что сразу декларацию по прибыли? а если фирма хочет остаться на УСН (нет превышения лимита для перехода на ОСНО) и платить налог 5%? Просто начать сдавать декларацию по НДС? Или как?
здравствуйте, где-то в ноябре прошлого года налоговая через ТКС делала рассылку информационных сообщений о состоянии расчетов с бюджетом на конкретную дату, там все достаточно понятно, отдельным блоком как раз обязательства с не наступившим сроком уплаты в связи с переносами оплаты по налогам и взносам, в частности - 1% с превышения за 2021 год ( перенос оплаты на 03.07.2023) и страховые взносы за сотрудников за апрель - сентябрь 2022 года, там все достаточно понятно, сейчас там должны остаться взносы за июнь- сентябрь 2022, сроки оплаты сдвинулись по ним на год. Данные по взносам все взяты из отчетности, так что от себя они ничего не придумали.
я так понимаю, предлагается уточнить ОКВЭД внутри группы, иерархически, один код на другой поменять нельзя будет, нет, поменять-то можно, но не для получения бубсидии, а просто привести в соответствие.
У меня один ИП занимался дизайном, потом решил открыть кафе, сейчас кафе - основная деятельность, но в прочих кодах заявлена, не основным, поэтому никакой субсидии не получит и поменять основной ОКВЭД для этих целей тоже не сможет.
а где вы увидели, что налог будет браться только с процентов с суммы превышения вклада в 1 млн? со всех процентов он будет браться с суммы вклада от 1 млн.
ответили, что работодатель сам принимает решение о закрытии категории, как хочешь, так и понимай, хотя я задавала вопрос о том, что нужно от нас, чтобы категорию закрыли
У Вас два действующих регистрационных номера, сейчас присваивают только один 91 категория-индивидуальный предприниматель. Пока у Вас не закрыта 31 категория -работодатель, продолжаете сдавать все на этот номер
О порядке указания индивидуальными предпринимателями – работодателями регистрационного номера страхователя в отчетности в отношении наёмных работников, предоставляемой в органы ПФР с 01.01.2017
при предоставлении отчетности в отношении наёмных работников в органы Пенсионного фонда после 01.01.2017:
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в органах Пенсионного фонда в качестве индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты физическим лицам (то есть работодателей) до 01.01.2017, указывают в отчётности регистрационный номер страхователя, полученный при регистрации в органе ПФР в качестве индивидуального предпринимателя – работодателя;
индивидуальные предприниматели, организовавшие свою деятельность, связанную с деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, в статусе работодателя после 01.01.2017, указывают регистрационный номер страхователя, полученный при постановке на учёт в качестве страхователя – индивидуального предпринимателя.
в программе сдачи отчетности при формировании заявления номер изменить нельзя, в 1С изменить можно, но оттуда нет выгрузки, получается, распечатывать и нести лично, другого нет варианта
на вопрос, почему заявление не прошло контроль, ответили какую-то чушь:
"Уважаемый страхователь, обратитесь к оператору по поводу регистрации на ЭДО ПФР и затем отправьте заявление повторно по выделенным для этого каналам связи.Электронная трудовая книжка и Заявление не представляется в территориальный орган ПФР, а отправляется на федеральный сервер ПФР и через ЭДО ПФР, регистрация в котором необходима у Вашего оператора."
т.е., на все ООО заявления приняли, на ИП - надо обращаться к оператору
надо попробовать номер указать ИП, не страхователя, сейчас попробую, хотя ведь все отчеты в ПФ идут под номером работодателя, с этим как? выходит, СЗВ-М и СЗВ-стаж, под одним номером отправлять, они в территориальный ПФ идут, а отчеты по электронным книжкам и это заявление - под другим номером?
нашла я все же, где это делать в Астрале, функция доступна в новом интерфейсе, в старом, который для меня удобнее, ее нет, вот тоже дикость какая-то.
Так программа автоматически все регистрационные данные заполняет, и номер работодателя ставит, мне по этому ИП отказ пришел - документ не прошел автоматический форматный контроль. Дозвониться нереально, написала письмо, пусть объясняют, в чем ошибка.
релиз актуальный, где создать я вижу, выгрузить не могу, пишет - выгрузка не предусмотрена, а в самом Астрале я не нашла возможности заполнить это заявление.
молоко и печеньки, покупаемые для офиса в магазине - это совсем другая история, речь о покупателях, приобретающих молочную продукцию непосредственно у производителя, это общепит, розничная торговля и т.д.
в смысле отменить 5 и 7? всех перевести на 22?
что сразу декларацию по прибыли? а если фирма хочет остаться на УСН (нет превышения лимита для перехода на ОСНО) и платить налог 5%? Просто начать сдавать декларацию по НДС? Или как?
а причем здесь мой ответ и ваша неполная расшифровка? ко мне какие претензии?
здравствуйте, где-то в ноябре прошлого года налоговая через ТКС делала рассылку информационных сообщений о состоянии расчетов с бюджетом на конкретную дату, там все достаточно понятно, отдельным блоком как раз обязательства с не наступившим сроком уплаты в связи с переносами оплаты по налогам и взносам, в частности - 1% с превышения за 2021 год ( перенос оплаты на 03.07.2023) и страховые взносы за сотрудников за апрель - сентябрь 2022 года, там все достаточно понятно, сейчас там должны остаться взносы за июнь- сентябрь 2022, сроки оплаты сдвинулись по ним на год. Данные по взносам все взяты из отчетности, так что от себя они ничего не придумали.
ну, не у всех пенсионеров пенсия ниже среднестатистического уровня проживания по региону, речь главным образом о них
сегодня отправляла, ушло сразу, протокол пришел минут через 15, я еще удивилась такой скорости.
субсидии
я так понимаю, предлагается уточнить ОКВЭД внутри группы, иерархически, один код на другой поменять нельзя будет, нет, поменять-то можно, но не для получения бубсидии, а просто привести в соответствие.
У меня один ИП занимался дизайном, потом решил открыть кафе, сейчас кафе - основная деятельность, но в прочих кодах заявлена, не основным, поэтому никакой субсидии не получит и поменять основной ОКВЭД для этих целей тоже не сможет.
ну почему же на 0 заработной платы? по 12130 на сотрудника им же выделят из бюджета
ну, сотрудников проверить можно на наличие температуры, но ведь очень много бессимптомных переносчиков, вот для этих целей маска и перчатки.
а где вы увидели, что налог будет браться только с процентов с суммы превышения вклада в 1 млн? со всех процентов он будет браться с суммы вклада от 1 млн.
сроки сдачи тоже перенесли до 06.04 вкл.
ответили, что работодатель сам принимает решение о закрытии категории, как хочешь, так и понимай, хотя я задавала вопрос о том, что нужно от нас, чтобы категорию закрыли
Написала им, спросила, что нужно, чтобы закрыть эту категорию.
К бабке не ходи, ответят, что надо придти и написать заявление.
поскольку ответили из ПФР, видимо, там же и не закрыта
ответили:
У Вас два действующих регистрационных номера, сейчас присваивают только один 91 категория-индивидуальный предприниматель. Пока у Вас не закрыта 31 категория -работодатель, продолжаете сдавать все на этот номер
написала письмо с этим вопросом по номеру
читаю на сайте ПФР:
О порядке указания индивидуальными предпринимателями – работодателями регистрационного номера страхователя в отчетности в отношении наёмных работников, предоставляемой в органы ПФР с 01.01.2017
при предоставлении отчетности в отношении наёмных работников в органы Пенсионного фонда после 01.01.2017:
ни одного не получали
в программе сдачи отчетности при формировании заявления номер изменить нельзя, в 1С изменить можно, но оттуда нет выгрузки, получается, распечатывать и нести лично, другого нет варианта
попробовала - номер изменить нельзя
на вопрос, почему заявление не прошло контроль, ответили какую-то чушь:
"Уважаемый страхователь, обратитесь к оператору по поводу регистрации на ЭДО ПФР и затем отправьте заявление повторно по выделенным для этого каналам связи.Электронная трудовая книжка и Заявление не представляется в территориальный орган ПФР, а отправляется на федеральный сервер ПФР и через ЭДО ПФР, регистрация в котором необходима у Вашего оператора."
т.е., на все ООО заявления приняли, на ИП - надо обращаться к оператору
надо попробовать номер указать ИП, не страхователя, сейчас попробую, хотя ведь все отчеты в ПФ идут под номером работодателя, с этим как? выходит, СЗВ-М и СЗВ-стаж, под одним номером отправлять, они в территориальный ПФ идут, а отчеты по электронным книжкам и это заявление - под другим номером?
а какой надо у тех, у кого их 2?
нашла я все же, где это делать в Астрале, функция доступна в новом интерфейсе, в старом, который для меня удобнее, ее нет, вот тоже дикость какая-то.
Так программа автоматически все регистрационные данные заполняет, и номер работодателя ставит, мне по этому ИП отказ пришел - документ не прошел автоматический форматный контроль. Дозвониться нереально, написала письмо, пусть объясняют, в чем ошибка.
релиз актуальный, где создать я вижу, выгрузить не могу, пишет - выгрузка не предусмотрена, а в самом Астрале я не нашла возможности заполнить это заявление.
а я не нашла, как это сделать в Астрале(((
из 1С нет возможности выгрузки этого заявления в файл для передачи
вот для последних регистрация необходима
молоко и печеньки, покупаемые для офиса в магазине - это совсем другая история, речь о покупателях, приобретающих молочную продукцию непосредственно у производителя, это общепит, розничная торговля и т.д.
сообщения о счетах в ФСС надо подавать при открытии/закрытии счетов (и в ПФ тоже)
DaisyCrazy,
я думала уже давно такие штрафы 1000/5000руб
они были раньше, в 2011г. размер штрафа был 100 руб, теперь опять вернулись к старой схеме