@Ксения Грекова, согласна, в Киргизском Бакае приложение пушка, чат поддержки в приложении работает отлично. Для сравнения в Казахском Алатау Банке для решения проблем только звонить надо
В сторону Казахских банков я бы точно не смотрела. Помимо указанных выше проблем с продлением, в некоторых банках примерно с лета пополнение только через свифт, а это тоже лотерея - дойдут/не дойдут.
ИП на УСН доходы-расходы. В сентябре заплатили 1/4 фиксированных страховых, хотели их зарезервировать сентябрем и учесть в расходах о УСН...... но ФНС их датой платежа успела зарезервировать под имущественные налоги..... приличных слов нет...... одни матерные
Там у вас не НДФЛ случайно был? Она не поднимается из резерва.
И еще какой-то налог у меня автоматически не поднимался из резерва (переплата на 31.12.2022, запихнула в резерв его ИФНС). Но после заявления об отмене зачета (которого я не подавала😂) получилось поднять
Вот Минтруд тоже интересный. Уехал у меня работник за границу. На каком основании я расторгну с ним трудовой договор, пункт ТК? И сегодня он уехал, через месяц вернулся, и так несколько раз..... А потом мне переквалифицируют ГПХ в трудовой и насчитают....
Да твою ж мать!!! Мы тоже уже уплатили 1% за 2023, подали заявление о зачете в счет предстоящих платежей, уменьшили УСН.
Чувствую одним местом, что если примут закон, я и УСН не уменьшу, и уплаченные "взносы" из резервов поднять не смогу, чтобы закрыть ими УСН. Толко сальдо по ЕНС разгребла и выровняла...... аааааааааа. Нет. ААААААА
Я думаю, что претензий со стороны налоговой вам не избежать. Как минимум, при выплате дохода можно проверить является ли физлицо самозанятым на текущий момент.
Я уже в этом году столкнулась с такой ситуацией, когда было уменьшение. Там же дело даже не в возврате, а вообще в том, что уменьшение не отражается.
На цифрах. За 1кв. начислено налога 100т.р., за 2 кв. уменьшение 30 т.р., за 3 кв. начислено 40 т.р. Фактически по итогам 9 мес, вам надо заплатить 10т.р. Но по данным налоговой 40 т.р., т.к. уменьшение в 30т.р. у вас появится только через год.
Правда в этом году я дожала камеральщиков и они мне руками поправили до окончания камеральной проверки, провели уменьшение. Согласились, что их программа делает неверно.
Я считаю, что неправомерно не проводить уменьшение по 3-НДФЛ до срока окончания камералки, т.к. НК в этой части не менялся. И если они смогли поправить мне руками, значит это глюк программы (исправление делали камеральщики).
у моего ИП на ОСНО было уменьшение за полугодие 2022г. Как мне сказали в налоговой, у них теперь система не видит уменьшение, пока не пройдет камералка. Как только подала 3-НДФЛ за 2022, вылезла недоимка по НДФЛ, которой нет на самом деле. Но я достала звонками камеральщиков и отдел недоимки, они что-то руками поправили и появилось уменьшение, хотя камералка не закончена.
Это в начале мая исправили. Но у меня успел частично распределится апрельский платеж по НДС на недоимку по НДФЛ. В итоге сейчас недоимка по НДС и переплата по НДФЛ, которая налоговая зачислила в резерв, т.к. есть предстоящий платеж по НДФЛ 15 июля.
И как теперь свернуть недоимку они не знают, не поднимается сальдо из резерва по НДФЛ на недоимку по НДС.
я так понимаю, что 240 рублей ушли в резерв, т.к. срок уплаты не наступил. Поэтому сально по ЕНС =0, а "предстоящие платежи" - это зарезервированные суммы
У меня вопрос по граничным датам периода в 12 месяцев, в котором считаем дни пребывания в РФ. Если рассчитывать резидентство на 31.12.2022, то по логике данной статьи надо брать период 12 мес. с 31.12.21 по 30.12.22г., а не период с 01.01.22 по 31.12.22
Есть какие-то разъяснения по этому поводу? Т.к. в ст. 207 четко не прописано.
Можно на примере?))) На 31.12.22 я перепроверяю (обязана согласно п. 37). Нахожу ОС у которого СПИ заканчивается через 2 месяца, а проработает оно еще фактически года три.
Могу не менять СПИ этого ОС, посчитав, что нет необходимости изменять параметры ОС?
Не могу понять, на основании чего я могу не пересчитывать СПИ, если ОС у меня будет работать дольше установленного срока. Пункт 37 ФСБУ 6/2020 обязывает меня пересматривать минимум раз в год.
По закону "Об обороне" ИП не ведут воинский учет. Но согласно ст. 65 ТК РФ военный билет обязательный документ при приеме на работу, если сотрудник подлежит призыву. Поэтому смогут и ИП штрафовать.
А можно ли перечислить сотруднику (валютному резиденту РФ) зарплату в рублях на счет открытый за границей? Перевод в рублях со счета резидента в России на счет резидента РФ, открытый за рубежом разрешен на основании пп 1 п. 1 ст. 9, п. 5 ст. 12 закона о валютном регулировании 173-ФЗ
В Роскомнадзоре по Ростовской области сказали, что на ИП без работников тоже надо подавать: "он же свои персональные данные передает". На вопрос как заполнить графу "категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются" затруднились ответить. Сказали "ну, напишите руководитель"😱
Вот сижу и думаю, подавать на ИП без работников или нет.....
мне в Роскомнадзоре Ростовской области только что сказали, что подавать надо с 01.09.22, т.к. будет новая форма. А то, что вы сейчас старую отправите - мы ее не внесем😭
поставила 26.01.2007 - дату вступления в действие Закона о перс.данных
тогда по этой логике, надо ставить с 01.09.22, поскольку только с этой даты появляется обязанность уведомлять (если говорить о трудовых договорах)... У меня фирма с 1999😭
ООО создана давно. Если подавать до 01.09.22 уведомление об обработке перс. данным по трудовым договорам, что ставить в графе "начало обработки персональных данных": дату создания организации или 01.09.2022? Или еще варианты будут?😭
При покупке по кассовому чеку с выделенным НДС сумму налога отправляет на счет 10.03.2 вместо 19.03, с которого надо списать на непринимаемые (НДС без сч.ф.).
Пришел ответ с пенсионного, за 2016 год расходы положено вычитать из доходов, а вот 2014-2015 не положено.
ИП на ОСНО. Нам 2014-2015 пересчитали базу для 1% как доход-расход. Носила 3-НДФЛ за 2014 и 2015 в ПФР, они сверились с налоговой, сказали да, переплата есть. Но вернут они ее только с переплатой 2016года, когда налоговая данные за 2016 пришлет. Ждемс.....
По новой конторе позвонил Такском и предложил подключиться к электронному документообороту. На вопрос откуда номер мобильного телефона ответили, что им налоговая базы данных дает!!!
Если есть трудовой договор с директором-единственным учредителем и з/п не начисляется (в отпуске "за свой счет")- сдаю СЗВ-М с указанием директора. Если нет трудового договора - пустую СЗВ-М не сдаю.
А вот как. Тогда наверное это не справедливая оценка. В России, все же рулит 1С
Это как провести в селе Кукуево оценку автотранспорта)) Жигули рулят, но внедорожник председателя колхоза по стоимости составляет 49% от стоимости всего автотранспорта села))))
Ну Вы же сами писали, что с директором трудового договора может и не быть, и я с Вами согласилась, что может такое быть в случае если учредитель и директор в единственном лице. Но получается если нет трудового договора, то у Вас директор и как бы не работает? Или в Вашем случае председатель? Тогда как же он подписывает отчетность например и исполняет другие обязанности? просто так, на безвозмездной основе? благотворительность? волонтерство?
Да какая разница как он исполняет свои обязанности? Я пытаюсь обсудить вопрос, как заполнить расчет по страховым взносам при отсутствии трудового договора.
По Вашей логике получается если нет с директором трудового договора, но ему начисляется зарплата и отчисляется за него взносы, то отчетность не сдается?
по моей логике, если нет трудового договора с директором, не начисляется з/п и страх.взносы, то сдается нулевой расчет по страховым взносам, но без раздела 3
что за ситуации такие? если у Вас есть сотрудник значит сдаете, если нет не сдаете по моему все логично.
Разговор был про директора, так вот даже если договора нет с директором, он все равно сотрудник и работает, так 1. прописан в ЕГРЮЛ, 2. подписывает документы, как минимум отчетность.
Я Вам описала две ситуации, когда нет трудовых договоров. По правилам заполнения СЗВ-М и по разъяснениям ПФР, если нет заключенного трудового договора, СЗВ-М не сдается. Так же не сдавался перс.учет (раздел 6) в РСВ-1 до 01.01.17г. по этому сотруднику.
Не знаю как в НКО, но в ООО не может не быть директора, и не заключение трудового договора спорный вопрос, даже если Вы не заключили договор, директор все равно у Вас работает, как минимум подписывает документы, и возникает справедливый вопрос, работает бесплатно?
Вопрос не в том, правильно отсутствие труд. договора или нет. Ситуации такие, с сотрудниками без трудовых договоров, имеют место быть. И как в этом случае быть, сдавать раздел 3 или нет? Мое личное мнение, если нет СЗВ-М, то раздел 3 не должен сдаваться. Собственно, так с моим председателем НКО и поступила.
Теоретически всех уволить не возможно, так как директор в организации как минимум должен быть.
Но с директором может не быть трудового договора. Или в НКО Председатель работающий по безвозмездному договору, трудового договора нет. На таких людей СЗВ-М не заполняются и не сдаются. И по логике вещей раздел 3 заполняться не должен.
Ммм, ну если в пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ конкретно единого расчета , то "конечно" значит эта норма обходит его... Причем тут молча, просто также выясняем в чем дело. Ваше бы стремление про "незаконное наказание" да на выборы, ух, гляди и свергли бы кого
Там говорится о блокировке счета за непредоставление налоговой декларации. Расчет страховых взносов это расчет, а не декларация. Согласно НК за несдачу расчета не могут заблокировать счет.
Идея то хорошая. Но как назло Почта России решила с юр.лицами по договорам работать. Почитайте в соседней ветке Москва, Московская область, Ульяновск уже юриков сгружают в "определенные " отденления Почты. И на заключение договора с Почтой России уходит 2 месяца....
Не, я предлагала прям в налоговую отнести, у нас без проблем сдать, и очереди меньше чем на почте))))) Точнее в налоговой, по крайней мере у нас, ее вообще нет.
Чет я запуталась. Пусть доход за 2016г. - 4 000 000 руб., расходы - 3 200 000 руб. База по НДФЛ 800 000 руб. База для страховых взносов 800 000 - 300 000 = 500 000. 1% - 5 000 руб.
Уменьшаем базу по НДФЛ на страховые взносы 800 000 - 50 000 = 750 000. Т.е. в декларацию 3-НДФЛ у меня попадет база 750 000. Но 1% с нее это (750 000-300 000)*1% = 4 500 руб., а не 5 000. Т.е. я завысила расходы. Получается циклическая ссылка, один налог зависти от другого. Или я где-то ошибаюсь?
Огромное спасибо автору статьи! Четко, кратко, понятно. И главное очень актуально!!!
Сайт Росприроднадзора "висит", телефоны не отвечают. Не то что внятных, вообще каких-либо разъяснений, документов, самой декларации днем с огнем не найти. Что делать с офисами у которых только мусор, которые не являются объектами НВОС не понятно. О них просто в законе 7-ФЗ не сказано. В статье нашла поддержку своему мнению, что все же надо сдать за 2016, а там посмотрим....
Опять вернулась к этому вопросу... А ведь можно понять вот эти фразы и по-другому:
Исходя из изложенного если до 2016 года погашение задолженности по беспроцентному займу не производилось, то дохода в виде материальной выгоды, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, в налоговых периодах, предшествующих налоговому периоду 2016 года, не возникало.
При прощении долга дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование беспроцентными займами за периоды до 2016 года у налогоплательщика также не возникает
Т.е. в январе 2016 мат выгода должна быть начислена только за январь 2016г. (за периоды пользования беспроцентым займом до 01.01.16 не начисляем). Далее в феврале начисляем мат.выгоду за кусочек февраля и 13% с суммы прощенного долга. А мат выгода за периоды до 01.01.16 так и не возникает.
Т.е. получается еще попутно, что если займ не возвращался в 2016г., то за периоды до 01.01.16 в январе 2016 насчитывать матвыгоду не надо?
И письмо это минфиновско направлено ФНС (№ БС-4-11/20459@) для сведения и исполнения нижестоящим ИФНС и опубликовано на сайте налог ру.
Интересно, а лица, осуществляющие деятельность на объектах, которые не подпадают под I - IV категории и не подлежат постановке на учет согласно письму Росприроднадзора от 31.10.16 № АС-09-00-36/22354 (это например большинство офисов), освобождаются или нет от внесения платы?
Над.К, т.е. начисляли-начисляли мат выгоду на последнее число каждого месяца в 2016г., потом решили простить долг, и что делать дальше? Ведь как минимум сведения подавались о начисленном доходе, как максимум он еще удерживался и перечислялся в бюджет.
Что-то я не могу понять. Например, в 01.11.2015 выдали беспроцентный заем.
31.01.16 начислили НДФЛ с мат.выгоды за ноябрь 2015, декабрь 2015 и январь 2016г.
15.02.16 прощаем заем. Начисляем НДФЛ с мат.выгоды за 1-15 февраля и дохода от прощения долга.
Все верно?
Не пойму вот эту фразу из письма: "При прощении долга дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование беспроцентными займами за периоды до 2016 года у налогоплательщика также не возникает."
Т.е. при прощении долга в 2016г. мат.выгоды за 2015г. не должно быть? Или имелось ввиду, что при прощении долга до 01.01.16 мат. выгода не начислялась?
Да вашу ж мать......... !!!!!! Они бы еще позже разъяснили!!!!! Удержали и перечислили НДФЛ 30 сентября. Включили в раздел 2 за 9 мес. Теперь что, сдавать уточненку?!!!!!
Аноним, у меня ИП, я писала письмо в котором указала, что прошу предоставить льготу за 2015г. в таком-то размере (у меня платежи по Платону были меньше транспортного налога, поэтому указала сумму по Платону, если платежи больше транспортного налога, то указываете сумму транспортного налога) по такой-то машине. Приложила отчет распечатанный из моего личного кабинета по Платону, в котором виден номер машины и списания платежей по ней за 2015г. На всякий случай взяла еще распечатку из офиса Платона с печатью, но они выдают отчеты без номера машины.
Тадаааам! Мне официально ответили из налоговой, что льготу за 2015г. дают, но технической возможности провести ее в программе нет. "Так что платите пока полностью, а потом мы проведем и будет у вас переплата"
Да, я вчера отнесла заявление на получение льготы за 2015г., с приложением подтверждения оплат и начислений по Платону. В налоговой сделали круглые глаза, говорят не в курсе. Сказали у них месяц на рассмотрение заявления. Ждем ответа.
"В 2015 году по иску одного из акционерных обществ Ленинский районный суд Владивостока в ходе рассмотрения гражданского дела взыскал 35 млн рублей с восьми наследников заемщика в пределах стоимости наследственного имущества, возникшей по его кредитным обязательствам. Среди восьми человек и данная 14-летняя девочка из Ханты-Мансийска».
В нашей налоговой еще не сном ни духом. Позвонила, говорят, что вы придумываете, нет никакого уменьшения. Назвала им номер закона, буду завтра звонить.
Так пусть должники заплатят свои долги и проблем никаких не будет. А то алименты не платят и пофик как его ребенок выживает. Или наберут кредитов и не думают как их возвращать. А начинают взыскивать, так сразу визг поднимается, какие они бедные-несчастные.
У нас ПФР разослал по электронке письмо, что в связи с тем, что до 10 мая всего 4 рабочих дня принимают за апрель СЗВ-1 начиная с 15 апреля. Если после сдачи будут изменения, можно будет подать уточненку.
А может лучше установить потолок для процентной ставки при выдаче кредитов? А то навыдают микрозаймов под 300% годовых, а потом удивляются, что народ не платит.
И выдают всем кому не поподя. Только банки не возврат кредитов закладывают в процентную ставку. В итоге им все равно, они свою прибыль получают. А нам приходится пользоваться заемными средствами по высоким ставкам.
Я считаю, что банки тоже должены нести ответственность за рискованно предоставленные кредиты.
Не знаю как в Москве, но с такими ценами у нас денег точно скоро только на картошку хватать будет, вне зависимости от наполненности полок в магазинах...... Ах да, еще на макароны, серенькие такие, подешевше....
Цитата: "Напомним, переход на ежемесячную отчетность необходим для того, чтобы отслеживать доходы работающих пенсионеров в системе страхования и ограничить пенсионные выплаты тем из них, у которых среднегодовой доход превысит 1 млн. рублей. "
Получается, следующим этапом будет ежемесячная отчетность ИПшников (УСН, ЕНВД, ОСНО), среди них же тоже есть работающие пенсионеры........ Вот это будет номер...
Дык они там и есть.... Живя в непосредственной близости от границы, столько военной техники наблюдаем идущей в сторону Украинской границы, и по автодорогам, и эшелонами по ж/д.....
Цитата: "Еще бы! Ведь в бумажном виде просто ничего не принимают!!! "
+100
Когда мне надо было, я все же сдавала на бумаге, но перед этим выслушивала получасовой монолог начальника отдела по работе с налогоплательщиками о том какие мы несознательные, что не подключаем ТКС. Потом ставил визу на отчете и только тогда инспектор принимал отчет. Если нет желания тратить время, рядом с налоговой конторка, которая отправляет за 50 рэ один отчет.
Цитата: "А для организации на карты перечислять выгоднее: и комиссия ниже и времени меньше уходит. "
То, что времени меньше уходит - верно. А вот насчет комиссия я бы поспорила. Смотря какие условия в банке. У меня при перечислении до определенной суммы комиссия за снятие этой же суммы в банке меньше комиссия за отправку платежки.
Я против обязаловки по перечислению з/п на карту. Это мое личное дело как мне получать МОИ деньги.
@Ксения Грекова, согласна, в Киргизском Бакае приложение пушка, чат поддержки в приложении работает отлично. Для сравнения в Казахском Алатау Банке для решения проблем только звонить надо
В сторону Казахских банков я бы точно не смотрела. Помимо указанных выше проблем с продлением, в некоторых банках примерно с лета пополнение только через свифт, а это тоже лотерея - дойдут/не дойдут.
Примерно так мне в налоговой и сказали. То, что вы перечислили на ЕНС, мы уже потратили. Деньги как бы есть у вас, но как бы нет их у нас....
ёшекин кот, завернули)))
В этом контексте даже и не подумала
Да, я имела ввиду именно свои сч.ф., выставленные при получении аванса от покупателя
А разве не все должны вести? Вычет по авансовым сч.ф. после отгрузки все получают
ИП на УСН доходы-расходы. В сентябре заплатили 1/4 фиксированных страховых, хотели их зарезервировать сентябрем и учесть в расходах о УСН...... но ФНС их датой платежа успела зарезервировать под имущественные налоги..... приличных слов нет...... одни матерные
Чтобы на страховые взносы 1% за 2024г. уменьшить УСН в 2024г., надо будет так же подать заявление на зачет?
Посмотрела сколько стоят Aurus Senat и Komendant............
в общем, ИИ тоже решил снять с себя ответственность)))
Значит, уже на чемоданах перед отпуском подписывали, попивая просеко))))
А вот чисто технически, мне теперь в 1С начислять личные налоги ИП-ника, чтобы сальдо по ЕНС сходилось?
Там у вас не НДФЛ случайно был? Она не поднимается из резерва.
И еще какой-то налог у меня автоматически не поднимался из резерва (переплата на 31.12.2022, запихнула в резерв его ИФНС). Но после заявления об отмене зачета (которого я не подавала😂) получилось поднять
Сейчас выиграли тендер, есть заказ. А в 2024 году можем проиграть и доходы будут существенно меньше или вообще не будет. Тогда уменьшать будет нечего.
Объясните, пожалуйста, в чем отличие цифрового рубля от безнала?
Вот Минтруд тоже интересный. Уехал у меня работник за границу. На каком основании я расторгну с ним трудовой договор, пункт ТК? И сегодня он уехал, через месяц вернулся, и так несколько раз..... А потом мне переквалифицируют ГПХ в трудовой и насчитают....
Да твою ж мать!!! Мы тоже уже уплатили 1% за 2023, подали заявление о зачете в счет предстоящих платежей, уменьшили УСН.
Чувствую одним местом, что если примут закон, я и УСН не уменьшу, и уплаченные "взносы" из резервов поднять не смогу, чтобы закрыть ими УСН. Толко сальдо по ЕНС разгребла и выровняла...... аааааааааа. Нет. ААААААА
Т.е. можно не платить и уменьшать?😱
А можно ссылку на проект закона? Хотелось бы увидеть дату вступления в силу и сам текст почитать.
Т.е. я правильно понимаю, что норму сделали только для ИП без работников? А ИП с работниками может уменьшать?
Например, УСН за 2023 на 1% по сроку 01.07.2024 ИПшник с работниками уменьшит, а без работников нет?
Я думаю, что претензий со стороны налоговой вам не избежать. Как минимум, при выплате дохода можно проверить является ли физлицо самозанятым на текущий момент.
Я уже в этом году столкнулась с такой ситуацией, когда было уменьшение. Там же дело даже не в возврате, а вообще в том, что уменьшение не отражается.
На цифрах. За 1кв. начислено налога 100т.р., за 2 кв. уменьшение 30 т.р., за 3 кв. начислено 40 т.р. Фактически по итогам 9 мес, вам надо заплатить 10т.р. Но по данным налоговой 40 т.р., т.к. уменьшение в 30т.р. у вас появится только через год.
Правда в этом году я дожала камеральщиков и они мне руками поправили до окончания камеральной проверки, провели уменьшение. Согласились, что их программа делает неверно.
Я считаю, что неправомерно не проводить уменьшение по 3-НДФЛ до срока окончания камералки, т.к. НК в этой части не менялся. И если они смогли поправить мне руками, значит это глюк программы (исправление делали камеральщики).
у моего ИП на ОСНО было уменьшение за полугодие 2022г. Как мне сказали в налоговой, у них теперь система не видит уменьшение, пока не пройдет камералка. Как только подала 3-НДФЛ за 2022, вылезла недоимка по НДФЛ, которой нет на самом деле. Но я достала звонками камеральщиков и отдел недоимки, они что-то руками поправили и появилось уменьшение, хотя камералка не закончена.
Это в начале мая исправили. Но у меня успел частично распределится апрельский платеж по НДС на недоимку по НДФЛ. В итоге сейчас недоимка по НДС и переплата по НДФЛ, которая налоговая зачислила в резерв, т.к. есть предстоящий платеж по НДФЛ 15 июля.
И как теперь свернуть недоимку они не знают, не поднимается сальдо из резерва по НДФЛ на недоимку по НДС.
я так понимаю, что 240 рублей ушли в резерв, т.к. срок уплаты не наступил. Поэтому сально по ЕНС =0, а "предстоящие платежи" - это зарезервированные суммы
Не, не надо. Они ее в текущем виде фиг проверят))))
У меня вопрос по граничным датам периода в 12 месяцев, в котором считаем дни пребывания в РФ. Если рассчитывать резидентство на 31.12.2022, то по логике данной статьи надо брать период 12 мес. с 31.12.21 по 30.12.22г., а не период с 01.01.22 по 31.12.22
Есть какие-то разъяснения по этому поводу? Т.к. в ст. 207 четко не прописано.
спасибо!
Можно на примере?))) На 31.12.22 я перепроверяю (обязана согласно п. 37). Нахожу ОС у которого СПИ заканчивается через 2 месяца, а проработает оно еще фактически года три.
Могу не менять СПИ этого ОС, посчитав, что нет необходимости изменять параметры ОС?
Надо ли это документально обосновывать?
Не могу понять, на основании чего я могу не пересчитывать СПИ, если ОС у меня будет работать дольше установленного срока. Пункт 37 ФСБУ 6/2020 обязывает меня пересматривать минимум раз в год.
По закону "Об обороне" ИП не ведут воинский учет. Но согласно ст. 65 ТК РФ военный билет обязательный документ при приеме на работу, если сотрудник подлежит призыву. Поэтому смогут и ИП штрафовать.
Т.е. если дистанционка по инициативе сотрудника, можно не подавать?
не подсказывайте!😝
А можно ли перечислить сотруднику (валютному резиденту РФ) зарплату в рублях на счет открытый за границей? Перевод в рублях со счета резидента в России на счет резидента РФ, открытый за рубежом разрешен на основании пп 1 п. 1 ст. 9, п. 5 ст. 12 закона о валютном регулировании 173-ФЗ
от 1 000 до 5 000 руб. (ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ)
и сроки подачи СЗВ-ТД?
Не понятно. Т.е. при приостановлении надо будет подавать СЗВ-ТД с кодом "приостанавление"?
а я вообще не указала телефон и адрес ответственного, там звездочкой не помечено, заявление прошло. Решила не предоставлять лишнее.
В Роскомнадзоре по Ростовской области сказали, что на ИП без работников тоже надо подавать: "он же свои персональные данные передает". На вопрос как заполнить графу "категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются" затруднились ответить. Сказали "ну, напишите руководитель"😱
Вот сижу и думаю, подавать на ИП без работников или нет.....
Надежда, вы что думаете по этому поводу?
мне в Роскомнадзоре Ростовской области только что сказали, что подавать надо с 01.09.22, т.к. будет новая форма. А то, что вы сейчас старую отправите - мы ее не внесем😭
да, я тоже склоняюсь к этому, буду ставить с 1999г.
https://26.rkn.gov.ru/directions/pd/p10701/
В самом низу, где образцы документов, пункт 1
тогда по этой логике, надо ставить с 01.09.22, поскольку только с этой даты появляется обязанность уведомлять (если говорить о трудовых договорах)... У меня фирма с 1999😭
ООО создана давно. Если подавать до 01.09.22 уведомление об обработке перс. данным по трудовым договорам, что ставить в графе "начало обработки персональных данных": дату создания организации или 01.09.2022? Или еще варианты будут?😭
А грамота бумажная или электронная?😂
А если перечисляем аванс по договору ГПХ, будет только банковская выписка. Проводки по НДФЛ все так же ручными операциями?
При покупке по кассовому чеку с выделенным НДС сумму налога отправляет на счет 10.03.2 вместо 19.03, с которого надо списать на непринимаемые (НДС без сч.ф.).
Но СЗВ-М и СЗВ-ТД за март сдаем-то до 15 апреля и пофиг, что дни нерабочие((((
Другой вопрос, как принять или уволить в нерабочий день. По ТК - никак. Бред какой-то.....
Подскажите, пожалуйста, в этом случае срок подачи ЕНВД-4 это 14 мая?
Добрый день! А если ООО продает ОС физлицу, в качестве оплаты передается вексель третьего лица. ООО должно применять ККТ?
Думаю, имелось ввиду, что после номера ТД, ставится через слеш номер товара из графы 32 ТД в соответствии с письмом ФНС № АС-4-3/15798 от 30.08.13
Применимо ли это письмо к новым сч.ф.?
ИП на ОСНО. Нам 2014-2015 пересчитали базу для 1% как доход-расход. Носила 3-НДФЛ за 2014 и 2015 в ПФР, они сверились с налоговой, сказали да, переплата есть. Но вернут они ее только с переплатой 2016года, когда налоговая данные за 2016 пришлет. Ждемс.....
По новой конторе позвонил Такском и предложил подключиться к электронному документообороту. На вопрос откуда номер мобильного телефона ответили, что им налоговая базы данных дает!!!
Если есть трудовой договор с директором-единственным учредителем и з/п не начисляется (в отпуске "за свой счет")- сдаю СЗВ-М с указанием директора. Если нет трудового договора - пустую СЗВ-М не сдаю.
Это как провести в селе Кукуево оценку автотранспорта)) Жигули рулят, но внедорожник председателя колхоза по стоимости составляет 49% от стоимости всего автотранспорта села))))
Так и сегменты у них все же немного отличаются. Малый бизнес уж точно не клиенты для SAP.
Речь о годовой выручке. А стоимость 1С с SAPом и рядом не стояла. А сейчас еще и SAP HANA начнут внедрять....
Да какая разница как он исполняет свои обязанности? Я пытаюсь обсудить вопрос, как заполнить расчет по страховым взносам при отсутствии трудового договора.
А откуда возьмется отпуск без содержания, если нет трудового договора?
по моей логике, если нет трудового договора с директором, не начисляется з/п и страх.взносы, то сдается нулевой расчет по страховым взносам, но без раздела 3
Я Вам описала две ситуации, когда нет трудовых договоров. По правилам заполнения СЗВ-М и по разъяснениям ПФР, если нет заключенного трудового договора, СЗВ-М не сдается. Так же не сдавался перс.учет (раздел 6) в РСВ-1 до 01.01.17г. по этому сотруднику.
Вопрос не в том, правильно отсутствие труд. договора или нет. Ситуации такие, с сотрудниками без трудовых договоров, имеют место быть. И как в этом случае быть, сдавать раздел 3 или нет? Мое личное мнение, если нет СЗВ-М, то раздел 3 не должен сдаваться. Собственно, так с моим председателем НКО и поступила.
Но с директором может не быть трудового договора. Или в НКО Председатель работающий по безвозмездному договору, трудового договора нет. На таких людей СЗВ-М не заполняются и не сдаются. И по логике вещей раздел 3 заполняться не должен.
Если в ООО только директор, он же учредитель, трудового договора нет, сдаем без раздела 3?
СЗВ-М не сдаем.
Там говорится о блокировке счета за непредоставление налоговой декларации. Расчет страховых взносов это расчет, а не декларация. Согласно НК за несдачу расчета не могут заблокировать счет.
Не, я предлагала прям в налоговую отнести, у нас без проблем сдать, и очереди меньше чем на почте))))) Точнее в налоговой, по крайней мере у нас, ее вообще нет.
Любопытно с чисто математической точки зрения. Уравнение напишите)
Т.е. теперь базу по НДФЛ на фиксированные взносы до 300 т.р. уменьшаем, а на 1% нет?
Чет я запуталась. Пусть доход за 2016г. - 4 000 000 руб., расходы - 3 200 000 руб. База по НДФЛ 800 000 руб. База для страховых взносов 800 000 - 300 000 = 500 000. 1% - 5 000 руб.
Уменьшаем базу по НДФЛ на страховые взносы 800 000 - 50 000 = 750 000. Т.е. в декларацию 3-НДФЛ у меня попадет база 750 000. Но 1% с нее это (750 000-300 000)*1% = 4 500 руб., а не 5 000. Т.е. я завысила расходы. Получается циклическая ссылка, один налог зависти от другого. Или я где-то ошибаюсь?
9 вопрос про офис не совсем корректен. Офис может быть, например, с отопительным котлом и тогда он будет объектом НВОС и ставить его на учет надо.
Огромное спасибо автору статьи! Четко, кратко, понятно. И главное очень актуально!!!
Сайт Росприроднадзора "висит", телефоны не отвечают. Не то что внятных, вообще каких-либо разъяснений, документов, самой декларации днем с огнем не найти. Что делать с офисами у которых только мусор, которые не являются объектами НВОС не понятно. О них просто в законе 7-ФЗ не сказано. В статье нашла поддержку своему мнению, что все же надо сдать за 2016, а там посмотрим....
Опять вернулась к этому вопросу... А ведь можно понять вот эти фразы и по-другому:
Т.е. в январе 2016 мат выгода должна быть начислена только за январь 2016г. (за периоды пользования беспроцентым займом до 01.01.16 не начисляем). Далее в феврале начисляем мат.выгоду за кусочек февраля и 13% с суммы прощенного долга. А мат выгода за периоды до 01.01.16 так и не возникает.
Т.е. получается еще попутно, что если займ не возвращался в 2016г., то за периоды до 01.01.16 в январе 2016 насчитывать матвыгоду не надо?
И письмо это минфиновско направлено ФНС (№ БС-4-11/20459@) для сведения и исполнения нижестоящим ИФНС и опубликовано на сайте налог ру.
kordorru, Вы писали:
тююююю, а занять по расписке у гражданина, например, Украины?)))))
Но все это смех сквозь слезы, показательная порка прошла, можно и предпринимателей начинать трусить.
Т.е. два пользователя, например, бухгалтер + директор, уже от 1 400?
Аноним, у меня ИП, я писала письмо в котором указала, что прошу предоставить льготу за 2015г. в таком-то размере (у меня платежи по Платону были меньше транспортного налога, поэтому указала сумму по Платону, если платежи больше транспортного налога, то указываете сумму транспортного налога) по такой-то машине. Приложила отчет распечатанный из моего личного кабинета по Платону, в котором виден номер машины и списания платежей по ней за 2015г. На всякий случай взяла еще распечатку из офиса Платона с печатью, но они выдают отчеты без номера машины.
Тадаааам! Мне официально ответили из налоговой, что льготу за 2015г. дают, но технической возможности провести ее в программе нет. "Так что платите пока полностью, а потом мы проведем и будет у вас переплата"
Да, я вчера отнесла заявление на получение льготы за 2015г., с приложением подтверждения оплат и начислений по Платону. В налоговой сделали круглые глаза, говорят не в курсе. Сказали у них месяц на рассмотрение заявления. Ждем ответа.
А почему, интересно, не уточняют, что ИП имеют право уменьшить за 2015г. транспортный налог?
В соответствии с п.3 ст. 2 закона 249-ФЗ, действие положений ст. 361.1 НК РФ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.15г.
Или я ошибаюсь?
Угу, вы видели сколько ткани стоят? Я пыталась шить. Купить готовую одежду дешевле.
Так пусть должники заплатят свои долги и проблем никаких не будет. А то алименты не платят и пофик как его ребенок выживает. Или наберут кредитов и не думают как их возвращать. А начинают взыскивать, так сразу визг поднимается, какие они бедные-несчастные.
Мне напомнило Джонни Деппа в "Страх и ненависть в Лас-Вегасе"
А может лучше установить потолок для процентной ставки при выдаче кредитов? А то навыдают микрозаймов под 300% годовых, а потом удивляются, что народ не платит.
И выдают всем кому не поподя. Только банки не возврат кредитов закладывают в процентную ставку. В итоге им все равно, они свою прибыль получают. А нам приходится пользоваться заемными средствами по высоким ставкам.
Я считаю, что банки тоже должены нести ответственность за рискованно предоставленные кредиты.
Цитата:
"интересно, а много пенсюков работает после пенсии и каковы у них зарплаты, что б вот так вот баламутить законодательство? "
Минтруд подсчитал, что работающих пенисионеров с доходом свыше миллиона (ради которых все и затевается) на данный момент в стране около 220 тыс.
Цитата:
"Напомним, переход на ежемесячную отчетность необходим для того, чтобы отслеживать доходы работающих пенсионеров в системе страхования и ограничить пенсионные выплаты тем из них, у которых среднегодовой доход превысит 1 млн. рублей. "
Получается, следующим этапом будет ежемесячная отчетность ИПшников (УСН, ЕНВД, ОСНО), среди них же тоже есть работающие пенсионеры........ Вот это будет номер...
Цитата:
"Будь там Российские войска..."
Дык они там и есть.... Живя в непосредственной близости от границы, столько военной техники наблюдаем идущей в сторону Украинской границы, и по автодорогам, и эшелонами по ж/д.....
"Я работаю в двух версиях: в 8.3 и в 8.2, и считаю версию 8.3 очень не удобной в работе."
+100
Приходится приводить это "Такси" в божеский вид, чтобы было удобно работать.
Цитата:
"Еще бы! Ведь в бумажном виде просто ничего не принимают!!! "
+100
Когда мне надо было, я все же сдавала на бумаге, но перед этим выслушивала получасовой монолог начальника отдела по работе с налогоплательщиками о том какие мы несознательные, что не подключаем ТКС. Потом ставил визу на отчете и только тогда инспектор принимал отчет. Если нет желания тратить время, рядом с налоговой конторка, которая отправляет за 50 рэ один отчет.
Цитата:
"А для организации на карты перечислять выгоднее: и комиссия ниже и времени меньше уходит. "
То, что времени меньше уходит - верно. А вот насчет комиссия я бы поспорила. Смотря какие условия в банке. У меня при перечислении до определенной суммы комиссия за снятие этой же суммы в банке меньше комиссия за отправку платежки.
Я против обязаловки по перечислению з/п на карту. Это мое личное дело как мне получать МОИ деньги.