Клерк.Ру

Расчет платежей для налога УСН 6%



Календарь уплаты УСН
Уплата налога за I квартал
не позднее 25 апреля
Уплата налога за 1 полугодие
не позднее 25 июля
Уплата налога за 9 месяцев
не позднее 25 октября
Уплата налога за год
не позднее 31 марта (организации)
не позднее 30 апреля (ИП)

Инструкция по использованию калькулятора

Таблица предназначена для расчета налога к уплате за соответствующий отчетный (налоговый) период. Для расчета налога во входных данных указываются поквартальные суммы полученного дохода, уплаченных взносов (в пределах, исчисленных за отчетный/налоговый период) и пособий. Взносы должны быть уплачены в том отчетном (налоговом) периоде, за который считается налог. Такое правило установлено с 2013 года. Т.е. чтобы уменьшить налог за 1 полугодие 2018 года, взносы за полугодие должны быть уплачены не позднее 30 июня 2018 года.

Торговый сбор есть только в Москве, поэтому налогоплательщики других регионов строку просто не заполняют. Плательщикам же торгового сбора следует учитывать, что возможности калькулятора ограничены и не предусматривают сложных расчетов по облагаемым и не облагаемым ТС видам деятельности.

После расчета налога можно сформировать образец декларации (форма новая, применяемая с 2016 года). Обратите внимание, что это только образец заполнения, не предназначенный для представления в налоговую.

Мнения
Аватар
Подскажите и мне не понимаю, ИП начало существование в апреле, сразу заплатили фиксированные взносы в апреле за весь год. По расчетам платить налог не надо, он получился меньше чем фикс взносы и авансовые не платили, а в декларации ставлю оплату фикс взносов на 2 квартал, его он показывает 0 , а 3 и 4 и по итогу года показывает что платить надо. Или мне поставить фикс взносы на 4 кв, тогда выходит по нулям
Аватар

Аноним, Вы писали:

  Здравствуйте! Можно ли уменьшить УСН 6% за 2017г. на сумму  страх.взносов превыш.300 000 руб (1%) , если она была уплачена в январе 2018г. 

 Добрый день.Просто не платить,или писать заявление чтобы переплату перевели как уплату налогов за 1 квартал?

Аватар

Здравствуйте. Помогите,пожалуйста, разобраться.

ИП,доходы,без работников.
Доходы 1й кв 548 732
полугодие 591 548
9 месяцев 591 548
год 1 591 548
ставка-4 %
Уплаченные страх взносы:
1 кв 6 998
2 кв 6998
3 кв 0
4 кв 13 996
Забила все данные в калькулятор- годовой налог к уплате получается 20 719 .
Сформировала декларацию- строка 020 :14951 руб (понятно откуда)
строка 050 :5285 (уже не очень понятно откуда)
строка 100 (сумма налога,подлежащая к уплате): 26 004
Почему сумма налога в декларации равна 26004,а в калькуляторе (да и если сама считаю)- 20 719. Какой налог мне платить?
Заранее безумно благодарна за ответ.

строка 050 :5285 (уже не очень понятно откуда)

 У каждой строки декларации стоит формула. Если Вы возьмете калькулятор и посчитаете, то поймете откуда - у вас налог, начисленный за полугодие меньше, чем начисленный налог за 1 квартал. Потому что у Вас во 2 квартале был маленький доход.

Почему сумма налога в декларации равна 26004,а в калькуляторе (да и если сама считаю)- 20 719.

 Потому что в декларации считаются начисления налога по каждому отчетному и налоговому периоду (то, как их будет налоговая вносить в свою программу), а калькулятор считает то, что Вы должны уплатить. И это разные цифры очень часто.  Не надо считать, что Вы должны уплатить именно ту сумму, которая указана в строке 100. Это всего лишь сумма, которую налоговая начислит, после того, как она начислит (или уменьшит) налог по строкам 020-080.

За год Вы должны заплатить налог в размере 1591548х4%=63662 минус взносы 27992 = 35670. Считаем по строкам в декларации 14951 - 5285 (потому что налог за полугодие уменьшился) + 26004 = 35670.

Для того у нас и был сделан калькулятор, чтобы вы считали то, что надо в реальности уплатить. Потому что в декларации этого не видно.

Аватар

Аноним, Вы писали:


 

Аноним, Вы писали:

Подскажите и мне не понимаю, ИП начало существование в апреле, сразу заплатили фиксированные взносы в апреле за весь год. По расчетам платить налог не надо, он получился меньше чем фикс взносы и авансовые не платили, а в декларации ставлю оплату фикс взносов на 2 квартал, его он показывает 0 , а 3 и 4 и по итогу года показывает что платить надо. Или мне поставить фикс взносы на 4 кв, тогда выходит по нулям

 

Аноним, Вы писали:


 

Над.К, Вы писали:

Аноним, такого не может быть. Дайте цифры из строк 130-133 и 140-143

 130-0

131- 6000

132- 12000

133-18000

140-0

141-22150

142-0

143-0

Аватар

Над.К,

строка 050 :5285 (уже не очень понятно откуда)

 У каждой строки декларации стоит формула. Если Вы возьмете калькулятор и посчитаете, то поймете откуда - у вас налог, начисленный за полугодие меньше, чем начисленный налог за 1 квартал. Потому что у Вас во 2 квартале был маленький доход.

Почему сумма налога в декларации равна 26004,а в калькуляторе (да и если сама считаю)- 20 719.

 Потому что в декларации считаются начисления налога по каждому отчетному и налоговому периоду (то, как их будет налоговая вносить в свою программу), а калькулятор считает то, что Вы должны уплатить. И это разные цифры очень часто.  Не надо считать, что Вы должны уплатить именно ту сумму, которая указана в строке 100. Это всего лишь сумма, которую налоговая начислит, после того, как она начислит (или уменьшит) налог по строкам 020-080.

За год Вы должны заплатить налог в размере 1591548х4%=63662 минус взносы 27992 = 35670. Считаем по строкам в декларации 14951 - 5285 (потому что налог за полугодие уменьшился) + 26004 = 35670.

Для того у нас и был сделан калькулятор, чтобы вы считали то, что надо в реальности уплатить. Потому что в декларации этого не видно.


 Спасибо за ответ. Извините,что туплю, это моя первая декларация) Еще пару уточнений, чтобы уже точно все было правильно.

Налог я считаю так: 1 591 548 (доход за год) *4 %- 14951 (авансовый платеж за 1 квартал)- 27 990 (уплаченные страх взносы за год)= 20 719. его и плачу,верно?

в Декларации у меня Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года (строка 050) =5285, 

а 

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку * (строка 100) = 26004.
Я правильно понимаю,что налоговая как и я сумму налога из декларации (строка 100)  26004 уменьшит на строку 050 5285= 20719, я это плачу и все,у налоговой никаких вопросов ко мне не будет?
 Дико извиняюсь за тупые вопросы=)

 
140-0

141-22150

142-0

143-0

 И откуда у вас нули в строках 142 и 143 если у вас есть цифра в строке 141? Цифры ставятся не поквартально, а нарастающим итогом. Кроме того, строка 141 не может быть больше строки 131, так же, как и другие соответствующие друг другу строки. Если налог 100 рублей, то его можно уменьшить только на 100 рублей, а никак не на 150.

Пользуйтесь калькулятором, после расчета можно сформировать образец декларации.

Я правильно понимаю,что налоговая как и я сумму налога из декларации (строка 100) 26004 уменьшит на строку 050 5285= 20719, я это плачу и все,у налоговой никаких вопросов ко мне не будет?
Дико извиняюсь за тупые вопросы=)

 

Налоговая вот так поставит 14951 (аванс за 1 квартал) - 5285 (уменьшение авансов) + 26004 (налог за год) = 35670. Вам надо уплатить только 20719 рублей, если вы раньше уплатили 14951
Аватар
Здравствуйте. УСН 6%.  Вопрос: пенсионные взносы за 17 год оплатила 11 января 2018 года. Пойдут ли они в зачет при составлении декларации за 17 год?
Аватар
Здравствуйте, декларация заполняется так как я должна была внести авансовые платежи, а что делать если я вносила другие суммы, меньшие. В декларации получается
стр 020        4803
стр 040      10200
стр  080       3242
стр 100        2586
по факту я заплатила авансы 4803(27.04.17), потом 6347 (31.10.17) и все. По моим подсчетам и программа калькулятора выдает сумму 3197  доплате. А программа рассчитала в декларации сумму к доплате 2586.
Аноним, в декларации вообще никак не учитываются уплаты. Налоговая и так знает, сколько вы уплатили. У неё все данные есть. Поэтому у нас и сделан калькулятор того, что вы должны заплатить в реальности, поскольку из декларации очень часто этого не видно. Как и в вашем случае

Добрый день! Получил письмо из налоговой, с требованием пояснений, что ст.20 должна быть равна = (130-140), при расчете программой я ввел следующие сведения:

Доход 1 квартал - 170240

Расход на пфр - 6997.5

Скачал декларацию и заполнил по ней.

В итоге в декларации не сошлись суммы:

Ст.20 = 3217

Ст.130 = 10214

Ст.140 = 6998

Я так понял, что не сошлись копейки,

Правильно ли все рассчитала программа и что мне налоговой написать в ответ?

С копейками могут быть проблемы. Лучше сразу в рублях взносы ставить в расчет. Но в любом случае, всегда математику в отчетности надо проверятью Потому как в программах тоже часто рубль туда-сюда гуляет
Клерк

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ИП открылся в декабре 2016г., практически в конце 2017 узнал в налоговой, что ОН на УСН (доходы)  (ситуация плачевная, но надо решать вопрос). Предприниматель не платил авансовые платежи и страх взносы. Обратился сдать декларацию (за 2016г. не сдавал), подскажите сумму дохода за декабрь 2016г. включить в 1кв.2017 ? Сумма к оплате получилась большая для него, есть возможность рассрочки уплаты налога?  

43.12 вроде под каникулы не подходит, но надо смотреть региональный закон (если он вообще есть). А рассрочку очень тяжело получить, практически невозможно :(
Аватар
подскажите  
за 17 г  недоплатили фиксированые взносы в пфр (сумма ушла с обозначением как 1% сверх 300000р  , сейчас обнаружили оплатили  , смогу ли  вычесть ее  из налога за 17 год , или уже теперь в 19 году  за 18   ?
сумма ушла с обозначением как 1% сверх 300000р

 Какая разница, что написали в назначении платежа. А взносы, уплаченные в 2018 году уменьшают налог 2018 года. Уплатили в апреле, значит авансы за 1 полугодие 2018 года можно уменьшить

Над.К, Вы писали:

С копейками могут быть проблемы. Лучше сразу в рублях взносы ставить в расчет. Но в любом случае, всегда математику в отчетности надо проверятью Потому как в программах тоже часто рубль туда-сюда гуляет

 

Проверил - у меня взносы платятся одинаковыми суммами по 6997,50 каждый квартал.
Если я в расчет пишу с копейками, то как и писал выше - строки 130-140 не равны строке 020 на рубль.
Если я как, Вы пишете, ввожу без копеек, то в реальности оплаченные 6997,50+6997,50=13995 за полугодие отражаемые в стр.141 становятся 13996, т.к. в расчет я ввожу, что оплатил по 6998.

В итоге пользоваться образцом заполнения декларации для заполнения декларации - НЕЛЬЗЯ, пока его не исправят.

К сожалению, мне придется теперь подать уточненки на более чем 30 деклараций моих клиентов из-за этой ошибки в Вашем расчете.

В итоге пользоваться образцом заполнения декларации для заполнения декларации - НЕЛЬЗЯ, пока его не исправят.

 

Можно. Просто ставите в одном квартале 6997, а в другом 6998. Вот и все.

К сожалению, мне придется теперь подать уточненки на более чем 30 деклараций моих клиентов

А Вы, как профессионал, никогда не проверяете декларации, которые делаете?

ЗЫ: расчет не мой личный ))

Аватар
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы сумма взносов зачлась в счет уплаты налога ИП на УСН без работников не нужно писать никаких специальных заявлений в налоговую в каждый из отчетных периодов и налоговый период? Зачет этот должен происходить автоматически? Или что-то всё же нужно писать? Спасибо заранее!
Аватар
Здравствуйте. Я ИП на УСН. Хочу в свободное от работы время поиграть на бирже, как обычное физ. лицо. Если от торговли на бирже получится прибыль, то с меня обещают удерживать НДФЛ 13%. Потребуется ли мне указывать этот дополнительный доход в декларации ИП или где-то еще за него отчитываться?
И второй вопрос. На бирже есть разные секции, где можно торговать. Так вот брокер удерживает НДФЛ, например, при торговле акциями. А при торговле на валютной секции биржи - не удерживает. Нужно ли мне как-то отчитываться за доход от валютно-обменных операций на бирже?
Аватар
Здравствуйте! Помогите разобраться с ситуации, ип без работников оформила в 2016 году. Плачу налоги 6% как на усн, а тут позвонили из налоговой и сказали, что я не правильно сдаю отчетность, т.к. нет заявления о переходе на усн... Чем мне это грозит, голова идет кругом?
Аватар

Над.К, Вы писали:

А вы точно подавали уведомление на УСН? Подтверждение этому есть?

 А какое подтверждение должно быть? Ничего не нашла...(

Аватар

Добрый день.

Такой вопрос  - как уплатить правильно 1% от доходов свыше 300.000р за 2017 год. Я ИП на УСН (доходы мнус расходы) 7% без работников! Что именно подразумевается под доходом - валовый доход или чистая прибыль? 

Заранее спасибо! 

Аватар
Добрый день! Обновилась форма расчета! Спасибо! Но старая была удобнее,т.к на печать входные данные,а теперь только результат...Можно ли оставить как прежде??!!!
Я ИП на УСН (доходы мнус расходы) 7% без работников! Что именно подразумевается под доходом - валовый доход или чистая прибыль?

 По мнению Минфина и ФНС выручка. Без уменьшения на расходы

Аватар

Добрый день. ИП доход 6% без сотрудников.


Возможно ли дополнительный страховой
взнос. 1% от дохода свыше трехсот тысяч за 2018 год оплатить в текущем (2018г.) и
принять его  к уменьшению налога 

Аватар
Без учета особенностей зачета пособий по больничным листам в части разницы между ВСЕГО Начислено по больничным листам за период болезни (с 4-го дня), пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д. (Дт 69 Кт 70) и ВСЕГО Подлежит к возмещению от ФСС: суммы страхового обеспечения работникам (начисл. и выплачен. суммы  по больничным листам за период болезни (с 4-го дня), пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д.), превышающие суммы начисленных страховых взносов.
Аватар
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ИП на УСН доходы с середины февраля 2018г., в апреле оплатили фиксированные взносы за весь год: 23384,88 ОПС и 5144,76 ОМС=28529,64. При уплате авансового платежа по налогу 6% за полугодие я могу вычесть всю сумму:28529,64 за год или нужно высчитывать пропорционально за отработанное время (16дн+4месяца)=10112,38+2224,76=12337,14?
Аватар
Здравствуйте1Вопрос - ИП было открыто в Оренбургской области , 25.06.2018 г. закрыли ИП  и переехали в Воронеж , страховые за этот период не проплатили , теперь в Воронеже открыли ИП вновь (прописка Воронежская ) , проплатила страховые здесь. Теперь закрываемся и при закрытии я могу эти страховые включить в вычет?
Аватар
И еще вопрос , завтра я сдам декларацию как бы Оренбургскую нулевку.А через неделю получу уведомление о закрытии Воронежского ИП мне еще одну сдавать , как это будет выглядеть ?
Ну попытка не пытка, в любом случае. А вот как налоговая воспримет две декларации от одного ИП в году, никто предсказать не может. У них же сейчас один ответ - так посчитала программа. И вот как та программа примет две декларации с одним ИНН, сказать трудно. Скорее всего с проблемами
Люди которым это нравится