыми удобными суммами в разные периоды платить- главное оплатить всю сумму за год? Заранее благодарю за ответ!
Материалы поступили в июне на 10.01 (Сырье и материалы) и остались на остатке по сегодняшний день , по работам они не проходили и возник вопрос для чего они, выяснилось ,что их взяли чтобы отремонтировать в что-то ...( не на выполнение работ),следовательно они должны бы проходить по 10.06 (Прочие материалы). Как правильно перенести этот остаток материала с 10.01. на 10.06 и это как- то повлияет на учет, не будет ли искажения учета. насколько это грубая ошибка была? Я считаю, что можно сделать операцию в 1С перемещение материалов и когда материал этот используют , передадут документ на использование - с 10.06 списать(требованием -накладной). Но я немного сомневаюсь- ни на что это не повлияет? И какой документ приложить к этому перемещению(как подтвердить) ?
Материал не списан, он остался висеть на 10.01, и выяснилось, что он должен быть на 10.06 и с него списаться на собственные нужды
Являются ли ПД фио Директора, которое можно обнаружить в любом открытом источнике?
Прошу прощения)),т.е "...на расходы дарителя (наследодателя) на его приобретение, которые ранее не были учтены им в целях налогообложения" т.к даритель не продавал этот автомобиль, следовательно и не учитывал в расходах стоимость его приобретения?!
Данный вычет уже применяется к др автомобилю.
Добрый день! Еще в 2017 г. оплатили больше, чем начислили и на 76.05 зависло ДТ сальдо! По какой причине это произошло - то-ли оплатили не правильно , то-ли в начислении ошиблись нет информации, но это с-до мозолит глаза и хотелось бы с ним разобраться.
Добрый день! Подскажите пожалуйста остается ли действующей рекомендация по заполнению стр 10,13 ..."Если лицом, ответственным за оформление сделки, является лицо, уполномоченное на подписание счетов-фактур и подписавшее документ от имени руководителя или главного бухгалтера (до строки [8]), то в данной строке также могут заполняться только сведения о его должности и Ф.И.О. без повторения подписи."
Если не подадим, то никаких штрафных санкций за это не будет?
Добрый день! Подскажите пожалуйста- ИП без сотрудников должен регистрироваться в Роскомнадзоре?
Спасибо большое за ответ!
Если можно как -то законодательно это подтвердить. Возникла такая ситуация, что расчет в организации делают только учитывая ФОТ, а ос в расчет не принимают, тк они находятся в ОП ,значит их не нужно принимать в расчет. Если ли какое -то наказание за не точное определение доли прибыли?
Добрый день! Я правильно понимаю, что если в голове нет ос, а в ОП есть, то для расчета доли прибыли для ОП мы берем 100%
Спасибо большое Вам за такие ответы!!!
те, если бы мы обратились в банк и через этот кюар код провели бы оплату- это было бы не правильно?
К посредникам не получится обратиться потому, что в договоре они не участвовали? Альфа Банк предоставляет такую услугу - они присылают кюар код , по этому коду покупатель оплачивает и они потом перечисляют деньги на р/сч ИП. Но даже если сейчас это сделать, то получится, что будет не чек коррекции, а операция. А если сейчас сделать чек коррекции за это будет наказание?
Здравствуйте! Автомобиль грузовой- ЗИЛ. ИП сдавал его в аренду по договору "Аренды автотранспортного средства без экипажа", арендатор ООО , транспорт передавался по Акту, в договоре передаваемый в аренду транспорт перечисляется с полным описанием( много машин в тч и этот ЗИЛ). Именно этот автомобиль редко использовался, но все же участвовал в предпринимательской деятельности.
Добрый день! Все сделали как выше описано в статье, но рбп ( выбывает в середине месяца) продолжает списываться за полный месяц и в следующем месяце продолжает списываться с минусом... Программа 1с 83 не реагирует , что сумма на 76.01.9 уже закончилась и продолжает списывать .
А если деньги все(авансы уплаченные) перенесли уже на др налоговую( на ту к которой теперь относится ИП)
Добрый день! Подскажите пожалуйста- ИП был прописан по одному адресу в 2021 г., в 2022 сменил прописку - изменился и ОКТМО- Какой ОКТМО нужно ставить в декларации за 2021г по стр010,060,090 в разделе 1.1.?
@Над.К Добрый день! Подскажите пожалуйста, совсем запуталась-Декларацию УСН по ИП за 2021г мы можем сдавать на бумажном носителе?? или только электронно? Заранее благодарю за ответ!
А если поставщик так и не исправит, его до 2022 года не накажут, а нам не откажут в возмещении НДС по данному сч.ф? Подскажите пожалуйста где об этом можно почитать.
У нас тоже такая же ситуация, позвонили поставщику, но он не спешит переделывать- кто за это будет отвечать?
Добрый день! При приобретении монитора для собственных нужд отчет нужно сдать 1 раз- как приобрели? или каждый квартал пока этот монитор не утилизируют или продадут?
Спасибо Вам большое за ответ!
@Над.К а разве уменьшить сумму авансового платежа за 2 квартал мы можем фиксированными платежами уплаченными в первом квартале?
@Над.КДобрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю: ИП зарегистрировался в феврале 2021г. УСН 6%, приобрел транспорт и с 01.03.2021 г заключил договор с ООО на аренду автомашин, Акт будет на конец марта 2021, а оплата за март будет в апреле- доход получается апрельский(момент зачисления денежных средств на р.сч.) и фиксированный платеж я платить не буду в марте, т.к. получается что доход начнется с апреля, и авансовых платежей не будет за 1 квартал!
Спасибо, большое за ответ!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если сумма дохода у ИП на УСН без сотрудников по итогам 1 полугодия больше 300000- я могу до конца июня оплатить фиксированные платежи и 1% с превышающей суммы и уже уменьшить на него авансовый платеж за 1полугодие 2021 г? И еще- фиксированный платеж я могу любыми удобными суммами в разные периоды платить- главное оплатить всю сумму за год? Заранее благодарю за ответ!